南寧市邕寧區(qū)司法局2024年部門預(yù)算
目 ?錄
一、邕寧區(qū)司法局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分:2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
第四部分:邕寧區(qū)司法局2024年部門預(yù)算公開報表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
十三、2024年部門整體績效申報表...............
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一、邕寧區(qū)司法局及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
貫徹執(zhí)行全面依法治區(qū)相關(guān)政策,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議,負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。負責(zé)法治建設(shè)考評工作。
負責(zé)對城區(qū)政府?dāng)M出臺的規(guī)范性文件以及需要城區(qū)政府批準(zhǔn)的部門規(guī)范性文件的合法性審查。承辦政府法律事務(wù)工作。辦理鎮(zhèn)政府、城區(qū)政府工作部門規(guī)范性文件備案審查工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)政府規(guī)范性文件合法性審查和政府法律事務(wù)工作。組織開展城區(qū)政府規(guī)范性文件清理工作。
承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)政府工作部門和鎮(zhèn)政府依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,負責(zé)協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革的普遍性重要性問題,推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
承辦向城區(qū)政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件。辦理或指導(dǎo)部門辦理以城區(qū)政府為當(dāng)事人的行政訴訟案件、行政復(fù)議案件、行政監(jiān)察監(jiān)督案件。指導(dǎo)、監(jiān)督城區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃城區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。負責(zé)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責(zé)調(diào)解工作。負責(zé)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設(shè)。
負責(zé)指導(dǎo)、管理、組織實施社區(qū)矯正工作。負責(zé)指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
負責(zé)土地山林水利權(quán)屬糾紛調(diào)解、處理的組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)工作,負責(zé)城區(qū)政府交辦的土地山林水利權(quán)屬糾紛案件調(diào)解、處理的具體工作。承擔(dān)城區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
(二)2024年主要工作任務(wù)。
一是強化理論武裝頭腦,瞄準(zhǔn)法治建設(shè)定星盤
持續(xù)推進習(xí)近平法治思想學(xué)習(xí)宣傳貫徹走深走實,組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于法治建設(shè)的重要指示精神,以及貫徹落實中央、自治區(qū)、南寧市相關(guān)會議精神,持續(xù)推動法治邕寧建設(shè)。
二是高效推進依法行政,耕好法治建設(shè)責(zé)任田
全面推行行政執(zhí)法“三項制度”落實落細,創(chuàng)新行政執(zhí)法監(jiān)督方式全面開展行政執(zhí)法監(jiān)督,全面推廣應(yīng)用廣西行政執(zhí)法監(jiān)督平臺。健全合法性審查程序,提升合法性審查質(zhì)效,為城區(qū)政府提供及時有效的法律服務(wù),當(dāng)好法治參謀助手。組織行政執(zhí)法人員參加培訓(xùn)和執(zhí)法考試,提高行政執(zhí)法水平。督促黨政機關(guān)法律顧問服務(wù)城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
三是全力加大普法力度,繪就全民守法同心圓
深入開展“八五”普法,全面落實“誰執(zhí)法誰普法、誰管理誰普法、誰服務(wù)誰普法”普法責(zé)任制,推進普法宣傳與法治實踐深度融合。總結(jié)提煉特色普法品牌、組建法治宣傳志愿服務(wù)隊、提檔升級新興廣場法治宣傳教育基地,組織開展各類法治宣傳教育活動及法治講座(演出),培養(yǎng)好“法律明白人”和“法治帶頭人”。規(guī)范公共法律服務(wù)場所、制度、隊伍建設(shè),著力推進公共法律服務(wù)普惠高效,提升群眾的法治獲得感和滿意度
四是加強風(fēng)險防控排查,筑牢平安建設(shè)防護墻
深入開展矛盾糾紛排查化解,密切把控矛盾苗頭,加大社會矛盾積案清理攻堅,切實發(fā)揮好矛盾糾紛化解“主力軍”作用。扎實做好社區(qū)矯正、安置幫教對象的銜接管理和安置幫扶工作,嚴防社區(qū)矯正對象變相脫管失控。
五是抓牢抓實規(guī)范建設(shè),夯實基層基礎(chǔ)主陣地
根據(jù)自治區(qū)和南寧市《“五好”司法所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,以創(chuàng)建新時代“五好”司法所為抓手,進一步明確全年目標(biāo)任務(wù)和推進措施,大力加強司法所政治建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、組織隊伍建設(shè)和保障能力建設(shè),有效促進基層司法行政工作提檔升級。
六是著力強化隊伍建設(shè),鍛造干凈擔(dān)當(dāng)司法人
