目 ???錄
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第一部分:南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分:南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023 年度收入支出決算總體情況。
二、2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023 年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分:名詞解釋
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1.負(fù)責(zé)城區(qū)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹落實(shí)市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略、知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略.擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃、規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
2.負(fù)責(zé)城區(qū)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)城區(qū)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu);農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社(聯(lián)合社)及其分支機(jī)構(gòu);個(gè)體工商戶(hù)的市場(chǎng)主體登記工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)全城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理體系建設(shè)。
3.負(fù)責(zé)實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法,組織查處違法案件。建立、完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城區(qū)市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、違法廣告、制售假冒偽劣、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)等行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。組織開(kāi)展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。依法受理消費(fèi)者咨詢(xún)、投訴、舉報(bào),查處侵害消費(fèi)者合法權(quán)益行為,推進(jìn)城區(qū)消費(fèi)環(huán)境建設(shè),營(yíng)造安全放心消費(fèi)環(huán)境。指導(dǎo)消費(fèi)者協(xié)會(huì)等組織開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
5.負(fù)責(zé)城區(qū)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施城區(qū)質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織質(zhì)量事故調(diào)查,實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
6.負(fù)責(zé)本行政轄區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。組織實(shí)施質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。
7.負(fù)責(zé)城區(qū)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。協(xié)助開(kāi)展特種設(shè)備事故應(yīng)急救援和調(diào)查工作。
8.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。統(tǒng)籌指導(dǎo)食品安全工作。負(fù)責(zé)城區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)城區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
9.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并實(shí)施。防范區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,推行法定計(jì)量單位,依職責(zé)管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
?11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。組織實(shí)施國(guó)家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。
?12.依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。組織實(shí)施認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度措施。規(guī)劃指導(dǎo)城區(qū)認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
13.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。參與開(kāi)展相關(guān)工作對(duì)外談判。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
14.組織指導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與監(jiān)督管理。扶持城區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。組織開(kāi)展查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。配合黨委組織部門(mén)開(kāi)展小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的黨建工作。
15.負(fù)責(zé)促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用。擬訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)制度、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用和交易運(yùn)營(yíng)政策措施并組織實(shí)施。指導(dǎo)落實(shí)商標(biāo)、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等申請(qǐng)的相關(guān)前置服務(wù)工作。指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估工作。指導(dǎo)和促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè),推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息傳播利用。
?16.負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。擬定嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專(zhuān)利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度措施并組織實(shí)施。研究提出知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)方案并組織實(shí)施,推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)商標(biāo)、專(zhuān)利執(zhí)法工作,指導(dǎo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議處理、維權(quán)援助和糾紛調(diào)處。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警和涉外保護(hù)工作。實(shí)施鼓勵(lì)新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理和服務(wù)政策。
17.負(fù)責(zé)城區(qū)藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。組織實(shí)施相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策規(guī)劃。
18.組織實(shí)施城區(qū)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類(lèi)管理制度。配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。
