目??錄
一、南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。?
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。?
第四部分:南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算公開報表?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?
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第一部分:部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革局和科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的政策,擬訂并組織實施城區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃和年度發(fā)展計劃,負(fù)責(zé)城區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運行預(yù)測、預(yù)警,研究經(jīng)濟(jì)運行中帶有全局性的重大問題,提出對策建議,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題;提出城區(qū)全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資管理,研究投資體制改革重大問題;統(tǒng)籌安排城區(qū)本級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金、政府性建設(shè)基金和中央、自治區(qū)、南寧市預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金計劃。?組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃,研究國民經(jīng)濟(jì)動員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系,協(xié)調(diào)相關(guān)問題,組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。貫徹國家價格法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,提出價格和收費的建議;負(fù)責(zé)監(jiān)測和預(yù)測城區(qū)價格總水平變動趨勢,落實上級價格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價格改革措施;組織實施臨時價格干預(yù)措施,規(guī)范市場價格秩序,開展價格公共服務(wù)。負(fù)責(zé)對城區(qū)糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全、品質(zhì)測報和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理,指導(dǎo)糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的制定并組織實施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)信息化、數(shù)字化發(fā)展工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)的信息化、數(shù)字化領(lǐng)域有關(guān)項目建設(shè)及信息資源開發(fā)利用與共享等工作。負(fù)責(zé)城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展工作,落實數(shù)字南寧建設(shè)工作。負(fù)責(zé)科技項目申報和管理,科技發(fā)展規(guī)劃、科技創(chuàng)新、科技示范、科技成果管理,組織開展軟科學(xué)研究、技術(shù)市場管理、技術(shù)合同認(rèn)定登記及科技型企業(yè)管理等工作。
1.堅持運行監(jiān)測,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)。按照上級關(guān)于做好經(jīng)濟(jì)工作的決策部署,堅持月會商、旬分析,確保各行業(yè)同頻共振,勁往一處使,扎實推動邕寧區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
2.聚焦項目建設(shè),擴(kuò)大有效投資。一是謀劃項目。謀劃一批好項目、大項目,做到以項目承接政策,以項目落實政策,以項目轉(zhuǎn)化政策。二是爭取資金。全面對接國家、自治區(qū)投資政策和方向,加快前期工作步伐,務(wù)求更多項目納入盤子,力爭拿到更大資金份額。三是強(qiáng)化推進(jìn)。進(jìn)一步強(qiáng)化項目問題協(xié)調(diào)、優(yōu)化項目服務(wù)、加強(qiáng)項目要素保障,全力調(diào)度推進(jìn)2025年重大項目建設(shè),力爭形成更多實物工作量,為固投持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅實基礎(chǔ)。
3.持續(xù)抓好各項發(fā)展改革中心工作。一是做好“十四五”規(guī)劃綱要終期評估工作,全面總結(jié)成績、查找短板、分析原因、提出對策,啟動開展“十五五”規(guī)劃編制工作。二是加強(qiáng)培育高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)及推進(jìn)科技創(chuàng)新平臺建設(shè)力度。三是提升發(fā)展質(zhì)效。持續(xù)加大企業(yè)主體培育力度,進(jìn)一步細(xì)化梳理產(chǎn)業(yè)鏈條,重點儲備一批高附加值、節(jié)能環(huán)保、配套齊全的全產(chǎn)業(yè)鏈項目。大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè),推進(jìn)新能源項目建設(shè),加強(qiáng)能耗調(diào)控。推動重點領(lǐng)域節(jié)能改造升級。四是持續(xù)做好糧食與物資儲備、數(shù)據(jù)發(fā)展、營商環(huán)境、糖業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革、項目審批管理等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)本級為行政單位,隸屬邕寧區(qū)人民政府,經(jīng)費管理為財政全額撥款方式,局機(jī)關(guān)本級加掛邕寧區(qū)糧食和物資儲備局、邕寧區(qū)數(shù)據(jù)局、邕寧區(qū)營商環(huán)境建設(shè)局、邕寧區(qū)糖業(yè)發(fā)展局、邕寧區(qū)國防動員辦公室、邕寧區(qū)人民防空辦公室等6個牌子,內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃審批股、重點項目股、經(jīng)濟(jì)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)股、科技股。
2.所屬單位
邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局下轄二層機(jī)構(gòu)2個,均為全額撥款事業(yè)單位,單位類別均為公益一類事業(yè)單位,分別是:邕寧區(qū)重大項目建設(shè)服務(wù)中心(機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級),邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)情報研究所(機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級)。
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)發(fā)展和改革局本級一個二級預(yù)算單位,具體如下:
1.310南寧市邕寧區(qū)發(fā)展和改革局(一級預(yù)算單位)
2.310001南寧市邕寧區(qū)發(fā)展和改革局本級(二級預(yù)算單位)
經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室核定,我局行政及事業(yè)單位(公益一類)編制24名,其中,局機(jī)關(guān)行政編制10名,全額事業(yè)單位(公益一類)編制14名。
我局人員編制總數(shù)為24人,其中行政編制10人,事業(yè)編制14人,編外編制13人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)33人,其中行政在職10人,事業(yè)在職13人,編外臨聘實有人數(shù)10人。具體情況如下:
1.城區(qū)發(fā)改科技局機(jī)關(guān)本級。行政編制10人,編外編制9人,實有財政供養(yǎng)人員16人,其中行政編制在職人員10人(其中科級以上7人,科員3人),編外臨聘實有人數(shù)6人。
2.邕寧區(qū)科學(xué)技術(shù)情報研究所。事業(yè)編制5人,編外編制2人,實有財政供養(yǎng)人員7人,其中事業(yè)編制在職人員5人(其中管理人員1人,專業(yè)技術(shù)人員4人),編外臨聘實有人數(shù)2人。
3.邕寧區(qū)重大項目建設(shè)服務(wù)中心。事業(yè)編制9人,編外編制2 人,實有財政供養(yǎng)人員10人,其中事業(yè)編制在職人員8人(均為專業(yè)技術(shù)人員),編外臨聘實有人數(shù)2人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2025年部門總收入2308.30萬元,較上年減少16.33萬元,下降0.70%。其中,一般公共預(yù)算撥款2308.30萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出2308.30萬元,較上年減少16.33萬元,下降0.70%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類)297.07萬元;
????(2)科學(xué)技術(shù)支出(類)1750.00萬元;
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)194.09萬元;
????(4)衛(wèi)生健康支出(類)36.75萬元;
(5)住房保障支出(類)30.39萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算498.69萬元。
????①工資福利支出(類)376.97萬元;
②商品和服務(wù)支出(類)51.58萬元;
③對個人和家庭的補(bǔ)助(類)70.14萬元。
????(2)項目支出預(yù)算1809.61萬元。
????①商品和服務(wù)支出(類)2萬元;
②對個人和家庭的補(bǔ)助(類)57.61萬元;
③資本性支出(類)1750萬元。
2025年部門總收入2308.30萬元,較2024年預(yù)算2324.63萬元減少16.33萬元,同比下降0.70%。收入預(yù)算減少的主要原因是:儲備糧退休人員財政補(bǔ)差工資經(jīng)費的減少。2025年部門總支出2308.30萬元,比2024年預(yù)算2324.63萬元減少16.33萬元,同比下降0.70%。支出預(yù)算減少的主要原因是:儲備糧退休人員財政補(bǔ)差工資經(jīng)費的減少。
2025年部門財政撥款收入預(yù)算2308.30萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算2308.30萬元,本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算2308.30萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算2308.30萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為255.42萬元,主要用于:發(fā)改科技局本級為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)預(yù)算數(shù)為41.65萬元,主要用于:事業(yè)單位職工工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
(3)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)預(yù)算數(shù)為1750萬元,主要用于:科技專項資金。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)預(yù)算數(shù)為135.23萬元,主要用于:發(fā)改科技局退休人員日常辦公支出、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼等支出。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為38.60萬元,主要用于:發(fā)改科技局本級及局屬二層單位在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為20.26萬元,主要用于:發(fā)改科技局本級及局屬二層單位在機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費方面的支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為16.59萬元,主要用于:發(fā)改科技局本級在職工醫(yī)療保險方面的支出。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)預(yù)算數(shù)為19.98萬元,主要用于:發(fā)改科技局本級及局屬二層單位在公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為0.19萬元,主要用于:發(fā)改科技局本級及局屬二層單位在失業(yè)保險和工傷保險方面的支出。
(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為30.39元,主要用于:按照國家統(tǒng)一規(guī)定為局機(jī)關(guān)和2個局屬二層單位職工計繳的住房公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.93萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.93萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.93萬元。??