全面落實“第一議題”學(xué)習(xí)制度,通過召開局黨組會、中心組理論學(xué)習(xí)、“三會一課”、專題培訓(xùn)會等方式,開展多形式、分層次、全覆蓋的全員學(xué)習(xí),提升干部職工黨性修養(yǎng)。抓好常態(tài)化警示教育,組織參觀廉政教育基地,開展談心談話活動、堅持以案示警、以案為戒、以案促改。加強“八小時之外”管理,嚴禁酒駕醉駕。對機關(guān)各股室、二級機構(gòu)及司法所實行不定期作風(fēng)情況督查,在“春節(jié)”“端午”“中秋”等重大節(jié)日節(jié)點開展廉政專項督查。嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,傳播司法行政好聲音、凝聚司法行政正能量。積極深入挖掘選樹英模和身邊先進典型,引導(dǎo)干部職工向先進和榜樣看齊,努力營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
局本級的單位性質(zhì)是行政機關(guān),經(jīng)費管理方式是全額撥款;其內(nèi)設(shè)機構(gòu)有9個,分別是區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室秘書股、辦公室、文件審查與法律事務(wù)股、行政復(fù)議應(yīng)訴與執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、人事財務(wù)保障股、調(diào)處股。
????2. 所屬單位
所屬單位有2個,一是南寧市邕寧區(qū)法律援助中心,其單位性質(zhì)是參公事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式是全額撥款,事業(yè)單位分類改革類別屬于公益一類;二是廣西壯族自治區(qū)南寧市邕江公證處,其單位性質(zhì)是事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式是全額撥款,事業(yè)單位分類改革類別屬于公益二類。
派出機構(gòu)有5個,單位性質(zhì)是行政機關(guān),經(jīng)費管理方式是全額撥款,分別為南寧市邕寧區(qū)司法局蒲廟司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局新江司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局百濟司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局那樓司法所、南寧市邕寧區(qū)司法局中和司法所。
1. 134?????南寧市邕寧區(qū)司法局(一級預(yù)算單位)
2. 134001 ?南寧市邕寧區(qū)司法局本級(二級預(yù)算單位)
3.?134002 ?南寧市邕寧區(qū)法律援助中心(二級預(yù)算單位)
4.?134003 ?廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧公證處(二級預(yù)算單位)
5. 134004??南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(二級預(yù)算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
人員核定編制總數(shù)為33人,其中政法編制27人,參公事業(yè)編制3人,事業(yè)編制3人;實有在編人員27人,其中政法編制21人,參公編制3人,事業(yè)編制3人。
(二)人員構(gòu)成。
1.局機關(guān)本級及派出機構(gòu),政法核定編制27人,實有財政供養(yǎng)人員35人,其中政法編制在職人數(shù)21人,編外實有人數(shù)14人。
2.南寧市邕寧區(qū)法律援助中心。參公事業(yè)核定編制3人,實有財政供養(yǎng)人員4人,其中參公事業(yè)編制在職人員3人,編外實有人數(shù)1人。
3. 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕江公證處。事業(yè)核定編制3人,實有財政供養(yǎng)人員4人,其中事業(yè)編制在職人員3人,編外實有人數(shù)1人。
????第二部分:2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
?2024年收入總預(yù)算765.71萬元,同比減少35.61萬元,同比下降4.44%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元;新增退休人員1人,相應(yīng)退休人員經(jīng)費增加8.33萬元;社保和公積金基數(shù)調(diào)整分別增加3.62萬元和2.86萬元。其中:
1.一般公共財政預(yù)算款765.71萬元,同比減少35.61萬元,同比下降4.44%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元;新增退休人員1人,相應(yīng)退休人員經(jīng)費增加8.33萬元;社保和公積金基數(shù)調(diào)整分別增加3.62萬元和2.86萬元。
2. 政府性基金預(yù)算款0萬元,本部門無政府性基金預(yù)算收入。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算款0萬元,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算款收入。
(二)2024年部門支出預(yù)算總體情況。
?2024年支出總預(yù)算765.71萬元,同比減少35.61萬元,同比下降4.44%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元;新增退休人員1人,相應(yīng)退休人員經(jīng)費增加8.33萬元;社保和公積金基數(shù)調(diào)整分別增加3.62萬元和2.86萬元。
????1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)公共安全支出(類)支出預(yù)算521.57萬元,占支出總預(yù)算的68.12%,同比減少50.43萬元,同比下降8.82%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元。主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的和為完成各項司法行政工作任務(wù)、保障司法行政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的基本支出,包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)支出預(yù)算136.79萬元,占支出總預(yù)算的17.86%,同比增加8.33萬元,同比增長6.48%,主要原因是新增1名退休人員,主要用于司法局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員的公用經(jīng)費、物業(yè)和生活補助等以及在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老保險的支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)支出預(yù)算58.87萬元;占支出總預(yù)算的7.69?