19.負(fù)責(zé)城區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范,監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。推動(dòng)落實(shí)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全主體責(zé)任。
20.負(fù)責(zé)城區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品.上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和處置工作。依法承擔(dān)城區(qū)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和應(yīng)急管理工作。
21.負(fù)責(zé)組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。依法查處藥品、醫(yī)療器械、化妝品經(jīng)營(yíng)和使用環(huán)節(jié)的違法行為,查處醫(yī)療器械、化妝品互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售第三方平臺(tái)的違法行為。監(jiān)督實(shí)施問(wèn)題產(chǎn)品召回和處置制度。
22.負(fù)責(zé)開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全宣傳。推進(jìn)藥品、醫(yī)療器械和化妝品行業(yè)信用信息檔案建設(shè)。
23.承擔(dān)城區(qū)食鹽質(zhì)量安全管理、市場(chǎng)監(jiān)管與鹽政執(zhí)法職責(zé)。組織實(shí)施城區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范。負(fù)責(zé)食鹽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及食品生產(chǎn)加工、餐飲服務(wù)用鹽的食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管。監(jiān)督食鹽生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及有關(guān)單位執(zhí)行食鹽的有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范食鹽市場(chǎng)秩序,組織開(kāi)展城區(qū)食鹽抽檢、質(zhì)量安全稽查及專(zhuān)項(xiàng)整治工作,保障食鹽質(zhì)量安全。
24.依照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
25.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(一)本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法稽查大隊(duì))本級(jí)是財(cái)政全額撥款的行政單位,本局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)分別為:辦公室、黨的建設(shè)辦公室、法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督管理股、市場(chǎng)和行政審批股、網(wǎng)絡(luò)交易和消費(fèi)環(huán)境監(jiān)督管理股(12315投訴舉報(bào)中心)、質(zhì)量監(jiān)督管理股、食品生產(chǎn)流通安全監(jiān)督管理股、食品餐飲安全監(jiān)督管理股、藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)督管理股、執(zhí)法稽查一中隊(duì)、執(zhí)法稽查二中隊(duì)。
(二)所屬單位
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法稽查大隊(duì))共有市場(chǎng)監(jiān)督管理所6個(gè):龍崗市場(chǎng)監(jiān)督管理所(加掛南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法稽查大隊(duì)龍崗中隊(duì))、蒲廟市場(chǎng)監(jiān)督管理所(加掛南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法稽查大隊(duì)蒲廟中隊(duì))、那樓市場(chǎng)監(jiān)督管理所(加掛南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法稽查大隊(duì)那樓中隊(duì))、百濟(jì)市場(chǎng)監(jiān)督管理所(加掛南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法稽查大隊(duì)百濟(jì)中隊(duì))、中和市場(chǎng)監(jiān)督管理所(加掛南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法稽查大隊(duì)中和中隊(duì))、新江市場(chǎng)監(jiān)督管理所(加掛南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法稽查大隊(duì)新江中隊(duì))。
此部分另附表格,詳見(jiàn)附件:南寧市邕寧區(qū)2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表。
第三部分:南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度部門(mén)決算
情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
(一)本部門(mén)2023年度總收入1805.18萬(wàn)元,其中本年收入1735.12萬(wàn)元,較2022年度決算數(shù)增加539.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.16%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1715.66萬(wàn)元,為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加521.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.72%,主要原因一是2022年部分行政支出列入暫付款,導(dǎo)致2023年行政運(yùn)行支出增加較多,合計(jì)增加支出440.2萬(wàn)元;二是一名退休人員去世,增加死亡撫恤金支出24.98萬(wàn)元;三是由于繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,增加五險(xiǎn)二金繳費(fèi)支出44.22萬(wàn)元;四是增加項(xiàng)目支出42.93萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.63萬(wàn)元,為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022度決算數(shù)增年加17.63元,主要原因是財(cái)政局年中追加采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)支出5.82萬(wàn)元;提升消費(fèi)者滿(mǎn)意度宣傳活動(dòng)印刷費(fèi)支出8.31萬(wàn)元;食品安全公示欄(生產(chǎn)流通環(huán)節(jié))印制費(fèi)支出3.5萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為邕寧區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2022年度決算數(shù)持平。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。與2022年度決算數(shù)持平。
6.其他收入1.83萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如:較2022年度決算數(shù)增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.19%,主要原因一是收到退回代墊2021年干部職工職業(yè)年金單位部分0.03萬(wàn)元;二是收到轉(zhuǎn)入2022年兩新組織黨建專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2022年度決算數(shù)持平。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.05萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加16.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.82%,主要原因是2023年支出預(yù)算未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到下年度執(zhí)行,因此結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有所增加。
