中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會2024年部門預(yù)算
目 ?錄
一、中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分:2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
第四部分:中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會2024年部門預(yù)算公開表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十三、2024年部門整體績效申報表 ???????????????
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一、中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會及所屬單位主要職責(zé)和2024年主要工作任務(wù)
本部門:中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會
(1)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委、城區(qū)黨委關(guān)于政法工作的方針、政策,制訂維護(hù)政治以及社會安定穩(wěn)定的方案和措施,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,確保政法部門的執(zhí)法活動堅持正確的政治方向。
????(2)研究制定貫徹落實黨委關(guān)于政法工作的方針政策和維護(hù)政治安全及社會穩(wěn)定的措施,及時向城區(qū)黨委提出意見和建議;對一定時間內(nèi)的政法工作作出部署,并督促檢查,抓好貫徹落實。
????(3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)城區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
????(4)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和公正司法的情況,結(jié)合實際,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法,維護(hù)司法公正的具體措施。
(5)組織、協(xié)調(diào)城區(qū)社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。
????(6)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件,維護(hù)社會穩(wěn)定的工作。
????(7)組織政法戰(zhàn)線開展調(diào)查研究工作,總結(jié)新經(jīng)驗,解決新問題,探索政法工作改革辦法,通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。
????(8)研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施,協(xié)助黨委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。
????(9)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、目標(biāo)管理責(zé)任制和一票否決權(quán)制的貫徹落實。
????(10)組織制定轄區(qū)各部門、各單位社會治安綜合治理責(zé)任目標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核細(xì)則,并組織檢查、考核和驗收。
????(11)負(fù)責(zé)社會治安綜合治理的信息、統(tǒng)計、信訪和督查督辦工作,對分析研究提出工作思路、任務(wù)和對策。
????(12)主管見義勇為獎勵基金會及見義勇為的評審;主辦社會治安綜合治理工作簡報、通報;加強(qiáng)與城區(qū)綜治成員單位的聯(lián)系,組織、指導(dǎo)、督促和檢查各鎮(zhèn)綜治委辦公室社會治安綜合治理工作的貫徹落實,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
????(13)負(fù)責(zé)有關(guān)防范和處理法輪功及其它邪教組織和對社會有危害的氣功組織問題的調(diào)查研究,分析形勢,總結(jié)工作經(jīng)驗,為城區(qū)黨委、人民政府的決策當(dāng)好參謀、助手。
????(14)負(fù)責(zé)向城區(qū)黨委、人民政府報告防范和處理邪教問題工作中的重要情況,提出處理意見和措施;指導(dǎo)各鎮(zhèn)和轄區(qū)單位防范和處理邪教問題的工作;協(xié)調(diào)有關(guān)反邪教的社會宣傳工作。
????(15)負(fù)責(zé)城區(qū)黨委、人民政府有關(guān)處理法輪功及其他邪教和對社會有危害的氣功組織問題的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作;承擔(dān)邕寧區(qū)處理法輪功問題領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,督促與協(xié)調(diào)會議決定事項的落實。
????(16)承辦城區(qū)黨委、人民政府交辦的其他事項。
代管機(jī)構(gòu):南寧市邕寧區(qū)法學(xué)會
主要職責(zé):圍繞黨和國家工作大局,根據(jù)重要戰(zhàn)略機(jī)遇對法制保障、法律服務(wù)和法學(xué)研究提出新任務(wù)新要求,組織法學(xué)研究工作,充分發(fā)揮廣大法學(xué)工作者、法律工作者的作用,提高法學(xué)研究水平和實施水平,推進(jìn)依法治理;評選、獎勵和推薦法學(xué)研究優(yōu)秀成果;開展與相關(guān)團(tuán)體工作聯(lián)系和學(xué)術(shù)交流;參與法制宣傳,開展法律服務(wù);承辦城區(qū)黨委交辦的其他事項。