%,同比增加3.62萬元,同比增長6.55%,主要原因是社?;鶖?shù)調(diào)整相應(yīng)的支出隨之增加;主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工繳納行政單位醫(yī)療保險、事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(4)住房保障支出類科目支出預(yù)算48.47萬元,占支出總預(yù)算的6.33%,同比增加2.86萬元,同比增長6.27%,主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整和公證處在職新增2人,主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。主要是用于保障司法局本級、局屬二層單位以及派出機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費支出和退休人員津補貼等方面的支出;按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為司法局系統(tǒng)單位職工計繳的社會保險和住房公積金支出以及按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
基本支出預(yù)算764.71萬元,占支出總預(yù)算99.87%,同比減少36.61萬元,同比下降4.57%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元;新增退休人員1人,相應(yīng)退休人員經(jīng)費增加8.33萬元;社保和公積金基數(shù)調(diào)整分別增加3.62萬元和2.86萬元。其中:
①工資福利支出(類)預(yù)算549.76萬元,占基本支出預(yù)算的71.89%,同比減少28.26萬元,同比下降4.89%,主要原因是在職人員減少2人,相應(yīng)的人員經(jīng)費相應(yīng)減少;主要用于人員工資、津補貼、獎金、社會保險繳費和住房公積金繳納等支出。
②商品和服務(wù)支出(類)預(yù)算179.06萬元,占基本支出預(yù)算的23.42%,同比減少11.61萬元,同比下降6.09%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。主要用于為保證單位正常運轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待、勞務(wù)、委托業(yè)務(wù)、公車運行維護等基本支出。
③對個人和家庭的補助支出(類)預(yù)算35.89萬元,占基本支出預(yù)算的4.69%,同比增加3.26萬元,同比增長10%,主要原因是新增退休人員1人,退休費相應(yīng)增加。主要用于退休人員的生活補助、物業(yè)補助的發(fā)放和退休人員公用經(jīng)費等。
項目支出預(yù)算1萬元,占支出總預(yù)算0.03%,同比增加1萬元,同比增長100%,主要原因是2023年項目支出無預(yù)算。其中:
①商品和服務(wù)支出(類)預(yù)算1萬元,占項目支出預(yù)算的100%,同比增加1萬元,同比增長100%,主要原因是2023年項目支出無預(yù)算。主要用于黨建雙擁宣傳工作支出。
2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算765.71萬元,比2023年預(yù)算801.32萬元減少35.61萬元,同比下降4.44%。收入預(yù)算減少的主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元;新增退休人員1人,相應(yīng)退休人員經(jīng)費增加8.33萬元;社保和公積金基數(shù)調(diào)整分別增加3.62萬元和2.86萬元。
2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算765.71萬元,比2023年預(yù)算801.32萬元減少35.61萬元,同比下降4.44%。收入預(yù)算減少的主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少44.39萬元和6.17萬元;新增退休人員1人,相應(yīng)退休人員經(jīng)費增加8.33萬元;社保和公積金基數(shù)調(diào)整分別增加3.62萬元和2.86萬元。
2024年部門財政款收入預(yù)算765.71萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算765.71萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2024年部門財政款支出預(yù)算情況。
2024年部門財政款支出預(yù)算765.71萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算765.71萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
(1)公共安全支出(類)科目支出預(yù)算521.57萬元;司法(款)521.57萬元,分別是行政運行(項)502.46萬元,事業(yè)運行(項)19.11萬元,主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的和為完成各項司法行政工作任務(wù)、保障司法行政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的基本支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)社會保障和就業(yè)(類)科目支出預(yù)算136.79萬元,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)136.79萬元,分別是行政單位離退休(項)39.85萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)64.63萬元,機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)32.32萬元,主要用于司法局本級及局屬二層單位按國家規(guī)定發(fā)放的退休人員津補貼方面和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費的支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)科目支出預(yù)算58.87萬元,行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)58.87萬元,行政單位醫(yī)療(項)支出預(yù)算24.13萬元,事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出預(yù)算2.33萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出預(yù)算32.17萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出預(yù)算0.24萬元,主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為單位職工計繳的行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助以及大病保險等支出。
