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目? 錄
一、南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成5
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明?6
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明8
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況10
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?10
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況10
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明11
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明11
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明11
第四部分:南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表14
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表14
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表14
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表14
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??? 第一部分:部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和南寧市有關(guān)投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.擬訂城區(qū)投資促進(jìn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。研究提出城區(qū)投資促進(jìn)目標(biāo)任務(wù),報(bào)城區(qū)政府批準(zhǔn)后分解下達(dá)并組織實(shí)施。指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各招商引資責(zé)任單位的招商引資工作。研究、統(tǒng)計(jì)、分析城區(qū)投資促進(jìn)工作情況。
3.承擔(dān)組織推進(jìn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈、重大項(xiàng)目和科技創(chuàng)新成果招商的責(zé)任,具體負(fù)責(zé)有關(guān)重點(diǎn)目標(biāo)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目的招商引資任務(wù)。
4.組織城區(qū)重大投資促進(jìn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)城區(qū)重大招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。調(diào)查、研究城區(qū)招商引資、投資環(huán)境建設(shè)工作情況,配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好投資環(huán)境建設(shè)的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與投資促進(jìn)、招商引資業(yè)務(wù)相關(guān)的國(guó)內(nèi)外客商、團(tuán)組和投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)城區(qū)組織的國(guó)內(nèi)外投資合作項(xiàng)目的洽談、簽約和跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。參與中國(guó)—東盟博覽會(huì)等有關(guān)投資促進(jìn)工作。
5.統(tǒng)籌推進(jìn)園區(qū)的招商引資工作,指導(dǎo)城區(qū)投資促進(jìn)工作,組織擬訂城區(qū)投資促進(jìn)工作政策措施和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移招商引資工作措施。?
6.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、對(duì)口支援工作,負(fù)責(zé)城區(qū)承接國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的招商引資工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)友好城市的聯(lián)系工作。承辦城區(qū)組團(tuán)參加國(guó)內(nèi)城市政府舉辦的涉及投資促進(jìn)、招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。
7.承擔(dān)非政府投資項(xiàng)目、重點(diǎn)外來(lái)投資項(xiàng)目的投資促進(jìn)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目落地,實(shí)施投資項(xiàng)目審批綠色通道。負(fù)責(zé)受理、協(xié)調(diào)和處理投資者非涉及黨政機(jī)關(guān)公務(wù)人員的投訴事項(xiàng)。會(huì)同有關(guān)部門受理涉及城區(qū)營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、企業(yè)投訴舉報(bào)。
8.擬訂外商投資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更事項(xiàng)管理工作。依法督促檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
9.負(fù)責(zé)服務(wù)總部經(jīng)濟(jì)相關(guān)工作,承擔(dān)總部企業(yè)認(rèn)定等有關(guān)具體工作,協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)優(yōu)惠政策。
10.負(fù)責(zé)建立與管理城區(qū)投資促進(jìn)網(wǎng)站,推進(jìn)網(wǎng)上招商工作。建立和管理城區(qū)招商項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)。組織開(kāi)展招商引資項(xiàng)目的規(guī)劃、包裝推介等工作,協(xié)調(diào)做好招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。負(fù)責(zé)城區(qū)投資環(huán)境的宣傳推介工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)與投資促進(jìn)機(jī)構(gòu)、有關(guān)商會(huì)、協(xié)會(huì)的聯(lián)系與交流。
12.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
2025年,我局根據(jù)南寧市、城區(qū)招商活動(dòng)計(jì)劃制定了我局的招商活動(dòng)安排,并計(jì)劃了我城區(qū)的招商目標(biāo):①新簽約項(xiàng)目投資額41億元以上,其中制造業(yè)24億元;②落地項(xiàng)目投資完成額39億元,其中制造業(yè)20億元;③實(shí)際利用外資900萬(wàn)美元以上;④簽約投資額5000萬(wàn)元(含)以上單個(gè)項(xiàng)目39個(gè)以上,其中制造業(yè)項(xiàng)目13個(gè)以上;⑤履約項(xiàng)目34個(gè),其中制造業(yè)項(xiàng)目13個(gè);開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目10個(gè),其中制造業(yè)項(xiàng)目7個(gè);竣工投產(chǎn)項(xiàng)目4個(gè),其中制造業(yè)項(xiàng)目2個(gè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位,屬于全額撥款行政單位。共設(shè)置科室有:辦公室、投促股共兩個(gè)股室。
????2.所屬單位
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)本級(jí)所屬單位1個(gè),為南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心,屬于全額撥款公益一類事業(yè)單位。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 115? 南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局(一級(jí)預(yù)算單位)
2. 115001? 南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局及所屬事業(yè)單位共編制7名,其中行政編制3名,事業(yè)編制4名。
(二)人員構(gòu)成。
實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)10人,其中,編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)7人,聘用實(shí)有人數(shù)3人,退休人員0人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入129.13萬(wàn)元,較上年減少1.83萬(wàn)元,下降1.40%。其中,一般公共預(yù)算撥款129.13萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算0.00萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
??? (二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出129.13萬(wàn)元,減少1.83萬(wàn)元,下降1.40%。
??? 1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)
一般公共服務(wù)支出(類)科目91.38萬(wàn)元,占支出總預(yù)算70.77%,同比增加0.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.33%。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)、保障財(cái)政事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出(類)
社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出(類)科目17.68萬(wàn)元;占支出總預(yù)算的13.69%,同比減少1.39萬(wàn)元,下降7.29%;主要是在職在編人員社保年度基數(shù)調(diào)整后,用于局本級(jí)及局屬二層單位按國(guó)家規(guī)定繳納的養(yǎng)老金、職業(yè)年金等社保方面的支出減少。???
