南寧市邕寧區(qū)司法局2025年部門預算
目 ?錄
一、邕寧區(qū)司法局及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務?
第二部分:2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?
三、2025年部門預算“三公”經(jīng)費支出預算情況?
(一)2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況?
(二)2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
十三、2025年部門整體績效申報表?.................
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一、邕寧區(qū)司法局及所屬單位主要職責和2025年主要工作任務
貫徹執(zhí)行全面依法治區(qū)相關(guān)政策,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責有關(guān)重大決策部署督察工作。負責法治建設考評工作。
負責對城區(qū)政府擬出臺的規(guī)范性文件以及需要城區(qū)政府批準的部門規(guī)范性文件的合法性審查。承辦政府法律事務工作。辦理鎮(zhèn)政府、城區(qū)政府工作部門規(guī)范性文件備案審查工作。指導鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件合法性審查和政府法律事務工作。組織開展城區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。
承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督城區(qū)政府工作部門和鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,負責協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革的普遍性重要性問題,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
承辦向城區(qū)政府申請的行政復議、行政賠償案件。辦理或指導部門辦理以城區(qū)政府為當事人的行政訴訟案件、行政復議案件、行政監(jiān)察監(jiān)督案件。指導、監(jiān)督城區(qū)行政復議和行政應訴工作。
承擔統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。負責依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責調(diào)解工作。負責人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設。
負責指導、管理、組織實施社區(qū)矯正工作。負責指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源。指導、監(jiān)督律師、法律援助、公證和基層法律服務管理工作。
負責土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解、處理的組織協(xié)調(diào)、督促指導工作,負責城區(qū)政府交辦的土地山林水利權(quán)屬糾紛案件調(diào)解、處理的具體工作。承擔城區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛工作領(lǐng)導小組的日常工作。
(二)2025年主要工作任務
1.持續(xù)推進依法治區(qū)工作走深走實。完成法治建設“一規(guī)劃兩方案”終期評估工作,深入推進法治邕寧、法治政府、法治社會一體建設,進一步強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加強督辦,推進落實。完成邕寧區(qū)委依法治區(qū)委員會成員調(diào)整、依法治區(qū)委員會工作規(guī)則和依法治區(qū)辦工作規(guī)則的研究制定工作。完成2025年度自治區(qū)、南寧市和邕寧區(qū)的法治督察、整改工作。
2.推動法治政府工作有新突破。持續(xù)貫徹落實《提升行政執(zhí)法質(zhì)量三年行動計劃(2023—2025年)實施方案》、行政執(zhí)法“三項制度”,持續(xù)推進行政復議規(guī)范化建設。加強行政規(guī)范性文件及重大行政決策管理,完善法律顧問制度。
3.夯實基層法治根基防范化解風險。持續(xù)深入開展矛盾糾紛排查化解,密切把控矛盾苗頭,加大社會矛盾積案清理攻堅,切實發(fā)揮好矛盾糾紛化解“主力軍”作用。穩(wěn)步推進社區(qū)矯正、安置幫教對象的銜接管理和安置幫扶工作,嚴防社區(qū)矯正對象變相脫管失控。
4.加強部門聯(lián)動提升合作共建能力。發(fā)揮好守法普法協(xié)調(diào)小組統(tǒng)籌調(diào)度的作用,推動守法普法協(xié)調(diào)小組健全落實會議會商、專題調(diào)研、定期通報、需求研判、大型活動聯(lián)動等長效工作機制,確保“八五”普法規(guī)劃各項目標任務形成責任鏈條和工作閉環(huán),構(gòu)建聯(lián)合聯(lián)動大普法格局。
5.統(tǒng)籌兼顧持續(xù)推動司法隊伍建設。統(tǒng)籌人員安排,制定新招錄公務員的工作計劃,做好退休人員交接工作,嚴把司法隊伍“進出口”關(guān)。
6.深化部門溝通協(xié)調(diào)克服畏難心理。完善協(xié)調(diào)機制,進一步加強內(nèi)部溝通及與其他部門之間的溝通。梳理工作思路,立足工作目標,攻堅克難,提高工作效率,高質(zhì)量完成各項工作。
二、機構(gòu)設置和部門預算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設機構(gòu)
局本級的單位性質(zhì)是行政機關(guān),經(jīng)費管理方式是全額撥款;其內(nèi)設機構(gòu)有9個,分別是區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室秘書股、辦公室、文件審查與法律事務股、行政復議應訴與執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、人事財務保障股、調(diào)處股。
2. 所屬單位
所屬單位有2個,一是南寧市邕寧區(qū)法律援助中心,其單位性質(zhì)是參公事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式是全額撥款,事業(yè)單位分類改革類別屬于公益一類;二是廣西壯族自治區(qū)南寧市邕江公證處,其單位性質(zhì)是事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式是全額撥款,事業(yè)單位分類改革類別屬于公益二類。
派出機構(gòu)有5個,單位性質(zhì)是行政機關(guān),經(jīng)費管理方式是全額撥款,分別為南寧市邕寧區(qū)司法局蒲廟司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局新江司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局百濟司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局那樓司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局中和司法所。
1. 134?????南寧市邕寧區(qū)司法局(一級預算單位)
2. 134001 ?南寧市邕寧區(qū)司法局本級(二級預算單位)
3.?134002 ?南寧市邕寧區(qū)法律援助中心(二級預算單位)
