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一、審計(jì)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
(一)2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況?
(二)2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?
四、財(cái)政撥款收支總體情況表(預(yù)算批復(fù)表4)?
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表5)?
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算批復(fù)表6)?
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表(預(yù)算批復(fù)表7)?
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表8)?
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表9)?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表(預(yù)算批復(fù)表10)?
十三、2025年部門整體績效申報(bào)表?
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一、審計(jì)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
貫徹落實(shí)執(zhí)行審計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,起草本城區(qū)審計(jì)方面的行政規(guī)范性文件,制定本城區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》等法律法規(guī),對本城區(qū)財(cái)政性資金的預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)政資金使用合法合規(guī)及效益性、國有企業(yè)和其他國有資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況、政府投資建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì);對本城區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于城區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);承辦城區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
1.落實(shí)黨對審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),履行《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國審計(jì)法》賦予的職責(zé),組織開展邕寧區(qū)本級財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行等審計(jì)(共1項(xiàng))
2.服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局這個(gè)戰(zhàn)略任務(wù),組織開展重大舉措、重點(diǎn)資金、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等審計(jì)(共2項(xiàng))
3.圍繞貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,促進(jìn)提高人民生活品質(zhì),組織開展民生審計(jì)(共1項(xiàng))
4.圍繞推進(jìn)黨的自我革命,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任(任中)(共4項(xiàng))
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)本級為行政單位,屬全額撥款單位。
機(jī)關(guān)本級內(nèi)設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)室、行政事業(yè)審計(jì)室和固定資產(chǎn)投資審計(jì)室共4個(gè)職能股室。
????2.所屬單位
下屬單位是南寧市邕寧區(qū)公共投資審計(jì)中心,為事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款,屬公益一類。
1. 113??邕寧區(qū)審計(jì)局(一級預(yù)算單位)
2. 113001 ?局本級(二級預(yù)算單位)
3. 113002 ?邕寧區(qū)公共投資審計(jì)中心(二級預(yù)算單位)
我局機(jī)關(guān)本級及審計(jì)中心人員編制總數(shù)為15人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制10人。
在編人員14人,其中行政5人,事業(yè)9人,事業(yè)1人長期病休;退休人員4人(退休人員退休金已由社保局發(fā)放)。
????第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
1.一般公共預(yù)算撥款
2025年收入總預(yù)算281.4萬元,同比增加34.33萬元,同比增加13.89%。
一般公共預(yù)算撥款281.4萬元,同比增加34.33萬元,同比增加13.89%。其中:一般公共預(yù)算撥款281.4萬元,同比增加34.33萬元,同比增加13.89%;納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0 %,其中:專項(xiàng)收入安排的資金0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。
2.政府性基金預(yù)算撥款
無政府性基金預(yù)算撥款。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
2025年支出總預(yù)算281.4 萬元,基本支出279.4萬元,占支出總預(yù)算的99.29%,同比增加34.33萬元,同比增加14.01%;項(xiàng)目支出2萬元,占支出總預(yù)算的0.71%,同比增加0萬元。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)
一般公共服務(wù)類科目支出預(yù)算194.01萬元(其中:行政運(yùn)行114.73萬元,事業(yè)運(yùn)行79.29萬元);占支出總預(yù)算的68.94%,同比增加15.52萬元,同比增加8.7%;增加的原因是實(shí)有在職在編人數(shù)增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)
社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算45.5萬元(其中:行政單位離退休8.33萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.45萬元,職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.72萬元);占支出總預(yù)算的9.06%,同比增加8.59萬元,同比增加23.27%;增加的原因是行政人員在職在編人員增加,相應(yīng)的社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算增加。
????(3)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康類科目支出預(yù)算22.8萬元(其中:行政單位醫(yī)療4.01萬元,事業(yè)單位醫(yī)療6.41萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.25萬元、其他單位醫(yī)療支出0.13萬元);占支出總預(yù)算的8.10%,同比增加5.56萬元,同比增增加32.25%;增加的原因是行政在職在編人員增加,醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用相應(yīng)增加。
(4)住房保障支出(類)
住房保障支出類科目支出預(yù)算19.09萬元(全部為住房公積金支出);占支出總預(yù)算的6.78%,同比增加4.66萬元,同比增加32.29%;增加的原因是行政在職在編人員增加,公積金費(fèi)用相應(yīng)增加。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算279.4萬元,基本支出279.4萬元,占支出總預(yù)算的99.29%,同比增加34.33萬元,同比增加14.01%。
①?工資福利支出(類)
工資福利支出預(yù)算244.66萬元,占基本支出預(yù)算87.57%,同比增加85.71萬元,增加53.92%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及聘工人員工資、社保和管理費(fèi)等支出,增長的原因是一是人員增加,相應(yīng)費(fèi)用也增加;二是聘用人員工資、社保及管理費(fèi)納入其他工資福利支出預(yù)算管理。
②?商品和服務(wù)支出(類)
商品和服務(wù)支出預(yù)算27.29萬元,占基本支出預(yù)算9.77%,同比減少51.66萬元,下降65.43%。主要用于為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)。下降的原因一是按照黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求,相應(yīng)縮減開支;二是聘用人員工資、社保及管理費(fèi)納入工資福利支出(類)預(yù)算管理。
③?對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算7.45萬元,占基本支出預(yù)算2.67%,同比增加0.28萬元,增長3.91%。主要用于離退休人員的生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼等支出。增長的原因是退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)增。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元,占支出總預(yù)算的0.71%,同比無增減變化。
2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)算281.4萬元,比2024年預(yù)算247.07萬元增加34.33萬元,同比增加13.89%。收入預(yù)算增加的主要原因是:行政在職在編人員增加,從而增加本年度預(yù)算收入。2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算281.4萬元,比2024年預(yù)算247.07萬元增加34.33萬元,同比增加13.89%。支出預(yù)算增加的主要原因是:與收入增加的原因一致。