(二)本部門(mén)2023年度總支出1805.18萬(wàn)元,其中本年支出1732.42萬(wàn)元, 較2022年度決算數(shù)增加552.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.8%。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))1244.87萬(wàn)元:主要用于(1)組織事務(wù)(款)0.19萬(wàn)元,其中一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))0.19萬(wàn)元;(2)市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)?1244.68萬(wàn)元;其中:行政運(yùn)行(項(xiàng))1222.17萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))0.04萬(wàn)元,市場(chǎng)秩序執(zhí)法(項(xiàng))0.8萬(wàn)元,其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))21.67萬(wàn)元。
較2022年度決算數(shù)增加482.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.29%,主要原因是:j一般行政管理事務(wù)支出增加0.19萬(wàn)元;k行政運(yùn)行支出增加460.44萬(wàn)元;l市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)支出減少0.59萬(wàn)元;m市場(chǎng)秩序執(zhí)法支出增加0.8萬(wàn)元;n其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出增加21.67萬(wàn)元,合計(jì)增加支出482.51萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))266.16萬(wàn)元:主要用于(1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)266.16萬(wàn)元;其中:行政單位離退休(項(xiàng))82.21萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))122.63萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))61.32萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)增加40.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.93%,主要原因是:j行政單位離退休支出增加19.54萬(wàn)元;k機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加13.94萬(wàn)元;l機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加6.98萬(wàn)元,合計(jì)增加支出40.46萬(wàn)元。?
3.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))110.81萬(wàn)元:主要用于(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)110.81萬(wàn)元;其中:行政單位醫(yī)療(項(xiàng))50.19萬(wàn)元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))60萬(wàn)元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.61萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)增加9.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.27%,主要原因是:j減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出2.61萬(wàn)元;k行政單位醫(yī)療支出增加5.58萬(wàn)元;l公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出增加6.46萬(wàn)元;m其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少0.04萬(wàn)元;合計(jì)增加支出9.4萬(wàn)元。
4.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))17.63萬(wàn)元:主要用于(1)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)17.63萬(wàn)元;其中:城市建設(shè)支出(項(xiàng))17.63萬(wàn)元。較2022年度決算數(shù)增加17.63萬(wàn)元,主要原因是:2022年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
5.住房保障支出(類(lèi))92.94萬(wàn)元:主要用于(1)住房改革支出(款)92.94萬(wàn)元;其中:住房公積金(項(xiàng))92.94萬(wàn)元。較2022決算數(shù)增加11.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.98%,主要原因是:公積金繳費(fèi)基數(shù)提高,住房公積金繳費(fèi)支出有所增加。
6.結(jié)余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專(zhuān)用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。與2022年度決算數(shù)持平。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.76萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加4.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.58%,主要原因:是2023年支出預(yù)算未執(zhí)行完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到下年度執(zhí)行,因此結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有所增加。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1714.74萬(wàn)元,較2022年度決算數(shù)增加535.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.46%。其中:基本支出1655.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出59.12萬(wàn)元。
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1775.2萬(wàn)元,支出決算為1714.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.59%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預(yù)算為1343.63萬(wàn)元,支出決算為1244.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.65%。具體情況如下:
1.?2013202?一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元。主要原因是2023年支付了自治區(qū)及南寧市2022年度兩新組織黨建專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),未列入年初預(yù)算。
2.?2013801行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1343.63萬(wàn)元,支出決算為1222.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.96%。主要原因一是2023年我局在編人員減少4人,編外人員減少7人,工資福利支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出有所減少;二是落實(shí)過(guò)緊日子要求,壓減了非重點(diǎn)非剛性支出。
3.?2013805?市場(chǎng)秩序執(zhí)法(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.8萬(wàn)元。主要原因是2023年支付了反走私綜合治理宣傳材料印刷費(fèi)0.8萬(wàn)元,未列入年初預(yù)算。
4. 2013899?其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為21.67萬(wàn)元。主要原因是2023年支付了購(gòu)買(mǎi)制式服裝、標(biāo)志等費(fèi)用21.67萬(wàn)元,未列入年初預(yù)算。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))年初預(yù)算為273.53萬(wàn)元,支出決算為266.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.31%。具體情況如下:
1.2080501 行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為74.73萬(wàn)元,支出決算為82.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.01%。主要原因是2023年一名退休人員去世,增加了死亡撫恤金支出,未列入年初預(yù)算。