4.?134003 ?廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧公證處(二級預算單位)
5. 134004??南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(二級預算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
人員核定編制總數(shù)為33人,其中政法編制27人,參公事業(yè)編制3人,事業(yè)編制3人;實有在編人員26人,其中政法編制20人,參公編制3人,事業(yè)編制3人。
(二)人員構(gòu)成
1.局機關(guān)本級及派出機構(gòu),政法核定編制27人,實有財政供養(yǎng)人員34人,其中政法編制在職人數(shù)20人,編外實有人數(shù)14人。
2.南寧市邕寧區(qū)法律援助中心。參公事業(yè)核定編制3人,實有財政供養(yǎng)人員4人,其中參公事業(yè)編制在職人員3人,編外實有人數(shù)1人。
3. 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕江公證處。事業(yè)核定編制3人,實有財政供養(yǎng)人員4人,其中事業(yè)編制在職人員3人,編外實有人數(shù)1人。
第二部分:2025年部門預算及“三公”經(jīng)費預算說明?
?2025年收入總預算691.98萬元,同比減少73.73萬元,同比下降9.63%,主要原因是在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少67.47萬元和6.26萬元。其中:
1.一般公共財政預算款691.98萬元,同比減少73.73萬元,同比下降9.63%,主要原因是在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少67.47萬元和6.26萬元。
2. 政府性基金預算款0萬元,本部門無政府性基金預算收入。
3. 國有資本經(jīng)營預算款0萬元,本部門無國有資本經(jīng)營預算款收入。
(二)2025年部門支出預算總體情況
?2025年支出總預算691.98萬元同比減少73.73萬元,同比下降9.63%,主要原因是在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少67.47萬元和6.26萬元。
????1. 2025年當年支出預算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)公共安全支出(類)支出預算476.84萬元,占支出總預算的68.91%,同比減少44.73萬元,同比下降8.58%,主要原因是在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.73萬元和6.92萬元。主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的和為完成各項司法行政工作任務、保障司法行政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的基本支出,包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)支出預算124.45 萬元,占支出總預算的17.98%,同比減少12.34萬元,同比下降9.02%,主要原因是在職人員減少3人,主要用于司法局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員的公用經(jīng)費、物業(yè)和生活補助等以及在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老保險的支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)支出預算49.63 萬元;占支出總預算的7.17?%,同比減少9.24萬元,同比下降15.7%,主要原因是在職人員減少3人;主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工繳納行政單位醫(yī)療保險、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(4)住房保障支出類科目支出預算41.07萬元,占支出總預算的5.94%,同比減少7.4萬元,同比下降15.27%,主要原因是在職人員減少3人,主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 2025年當年支出預算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算,其中:
(1)基本支出預算。主要是用于保障司法局本級、局屬二層單位以及派出機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的在職人員經(jīng)費支出和退休人員津補貼等方面的支出;按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為司法局系統(tǒng)單位職工計繳的社會保險和住房公積金支出以及按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
基本支出預算690.98萬元,占支出總預算99.86%,同比減少73.73萬元,同比下降9.64%,主要原因是在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少67.47萬元和6.26萬元。
其中:
①工資福利支出(類)預算570.17萬元,占基本支出預算的82.52%,同比增加20.41萬元,同比增長3.71%,主要原因是在職人員工資調(diào)整;主要用于人員工資、津補貼、獎金、社會保險繳費和住房公積金繳納等支出。
②商品和服務支出(類)預算78.13萬元,占基本支出預算的11.31%,同比減少100.93萬元,同比下降56.37%,主要原因是勞務派遣人員經(jīng)費不在該類預算中體現(xiàn)。主要用于為保證單位正常運轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費、福利費、公務接待、勞務、委托業(yè)務、公車運行維護等基本支出。
③對個人和家庭的補助支出(類)預算42.68萬元,占基本支出預算的6.18%,同比增加6.79萬元,同比增長18.92%,主要原因是新增退休人員2人,退休費相應增加。主要用于退休人員的生活補助、物業(yè)補助的發(fā)放和退休人員公用經(jīng)費等。
項目支出預算1萬元,占支出總預算0.14%,與上年持平。
其中:
①商品和服務支出(類)預算1萬元,占項目支出預算的100%,與上年持平,主要用于黨建雙擁宣傳工作支出。
2025年一般公共預算收入預算691.98 萬元,比2024年預算765.71萬元減少73.73萬元,同比下降9.63%。收入預算減少的主要原因在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少67.47萬元和6.26萬元。
2025年一般公共預算支出預算691.98 萬元,比2023年預算765.71萬元減少73.73萬元,同比下降9.63%。支出預算減少的主要原因是在職人員減少3人,相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少67.47萬元和6.26萬元。
2025年部門財政款收入預算691.98萬元,其中:一般公共預算收入預算691.98萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入預算0萬元。
本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經(jīng)營預算收入預算。
(二)2025年部門財政款支出預算情況
2025年部門財政款支出預算691.98萬元,其中:一般公共預算支出預算691.98萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:
(1)公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)預算數(shù)450.35萬元,公共安全支出(類)事業(yè)運行(項)預算數(shù)26.49萬元,主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的和為完成各項司法行政工作任務、保障司法行政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的基本支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)社會保障和就業(yè)(類)科目支出預算124.45萬元,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)124.45萬元,分別是行政單位離退休(項)47.3萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)49.77萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)27.38萬元,主要用于司法局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員津補貼方面和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)科目支出預算49.63萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)49.63萬元,行政單位醫(yī)療(項)支出預算21.94萬元,事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出預算0.48萬元,公務員醫(yī)療補助(項)支出預算26.99萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出預算0.23萬元,主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為單位職工計繳的行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助以及大病保險等支出。
(4)住房保障支出(類)科目支出預算41.07萬元,住房改革支出(款)41.07萬元,住房公積金(項)支出預算41.07萬元,主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 政府性基金預算支出預算
本部門2025年無政府性基金預算支出。
3. 國有資本經(jīng)營預算支出預算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出。
(一)2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算情況
2025年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算7.55萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.25萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算6.30萬元。2025年部門預算全口徑“三公”經(jīng)費支出預算安排來源主要是一般公共預算7.55萬元。 ?
(二)2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算7.55萬元,比2024年預算7.25萬元增加0.3萬元,同比增長4.14%,主要原因是公務接待預算增加0.3萬元。其中:
1.?因公出國(境)經(jīng)費2025年預算0萬元,與2024年持平。
2.?公務接待費2025年預算1.25萬元,比2024年預算0.95萬元增加0.3萬元,同比增長31.58%,增加的原因主要是該科目2024年進行預算壓減,2025年未進行壓減。主要用于:按照公務接待相關(guān)規(guī)定,保證局系統(tǒng)日常的公務接待。
3.?公務用車購置費2025年預算0萬元,與2024年持平。
4.?公務用車運行維護費2025年預算6.30萬元,比2024年預算6.30萬元持平,主要用于公務車輛運行維護費用等。
四、其他重要事項情況說明
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算78.13萬元,指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,比2024年預算減少同比減少100.93萬元,同比下降56.37%,主要原因是勞務派遣人員經(jīng)費不在該類預算中體現(xiàn)。
本部門2025年無政府采購項目。
本部門2025年無政府購買服務項目。
截至2025年01月01日,本部門共有實有車輛3輛(有1輛已處置報廢),其中:處級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
1.預算績效目標情況說明
(1)整體支出預算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
(2)本級項目預算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目1個,涉及金額1萬元,其中:一般公共預算支出1萬元。績效目標情況詳見報表12。
(3)重點項目預算績效目標說明
重點項目一:項目名稱雙擁宣傳工作經(jīng)費,預算資金1萬元,2025年度績效目標為通過實施該項目廣泛開展雙擁宣傳、群眾性雙擁活動,發(fā)揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民光榮傳統(tǒng),鞏固和完善群眾性、社會化的大擁軍工作格局,深入推進爭創(chuàng)雙擁模范城、模范單位和個人的雙擁創(chuàng)建活動,設1條數(shù)量指標:年內(nèi)完成預算95%;設1條質(zhì)量指標:單位開展組織黨建、雙擁和幫扶工作;設1條時效指標:年內(nèi)完成單位開展組織黨建、雙擁和幫扶工作;設1條成本指標:單位開展組織黨建、雙擁和幫扶工作支出10000元;設1條滿意度指標:提高群眾滿意度。
2.預算績效結(jié)果應用情況說明
(1)事前績效評估結(jié)果應用
本部門2025年部門預算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應用
本部門對6個2023年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目4個,二等的項目2個,三等的項目0個,四等的項目0個,結(jié)果應用情況如下:進一步加強預算編制的準確性,按項目計劃實施采購,及時推進項目進度,確保項目預算執(zhí)行率。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價:為2023年度一村(社區(qū))一法律顧問本級配套經(jīng)費項目,評價結(jié)果為良好,結(jié)果應用情況如下:將項目實施效果和資金使用效益進行評價,強化支出責任,優(yōu)化資源配置,進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。
本部門沒有項目納入財政評價。
?? 本部門2025年部門預算無涉密事項。
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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第四部分:邕寧區(qū)司法局?2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、一般公共預算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年部門整體績效申報表