(一)2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算281.4萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算281.4萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算281.4萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算281.4萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為114.73萬元,主要用于:保證局本級日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)、保障審計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為79.29萬元,主要用于:保證公共投資審計(jì)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)、保障審計(jì)事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為8.33萬元,主要用于:退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為24.45萬元,主要用于:在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為12.72萬元,主要用于:在職人員的職業(yè)年金單位繳費(fèi)支出。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為4.01萬元,主要用于:審計(jì)局本級在職人員基本醫(yī)療單位繳費(fèi)支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為6.41萬元,主要用于:審計(jì)中心在職人員基本醫(yī)療單位繳費(fèi)支出。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為12.25萬元,主要用于:在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)支出。
(9)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.13萬元,主要用于:在職人員大病醫(yī)療及護(hù)理費(fèi)單位繳費(fèi)等支出。
(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為19.08萬元,主要用于:在職人員住房公積金單位繳費(fèi)支出。
????2.本部門無政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
????3.本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.15萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.38萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,會(huì)議費(fèi)1.3萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.47萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源全部是一般公共預(yù)算2.15萬元。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.15萬元,比2024年預(yù)算1.81萬元增加0.34萬元,同比增加18.78%。
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,預(yù)算數(shù)與2024年持平。
2.?公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.39萬元,預(yù)算數(shù)與2024年0.38萬元相比增加0.01萬元,主要用于:局本級及審計(jì)中心接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,預(yù)算數(shù)與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,預(yù)算數(shù)與2024年持平。
5.會(huì)議費(fèi)2025年預(yù)算1.3萬元,預(yù)算數(shù)比2024年預(yù)算1.08萬元增加0.22萬元,同比增加20.37%,主要用于:局本級及審計(jì)中心會(huì)議費(fèi)支出。
6.培訓(xùn)費(fèi)2025年預(yù)算0.47萬元,預(yù)算數(shù)比2024年預(yù)算0.35萬元增加0.12萬元,同比增加34.29%,主要用于:局本級及審計(jì)中心培訓(xùn)費(fèi)支出。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.29萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算增加5.15萬元,增加23.26%。增加的原因主要是:本年度行政在職在編人員增加,相應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較去年增加。
本部門無政府采購項(xiàng)目。
本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
截至2025年01月01日,本部門共有車輛0輛;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附件13。
(2)本級項(xiàng)目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目1個(gè),涉及金額2萬元,其中:一般公共預(yù)算支出2萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目名稱:黨建及雙擁經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金2萬元,2025年度績效目標(biāo)為通過落實(shí)責(zé)任、找準(zhǔn)切入點(diǎn),以創(chuàng)建規(guī)范化黨支部為載體,抓好黨支部建設(shè),全年組織黨支部主題教育、支部主題活動(dòng)、紅色基地學(xué)習(xí)等5次以上,實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)黨建工作和黨支部工作的規(guī)范化、程序化和制度化。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):全年組織黨支部主題教育、支部主題活動(dòng)、紅色基地學(xué)習(xí)等5次以上;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):黨建及雙擁工作合規(guī)率100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):資金目標(biāo)值完成比例≥90%,2025年12月31日前完成黨建及雙擁工作;設(shè)1條成本指標(biāo):黨建工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)值≤2萬元,目標(biāo)值完成比例≥90%;設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):不以盈利為目的;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):100%保障黨員在推動(dòng)發(fā)展、服務(wù)群眾、凝聚人心中的作用績效目標(biāo)值發(fā)揮帶頭引領(lǐng)作用;設(shè)1條滿意度指標(biāo):機(jī)關(guān)黨員滿意度績效目標(biāo)值≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績效自評,評價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè),二等的項(xiàng)目0個(gè),三等的項(xiàng)目0個(gè),四等的項(xiàng)目0個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:1個(gè)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱為:審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi))根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)一步細(xì)化部門績效評價(jià)制度,增強(qiáng)與實(shí)際工作落實(shí)的結(jié)合度。
本部門對1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評價(jià):審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),評價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果為98.53分,結(jié)果應(yīng)用情況:我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進(jìn)資金管理的重要依據(jù),將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項(xiàng)目資金安排等相結(jié)合;同時(shí)加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實(shí)提高部門預(yù)算績效管理水平,對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改,強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用,提升部門管理服務(wù)效能,及時(shí)公開績效評價(jià)情況。
本部門2023年度沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評價(jià)。
本部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(本部門2025年無此項(xiàng)數(shù)據(jù))
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(本部門2025年無此項(xiàng)數(shù)據(jù))