二層機(jī)構(gòu):南寧市邕寧區(qū)流動人口領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室(南寧市邕寧區(qū)出租屋管理辦公室、南寧市邕寧區(qū)社會治理網(wǎng)格管理中心、南寧市邕寧區(qū)社會治安綜合治理中心)
主要職責(zé):承擔(dān)本城區(qū)流動人口及出租屋綜合服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查等事務(wù)性和服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)城區(qū)房屋租賃稅費(fèi)征收的組織和統(tǒng)計工作;完成主管部門和城區(qū)政府職能部門授權(quán)或委托的其他各工作任務(wù)。承擔(dān)城區(qū)范圍內(nèi)的社區(qū)網(wǎng)格化管理相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性和服務(wù)性工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)格管理任務(wù)指派、指揮調(diào)度及監(jiān)督評價;協(xié)調(diào)城區(qū)各職能部門處理各鎮(zhèn)上報的網(wǎng)格管理事項;開展平安建設(shè)有關(guān)問題的調(diào)查研究,開展平安建設(shè)有關(guān)問題的調(diào)查研究,向上級政法委和本級黨委、政府提出建議;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社會治安防控體系建設(shè),協(xié)調(diào)、推動實有人口服務(wù)管理、特殊人群服務(wù)管理、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織服務(wù)管理、社會治安、預(yù)防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護(hù)路護(hù)線聯(lián)防等涉及多個部門的平安建設(shè)事項。
堅持以實干實績實效當(dāng)好“兩個確立”的堅定捍衛(wèi)者和“兩個維護(hù)”的忠誠實踐者,確保城區(qū)政法工作始終沿著正確的方向,加強(qiáng)政治引領(lǐng)。守牢堅決把防范政治安全置于首位,嚴(yán)密防范意識形態(tài)風(fēng)險,加強(qiáng)對各類重點人員管控,扎實做好矛盾糾紛調(diào)處的底線,維護(hù)社會穩(wěn)定。圍繞一個中心,夯實法治保障。辦好嚴(yán)厲打擊違法犯罪保民安,妥善化解矛盾糾紛解民憂,優(yōu)化政法服務(wù)惠民利三件實事,助推平安建設(shè)。完善社會治安防控、社會治理善治、群防群治工作、社會治理科技支撐四個體系,強(qiáng)化社會治理。主要有以下四個方面:一是全力維護(hù)城區(qū)社會安全和諧穩(wěn)定。二是繼續(xù)推進(jìn)命案預(yù)防治理工作。三是繼續(xù)加強(qiáng)禁毒工作。四是繼續(xù)開展反詐工作。五是繼續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理工作。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級單位的單位性質(zhì)為行政機(jī)關(guān),經(jīng)費(fèi)管理方式為全額撥款單位。
????2. 所屬單位
所屬代管黨政群團(tuán)機(jī)構(gòu)1個,南寧市邕寧區(qū)法學(xué)會;單位性質(zhì)是財政全額撥款單位。
所屬二層參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個,南寧市邕寧區(qū)流動人口管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(南寧市邕寧區(qū)出租屋管理辦公室、南寧市邕寧區(qū)社會治理網(wǎng)格管理中心、南寧市邕寧區(qū)社會治安綜合治理中心),單位性質(zhì)是財政全額撥款單位,事業(yè)單位分類改革類別為公益一類機(jī)構(gòu)。
1. 125?中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會政法委員會(一級預(yù)算單位)
2. 125001 中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會政法委員會本級(二級預(yù)算單位)
本部門僅有中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會政法委員會本級一個二級預(yù)算單位(法學(xué)會和流動人口辦不獨立核算,經(jīng)費(fèi)預(yù)算合并在政法委本級)。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
我委行政及事業(yè)單位編制共15名,其中:委機(jī)關(guān)行政編制8名,群眾團(tuán)體事業(yè)編1名,參公事業(yè)單位編制6名。
(二)人員構(gòu)成。
我委實有人數(shù)11人,其中:編制內(nèi)實有在職人數(shù)11人(行政機(jī)關(guān)人員6人,群眾團(tuán)體單位人員1人,參公事業(yè)單位人員4人)。退休人員5人,實有臨聘人員187人,(其中:特勤大隊協(xié)警員87人,維穩(wěn)應(yīng)急隊員56人,打擊傳銷專業(yè)隊員34人,流動人口協(xié)管員10人)。
????第二部分:2024年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明?