(3)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康支出(類)科目10.87萬(wàn)元;占支出總預(yù)算的8.61%,同比減少0.4萬(wàn)元,下降3.55%。主要是在職在編人員醫(yī)保年度基數(shù)調(diào)整后,用于局本級(jí)及局屬二層單位按國(guó)家規(guī)定繳納的職工醫(yī)保等方面的支出減少。
(4)住房保障支出(類)
住房保障支出(類)科目9.2萬(wàn)元,占支出總預(yù)算7.12%,同比減少0.33萬(wàn)元,下降3.46%。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類)
工資福利支出(類)預(yù)算115.25萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算89.39%,同比增加15.28萬(wàn)元,下降15.28%。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等開(kāi)支,本年度同比增加原因?yàn)樾略銎渌べY福利支出-聘用人員工資開(kāi)支。
②商品和服務(wù)支出(類)
商品和服務(wù)支出(類)預(yù)算13.68萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算10.61%,同比減少17.11萬(wàn)元,下降55.57%。主要用于保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待、公車運(yùn)行維護(hù)等基本支出,本年度同比下降原因?yàn)槠赣萌藛T工資開(kāi)支預(yù)算由商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)調(diào)整為工資福利支出-其他工資福利支出。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)
本年度無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)支出預(yù)算。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
?商品和服務(wù)支出(類)0.2萬(wàn)元
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年部門總收入129.13萬(wàn)元,比2024年預(yù)算130.96萬(wàn)元減少1.83萬(wàn)元,同比下降1.40%。收入預(yù)算減少的主要原因是:過(guò)緊日子,節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支。2025年部門總支出129.13萬(wàn)元,比2024年預(yù)算130.96萬(wàn)元減少1.83萬(wàn)元,同比下降1.40%。支出預(yù)算減少的主要原因是:過(guò)緊日子,節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算129.13萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算129.13萬(wàn)元。
本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算129.13萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算129.13萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為61.01萬(wàn)元,主要用于保障局本級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費(fèi)支出、按照南寧市邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為30.36萬(wàn)元,主要用于:保障我局下屬事業(yè)單位招商服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費(fèi)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為11.55萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出。?????
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為6.13萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的職業(yè)年金繳費(fèi)的支出。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.37萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的行政單位醫(yī)療支出。??
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.66萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.87萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。???
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.98萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的大額醫(yī)療費(fèi)統(tǒng)籌的支出和下屬事業(yè)單位醫(yī)療支出。??
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為9.20萬(wàn)元,主要用于:按國(guó)家規(guī)定為職工計(jì)繳的住房公積金的支出。
??? 2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
??? 3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.25萬(wàn)元。?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.25萬(wàn)元,與2024年持平。具體如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.25萬(wàn)元,與2024年持平。
主要用于:公務(wù)接待支出。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0.00萬(wàn)元,與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.68萬(wàn)元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算減少0.06萬(wàn)元,下降0.44%,減少的原因主要是:過(guò)緊日子,節(jié)省機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
2025年本部門政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額0.36萬(wàn)元,同比增加0.36萬(wàn)元。其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算0.36萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算的100%。為我局預(yù)留的復(fù)印紙采購(gòu)預(yù)算金額。
??? (三)政府購(gòu)買服務(wù)情況。
本部門2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
??? (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本部門2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
??? (五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目1個(gè),涉及金額0.2萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出0.2萬(wàn)元???jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
重點(diǎn)項(xiàng)目:2025年黨建雙擁經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金0.2萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)開(kāi)展“三會(huì)一課”主題黨日活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、發(fā)展對(duì)象教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研、表彰等活動(dòng),創(chuàng)新開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育,取得了良好效果。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.黨建活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)≥1次;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.黨建活動(dòng)合規(guī)率≥100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.在2025年12月31日前完成;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.活動(dòng)成本≤2000元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.100%保障黨性教育的順利開(kāi)展;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.黨員干部滿意度大于等于90%。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
根據(jù)邕財(cái)通[2024]24號(hào)《南寧市邕寧區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》,我局于2024年5月25日前完成了2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,共完成2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)1項(xiàng)及2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)1項(xiàng),自評(píng)結(jié)果均為一等。
在我局2023年度項(xiàng)目績(jī)效管理工作中,項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好,項(xiàng)目運(yùn)行滿足目標(biāo)預(yù)期,對(duì)項(xiàng)目起到了良好的監(jiān)控作用,下一步我局將進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定,做好定量分析,做到取值的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。建立健全內(nèi)部控制的各項(xiàng)規(guī)章制度,創(chuàng)新管理手段,從機(jī)制上對(duì)預(yù)算績(jī)效管理和項(xiàng)目管理進(jìn)行規(guī)范,逐步提高預(yù)算績(jī)效管理水平。?
(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本部門2025年部門預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)投資促進(jìn)局2025年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
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