2.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為132.53萬(wàn)元,支出決算為122.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.53%。主要原因是2023年新增5人退休及2023年12月養(yǎng)老保險(xiǎn)未繳納,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有所減少。
3.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為66.27萬(wàn)元,支出決算為61.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.53%。主要原因是2023年新增5人退休及2023年12月職業(yè)年金未繳納,職業(yè)年金繳費(fèi)支出有所減少。
(三)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))年初預(yù)算為119.85萬(wàn)元,支出決算為110.81萬(wàn)元。具體情況如下:
1.2101101 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為54.26萬(wàn)元,支出決算為50.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.5%。主要原因是2023年新增5人退休及2023年12月醫(yī)療保險(xiǎn)未繳納,醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出有所減少。
2.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為64.98萬(wàn)元,支出決算為60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.34%。主要原因是2023年新增5人退休及2023年12月公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)未繳納,在職公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出有所減少。
3.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.61萬(wàn)元,支出決算為0.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。主要原因是2023年支付了大額醫(yī)療保險(xiǎn),與年初預(yù)算人數(shù)一致。
(四)住房保障支出(類(lèi))年初預(yù)算為99.4萬(wàn)元,支出決算為92.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.5%。具體情況如下:
1.2210201 住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為103.34萬(wàn)元,支出決算為81.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.5%。主要原因是2023年新增5人退休及2023年12月住房公積金未繳納,住房公積金繳費(fèi)支出有所減少。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1655.62萬(wàn)元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出1267.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加的原因是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整而導(dǎo)致的正常差異。
(二)商品和服務(wù)支出336.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.91%。較年初預(yù)算數(shù)減少的原因:一是2023年新增5人退休,公用經(jīng)費(fèi)支出有所減少,二是2023年勞務(wù)派遣人員減少7人,勞務(wù)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)有所減少,三是落實(shí)過(guò)緊日子要求,大力壓減非重點(diǎn)非剛性支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的73.76%。較年初預(yù)算數(shù)減少的原因是退休人員2023年部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及補(bǔ)助未支付,退休費(fèi)支出有所減少。
(四)資本性支出3.48萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加的原因是支付了車(chē)牌識(shí)別、人行電動(dòng)通道設(shè)備購(gòu)置費(fèi),該項(xiàng)支出未列入年初預(yù)算。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
?南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度政府性基金支出17.63?萬(wàn)元,較2022年度決算數(shù)增加17.63萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出17.63萬(wàn)元。
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.63萬(wàn)元。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.63萬(wàn)元。主要用于支付采購(gòu)計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)費(fèi)用5.82元,支付提升消費(fèi)者滿(mǎn)意度宣傳活動(dòng)采購(gòu)印刷費(fèi)8.314萬(wàn)元,支付了食品安全公示欄(生產(chǎn)流通環(huán)節(jié))印制費(fèi)用3.5萬(wàn)元,具體情況如下:
1.2121903 城市建設(shè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.63萬(wàn)元。預(yù)決算差異的主要原因是該項(xiàng)支出由財(cái)政局年中劃撥,未列入年初部門(mén)預(yù)算。
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 6.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的18.74?%,比上年減少9.55萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子政策,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定,油費(fèi)及車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)有所下降。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算6.53萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,與上年持平。全年使用財(cái)政撥款安排南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局局機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出6.53萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,與上年持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出6.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的18.74%,比上年減少9.55萬(wàn)元,原因是我局落實(shí)過(guò)緊日子政策,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定,油費(fèi)及車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)有所下降。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展日常執(zhí)法執(zhí)勤業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年,南寧市邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、6個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為11?輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出6.53萬(wàn)元,平均每輛0.59萬(wàn)元。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,與上年持平,原因是2022年、2023年均未有公務(wù)接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.5萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加126.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.22?%,比上年決算數(shù)增加175.95元,增長(zhǎng)109.59%。主要原因:一是勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費(fèi)年初預(yù)算列入人員經(jīng)費(fèi),決算列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算數(shù)增加較多;二是2022年部分行政支出列入暫付款,導(dǎo)致2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加較多。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額20.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出20.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.58萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額100%;工程采購(gòu)授予?中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛11輛,其中:副部(?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0臺(tái)(套)。