2024年收入預(yù)算1755.32萬元,同比減少149.26萬元,下降7.83%。其中:
1. 一般公共預(yù)算撥款1755.32萬元,同比減少149.26萬元,下降7.83%。其中,經(jīng)費(fèi)撥款減少149.32萬元,下降7.83%?;局С?/span>減少主要原因是減少20名臨聘人員人員工資福利支出。項目支出減少主要原因是城區(qū)財力緊張,壓減2024年項目支出控制數(shù),只保留部分專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2. 本單位無政府性基金預(yù)算撥款,與2023年持平。
3.?本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款,與2023年持平。
(二)2024年部門支出預(yù)算總體情況。
?2024年支出總預(yù)算1755.32萬元,其中,基本支出1705.32萬元,占支出總預(yù)算的97.15%,同比減少197.26萬元,下降10.36%;項目支出50萬元,占支出總預(yù)算的2.84%,同比增長48萬元,上升96%。
????1. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出1651.35萬元,占支出總預(yù)算的94.07%,同比減少151.92萬元,下降8.42%。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項政法工作任務(wù)而發(fā)生的項目支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出以及用于黨建雙擁專項經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出55.44萬元,占支出總預(yù)算的3.25%,同比增加3.35萬元,上升6.43%。主要用于政法委本級及所屬單位按國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼,以及為職工繳納的社保支出。
(3)衛(wèi)生健康支出26.52萬元,占支出總預(yù)算的1.51%,同比減少0.37萬元,下降1.37%。主要是按規(guī)定為職工繳納醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(4)住房保障支出22.01萬元,占支出總預(yù)算的1.25%,同比減少0.33萬元,下降21.35%。主要是按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工計繳的住房公積金支出。
2. 2024年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算1705.32萬元,占支出總預(yù)算的97.15%,同比減少197.26萬元,下降10.36%;其中:
①工資福利支出預(yù)算245.63萬元,占基本支出預(yù)算的14.4%,同比減少37.17萬元,下降13.14%,減少原因是在職人員的人員增資、社保繳費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出,主要用于在職人員工資、津補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算1449.38萬元,占基本支出預(yù)算的84.99%,同比減少113.86萬元,下降7.05%,主要原因是減少30名臨聘人員工資福利和辦公經(jīng)費(fèi)支出,為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等基本支出。
③對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算10.32萬元,占基本支出預(yù)算的0.61%,與上年持平,主要用于退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)及退休人員獨生子女補(bǔ)助。
(2)項目支出預(yù)算50萬元,占支出總預(yù)算的2.84%,同比增長48萬元,上升96%。其中:
①工資福利支出0萬元。
②商品和服務(wù)支出50萬元,占項目支出預(yù)算的100%,同比增長48萬元,上升96%。主要原因是城區(qū)財力緊張,壓減2024年項目支出控制數(shù),只保留行政辦公類、專項行動、安全維穩(wěn)、綜合治理工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
③對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。
2024年一般公共預(yù)算收入預(yù)算1755.32萬元,比2023年預(yù)算1904.58萬元,同比減少149.26萬元,下降7.83%。收入預(yù)算減少的主要原因是減少20名臨聘人員人員工資福利支出,城區(qū)財力緊張,壓減2024年項目支出控制數(shù)。2024年一般公共預(yù)算支出預(yù)算萬元,比2023年預(yù)算1904.58萬元,同比減少149.26萬元,下降7.83%。支出預(yù)算減少的主要原因是:減少20名臨聘人員人員工資福利支出,城區(qū)財力緊張,壓減2024年項目支出控制數(shù)。
二、2024年部門財政撥款收支預(yù)算情況
2024年部門財政撥款收入預(yù)算1755.32萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算1755.32萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2024年部門財政撥款支出預(yù)算情況。
2024年部門財政撥款支出預(yù)算1755.32萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算1755.32萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)
①行政運(yùn)行(項)預(yù)算數(shù)為1601.35萬元,主要用于:政法委本級和所屬單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、臨聘人員工資福利支出;按城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
②一般行政管理事務(wù)50萬元,全部是項目支出預(yù)算。主要用于政法委本級和所屬單位開展黨建雙擁專項工作發(fā)生的項目支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)
①行政單位離退休(項)預(yù)算數(shù)為11.42萬元,主要用于:政法委及所屬單位按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)費(fèi)等方面的基本支出。
②機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)預(yù)算數(shù)為29.35萬元,主要用于是根據(jù)城區(qū)統(tǒng)一規(guī)定,按行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養(yǎng)老保險。
③機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)預(yù)算數(shù)為14.67萬元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的職業(yè)年金。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)
①行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為12.01萬元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的基本醫(yī)療保險。
②公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)預(yù)算數(shù)為14.41萬元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
③其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為0.1萬元,主要用于:按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
(4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金行(項)預(yù)算數(shù)為22.01萬元,主要用于:是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為本委機(jī)關(guān)和2個所屬單位職工計繳的住房公積金。
????2. 本部門無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2024年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.32萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.32萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.32萬元。 ?