(4)住房保障支出(類)科目支出預(yù)算48.47萬元,住房改革支出(款)48.47萬元,住房公積金(項)支出預(yù)算48.47萬元,主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算7.25萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.95萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6.30萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算7.25萬元。 ?
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算7.25萬元,比2023年預(yù)算9.80萬元減少2.55萬元,同比下降26.02%,主要原因是公務(wù)用車實際使用3輛,報廢1輛。其中:
1.?因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,與2023年持平。
2.?公務(wù)接待費2024年預(yù)算0.95萬元,比2023年預(yù)算1.40萬元減少0.45萬元,同比下降32.14%,減少的原因主要是:秉持節(jié)約原則。主要用于:按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,保證局系統(tǒng)日常的公務(wù)接待。
3.?公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算0萬元,與2023年持平。
4.?公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算6.30萬元,比2023年預(yù)算8.40萬元減少2.10萬元,同比下降25%,減少的主要原因是公務(wù)用車實際使用3輛,報廢1輛。
四、其他重要事項情況說明
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算179.06萬元,指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,比2023年預(yù)算減少11.61萬元,下降6.09%,主要原因是在職人員減少2人和臨聘人員減少1人,公務(wù)用車減少1輛,相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別減少4.28萬元和6.83萬元。
本部門2024年無政府采購項目。
本部門2024年無政府購買服務(wù)項目。
截至2024年01月01日,本部門共有實有車輛3輛(有1輛已處置報廢),其中:處級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
????(五)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見報表13。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目1個,涉及金額1萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目一:項目名稱雙擁宣傳工作經(jīng)費,預(yù)算資金1萬元,2024年度績效目標(biāo)為通過實施該項目廣泛開展雙擁宣傳、群眾性雙擁活動,發(fā)揚擁軍優(yōu)屬、擁政愛民光榮傳統(tǒng),鞏固和完善群眾性、社會化的大擁軍工作格局,深入推進爭創(chuàng)雙擁模范城、模范單位和個人的雙擁創(chuàng)建活動,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.工作完成量;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.工作實效;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.完成年度;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.預(yù)算成本;設(shè)1條社會效益指標(biāo):社會效益指標(biāo)1.宣傳成效;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.群眾滿意度。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對10個2022年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目2個,二等的項目7個,三等的項目1個,四等的項目0個,結(jié)果應(yīng)用情況如下:有5個項目核減2024年預(yù)算,資金合計73.2萬元;2個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題,完善了相關(guān)制度或改進管理措施等。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價:為2022年度法律顧問費項目,評價結(jié)果為良好,結(jié)果應(yīng)用情況如下:結(jié)合《年度法律顧問費項目支出績效評價指標(biāo)》,2022年法律顧問年費項目執(zhí)行情況和績效情況達到預(yù)期的目標(biāo),項目實施情況總體良好,辦案率明顯提高,群眾評價較好,資金使用效益突出??傮w評分89分。
本部門沒有項目納入財政評價。
?? 本部門2024年部門預(yù)算無涉密事項。
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:邕寧區(qū)司法局?2024年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2024年部門整體績效申報表