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)2023年度部門(mén)預(yù)算數(shù)1836.4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)1805.18萬(wàn)元,整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看,在城區(qū)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下,邕寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神,堅(jiān)決貫徹落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要要求,堅(jiān)決守好市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域主陣地和責(zé)任田,全力服務(wù)首府經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)對(duì)本局2023年部門(mén)整體支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效情況的檢查,2023年本局部門(mén)整體績(jī)效完成情況良好。
?2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(1)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況:我部門(mén)2023年度項(xiàng)目10個(gè),項(xiàng)目支出總額55.09萬(wàn)元。其中,本級(jí)項(xiàng)目10個(gè),本級(jí)項(xiàng)目支出55.09萬(wàn)元;對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中,敏感涉密項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為:6個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等,涉及資金46.59萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例60%,占項(xiàng)目支出總額比例84.57%;2個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等,涉及資金8.31萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例20%,占項(xiàng)目支出總額比例15.08?%;1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等,涉及資金0.19萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例10%,占項(xiàng)目支出總額比例0.34%;1個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等,涉及資金0萬(wàn)元,占項(xiàng)目總數(shù)比例10?%,占項(xiàng)目支出總額比例0%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,由于本年度許多專(zhuān)項(xiàng)工作需要申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算,導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差。下一步改進(jìn)措施:一是繼續(xù)樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,按照黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的要求,加強(qiáng)年初預(yù)算編制工作,做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng),強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行工作,盡量減少預(yù)算調(diào)整率;二是嚴(yán)格控制非剛性開(kāi)支,既確保單位各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,又做好厲行節(jié)約,力爭(zhēng)降低單位開(kāi)支;三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),同時(shí)加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)股室的對(duì)接與溝通,提升辦事成效。
(2)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),2023?年度自治區(qū)食品藥品專(zhuān)項(xiàng)資金(食品部分)項(xiàng)目自評(píng)得分為93分,一等,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為13.8398萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.43%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是食品安全監(jiān)管執(zhí)法和抽樣檢驗(yàn)工作不斷完善和加強(qiáng);二是基層監(jiān)管隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)水平和綜合素質(zhì)得到提高。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是由于財(cái)政資金撥款不及時(shí),前期相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出存在掛賬現(xiàn)象,會(huì)計(jì)核算工作不能全面客觀反映當(dāng)期財(cái)務(wù)收支情況;二是對(duì)項(xiàng)目預(yù)算缺乏規(guī)范化、程序化管理,由于沒(méi)有一套科學(xué)量化標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致單位項(xiàng)目預(yù)算隨意性較大。下一步改進(jìn)措施:一是建議加大對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能和專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平;二是完善項(xiàng)目支出制度建設(shè),有完整的管理辦法,對(duì)各項(xiàng)目制度做出具體規(guī)定。
3.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“消費(fèi)者滿(mǎn)意度提升工作”等10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等6個(gè),二等2個(gè),三等1個(gè),四等1個(gè),涉及資金55.09萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,本部門(mén)進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果,總結(jié)了專(zhuān)項(xiàng)資金管理經(jīng)驗(yàn),認(rèn)識(shí)到了工作中存在的問(wèn)題和不足,為今后完善年初預(yù)算編制、加強(qiáng)資金使用管理、健全資金支出項(xiàng)目、提高資金績(jī)效管理、加大資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。
4.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2023年度本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目被列入財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。