(二)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.32萬元,與2023年預(yù)算0.65萬元減少0.33萬元,同比下降51%。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0.65萬元,與2023年預(yù)算0.65萬元減少0.33萬元,同比下降51%。主要用于:安排上級部門及相關(guān)單位來我單位開展業(yè)務(wù)工作需要開支的公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,與2023年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,與2023年持平。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算297.92萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2023年預(yù)算增加325.73萬元,下降8.53%,主要是原因:減少了辦公費(fèi)和臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出。
本部門無政府采購項目預(yù)算。
本部門無政府購買服務(wù)項目。
本部門無公務(wù)用車,本部門無價值200萬元以上大型設(shè)備。????(五)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.項目支出績效目標(biāo)
2024年納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目4個,涉及金額50萬元,其中:一般公共預(yù)算支出50萬元。納入預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目如下:
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見附表13。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目4個,涉及金額50萬元,其中:一般公共預(yù)算支出50萬元,績效目標(biāo)情況詳見附表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點項目一:項目名稱安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金25萬元,2024年度績效目標(biāo)為確保各級兩會、東盟兩會等敏感時期不發(fā)生影響社會穩(wěn)定事件及政治安全事件、防范找擊邪教地下滋擾活動,年內(nèi)各類矛盾糾紛得到化解穩(wěn)控,無人員赴京非訪,確保社會和諧穩(wěn)定;確保國家司法救助金發(fā)放率達(dá)到95%以上。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.敏感案件調(diào)解和敏感人員盯防,化解42件敏感案件調(diào)解,穩(wěn)控25名敏感人員盯防;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.各敏感時期不發(fā)生群體性事件,不發(fā)生赴邕進(jìn)京非正常上訪,把問題化解在基層;設(shè)1條時效指標(biāo):時效指標(biāo)1.完成時間為2024年12月31日;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.安全維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元;設(shè)1條社會效益指標(biāo):社會效益1.社會和諧穩(wěn)定;設(shè)1條生態(tài)效益指標(biāo):生態(tài)效益1.群眾安全滿意度,群眾安全感;設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo),可持續(xù)影響1.社會穩(wěn)定安全感提升;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.群眾對社會穩(wěn)定滿意。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2024年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對12個2022年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目8個,二等的項目2個,三等的項目2個,結(jié)果應(yīng)用情況如下:通過績效自評結(jié)果,加大了部門重視預(yù)算績效評價工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財務(wù)管理制度建設(shè),完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度,增強(qiáng)可執(zhí)行性;強(qiáng)化了部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項目的可實施性,對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機(jī)制,實行動態(tài)管理,對自身的項目業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了必要的分析和總結(jié),確保資金使用效益最大化。下一步將加強(qiáng)預(yù)算編制與年度工作計劃、支出需求、業(yè)務(wù)政策的銜接,明確項目經(jīng)費(fèi)安排的依據(jù),細(xì)化支出用途,加強(qiáng)項目經(jīng)費(fèi)測算。
本部門對1個2022年度項目開展部門評價:分別為行政辦公類工作經(jīng)費(fèi)項目,評價結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:2022年度,該專項資金的投入使用,為行政辦公工作提供了財力保證。完成了南寧市政法征訂報工作任務(wù),開展了系列黨建活動,完成法學(xué)會換屆選舉前期籌備工作,確保了312名臨聘人員隊伍的經(jīng)費(fèi)保障,在疫情防控、創(chuàng)城、征地拆遷、安保維穩(wěn)等城區(qū)重要工作發(fā)揮應(yīng)有作用,促進(jìn)了城區(qū)各項事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定。具體項目實施辦公室為主體的預(yù)算編制、評價工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。
本部門沒有項目納入財政評價。
2.整體績效目標(biāo)
2024年支出總預(yù)算1755.32萬元。按支出功能分類科目分,一般公共服務(wù)支出科目1651.35萬元;社會保障和就業(yè)支出科目55.44萬元;衛(wèi)生健康支出科目26.52萬元;住房保障支出科目22.01萬元。按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,基本支出1651.35萬元;項目支出50萬元。
2024年工作任務(wù)和整體績效目標(biāo):堅持以實干實績實效當(dāng)好“兩個確立”的堅定捍衛(wèi)者和“兩個維護(hù)”的忠誠實踐者,確保城區(qū)政法工作始終沿著正確的方向,加強(qiáng)政治引領(lǐng)。守牢堅決把防范政治安全置于首位,嚴(yán)密防范意識形態(tài)風(fēng)險,加強(qiáng)對各類重點人員管控,扎實做好矛盾糾紛調(diào)處的底線,維護(hù)社會穩(wěn)定。圍繞一個中心,夯實法治保障。辦好嚴(yán)厲打擊違法犯罪保民安,妥善化解矛盾糾紛解民憂,優(yōu)化政法服務(wù)惠民利三件實事,助推平安建設(shè)。完善社會治安防控、社會治理善治、群防群治工作、社會治理科技支撐四個體系,強(qiáng)化社會治理。
本部門預(yù)算無涉密事項。
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:中共南寧市邕寧區(qū)委政法委員會2024年部門預(yù)算公開表
二、部門收入總體情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十三、2024年部門整體績效申報表