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.930萬元,比2024年預(yù)算1.08萬元減少0.15萬元,同比下降13.89%。具體如下:
1. 因公出國(境)經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.93萬元,比2024年預(yù)算1.08萬元減少0.15萬元,同比下降13.89%。減少的原因主要是:嚴(yán)格貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費精神,加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制相關(guān)費用。主要用于:安排接待上級部門及相關(guān)單位人員來我局參加各類重大活動和調(diào)研考察以及開展發(fā)改科技業(yè)務(wù)需要開支的公務(wù)接待費用。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算51.58萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用),比2024年預(yù)算減少64.17萬元,下降55.44%,減少的原因主要是:一是2024年3人調(diào)出,人員減少經(jīng)費相應(yīng)減少。二是項目為王辦已調(diào)整到城區(qū)政府辦,減少項目為王辦公經(jīng)費預(yù)算。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額40萬元,同比增加39.32萬元,增長5782.35%,增加的主要原因是城區(qū)信創(chuàng)電腦產(chǎn)品采購。其中,貨物類采購預(yù)算40萬元,占政府采購預(yù)算的100%;工程類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%。
????(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????(五)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件13表。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目3個,涉及金額1809.61萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1809.61萬元??冃繕?biāo)情況詳見報表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱:科技專項資金;
預(yù)算資金:1750萬元;
2025年度績效目標(biāo):加強(qiáng)科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)工作,提高科技支撐引領(lǐng)能力。其中:加強(qiáng)邕寧區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)拓展三期建設(shè)項目的實施,提高網(wǎng)絡(luò)安全性,實現(xiàn)電子政務(wù)外網(wǎng)接入率100%即“一網(wǎng)通達(dá)”目標(biāo)。該項工作分為ABC三個標(biāo)段實施。其中A標(biāo)段采購內(nèi)容為主城區(qū)范圍內(nèi)未接入政務(wù)外網(wǎng)單位的點對點專線接入;B標(biāo)段為周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)未接入政務(wù)外網(wǎng)單位的點對點專線接入;C標(biāo)段為信息化項目。包含59個新建網(wǎng)點接入并各新增一臺接入交換機(jī),通過運營商點對點專線與城區(qū)中心機(jī)房連接。還有17條自建光纖網(wǎng)線接入,5條混合接入,以及相關(guān)接入層的安全設(shè)備及信息點施工等內(nèi)容。
設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):科技項目安排數(shù)量≥10項;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):工作合規(guī)率100%;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.完成時間2025年12月31日;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.城區(qū)科技專項資金=1750萬元;設(shè)1條效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.地區(qū)生產(chǎn)總值增長≥3%,社會效益指標(biāo)2.讓更多廣大群眾受益科技成果≥90%;設(shè)1條滿意度指標(biāo):相關(guān)企業(yè)滿意度≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目1個,已實施事前績效評估1個,其中,科技專項資金項目申請預(yù)算1750萬元,評估結(jié)論為項目綜合評價得分97分,評價等級優(yōu)。實際預(yù)算安排1750萬元。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對12個2023年度項目開展績效自評,評價結(jié)果均為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:2個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題,完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價:分別為“邕寧區(qū)那樓糧食那利糧站倉庫維修等4各工程項目設(shè)計費”項目,評價結(jié)果為項目綜合評價得分100分,評價等級優(yōu)。結(jié)果應(yīng)用情況如下:邕寧區(qū)那樓糧食那利糧站倉庫維修等4個工程項目設(shè)計費項目,工作與經(jīng)費管理規(guī)范,按計劃完成,社會效益較好,服務(wù)對象總體較滿意。
本部門沒有項目納入2023年財政評價。
????(六)涉密事項處理說明。
??本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局?2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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