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第一部分:部門概況?3
一、南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
(一)主要職責(zé) 3
(二)2025年主要工作任務(wù) 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成 5
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置 5
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成 5
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 5
(一)編制現(xiàn)狀 5
(二)人員構(gòu)成 5
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明? 5
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況? 5
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況 5
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況 6
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明 7
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 7
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況 7
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況 7
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 9
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 9
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 9
四、其他重要事項(xiàng)情況說明 9
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 9
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明 10
(三)政府購買服務(wù)情況 10
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 10
(五)預(yù)算績(jī)效管理情況說明 10
(六)涉密事項(xiàng)處理說明 11
第三部分:名詞解釋 11
第四部分:南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開報(bào)表 11
一、部門收支總體情況表 11
二、部門收入總體情況表 11
三、部門支出總體情況表 11
四、財(cái)政撥款收支總體情況表 11
五、一般公共預(yù)算支出情況表 11
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表 11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表 12
八、政府性基金預(yù)算支出情況表 12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 12
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 12
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表 12
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表 12
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表 12
第一部分:部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
1.密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞,了解僑情民意、暢通溝通渠道,化解矛盾;加強(qiáng)歸僑、僑眷的思想道德教育和法制教育,把城區(qū)廣大歸僑、僑眷和海外僑胞最大限度地團(tuán)結(jié)在黨的周圍,為城區(qū)的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
2.依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在國(guó)內(nèi)的正當(dāng)權(quán)益;支持和幫助合法權(quán)益受到侵犯的歸僑、僑眷向有關(guān)部門要求依法處理,反映歸僑、僑眷、海外僑胞的意見和要求;參與起草有關(guān)法規(guī)草案;為歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù);推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策的具體落實(shí)。
3.配合有關(guān)主管部門,進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道;加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系;拓展海外聯(lián)誼,密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系,參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng);配合國(guó)家總體外交,積極參與公共外交和文化交流,拓展民間外交,拓展中華優(yōu)秀文化傳播。
4.促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流,為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來邕寧區(qū)投資服務(wù);服務(wù)城區(qū)企業(yè)走出去,積極引薦海外高層次僑界人才,加強(qiáng)新僑人才工作,創(chuàng)造良好環(huán)境幫助他們創(chuàng)業(yè)報(bào)國(guó)。
5.配合有關(guān)主管部門做好推薦人大歸僑、僑眷代表和政協(xié)僑聯(lián)界委員人選,為歸僑、僑眷人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.宣傳黨和政府僑務(wù)工作的方針、政策,宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛國(guó)愛鄉(xiāng)行動(dòng);組織歸僑、僑眷積極參與社會(huì)治理;支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展;辦好相關(guān)文化宣傳陣地。
7.組織召開僑代會(huì)和僑聯(lián)全委會(huì)議,實(shí)施城區(qū)僑代會(huì)、僑聯(lián)全委會(huì)議的決議、決定。
8.承辦上級(jí)僑聯(lián)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
9.職能轉(zhuǎn)變?
(1)加強(qiáng)政治引領(lǐng),團(tuán)結(jié)凝聚廣大歸僑、僑眷和海外僑胞與祖(籍)國(guó)人民同心同德、共同奮斗。
(2)加強(qiáng)海外高層次僑界引才和新僑人才工作職責(zé),更好地匯聚僑資僑智僑力,最大限度地發(fā)揮廣大歸僑、僑眷和海外僑胞在促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中的獨(dú)特作用。
(3)強(qiáng)化社會(huì)管理和服務(wù)職責(zé),充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參與社會(huì)建設(shè)的重要作用,推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策具體落實(shí),優(yōu)化涉僑服務(wù)工作。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
一是圍繞中心,服務(wù)大局。積極參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),繼續(xù)開展公益活動(dòng),貢獻(xiàn)僑界力量。二是凝聚僑心、維護(hù)僑益。采取座談會(huì)、法律咨詢等形式廣泛宣傳涉僑法律法規(guī),凝聚僑心。三是加強(qiáng)陣地建設(shè),延伸工作手臂。推動(dòng)“僑胞之家”實(shí)體化服務(wù)陣地建設(shè),整合資源,共建共享。四是拓寬渠道,發(fā)揮僑力。著重開展新僑僑情調(diào)查,進(jìn)一步挖掘僑務(wù)資源,引導(dǎo)僑界人士充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì),為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展獻(xiàn)力量。五是完善機(jī)制,創(chuàng)新方法。為僑界人大代表、政協(xié)委員建言獻(xiàn)策搭建平臺(tái)。六是自身建設(shè),與時(shí)俱進(jìn)。組織召開好僑聯(lián)全委會(huì)議,切實(shí)加強(qiáng)基層僑聯(lián)組織建設(shè),對(duì)僑聯(lián)干部、僑聯(lián)委員僑聯(lián)工作者的教育培訓(xùn),加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
我單位性質(zhì)參公,經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款。
2.所屬單位
無。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
142??南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)(一級(jí)預(yù)算單位)
142001?南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制人數(shù)4人。
(二)人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人,其中參公在編3人,退休人員2人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年收入預(yù)算總計(jì)63.54萬元,同比增加15.49萬元,增長(zhǎng)32.23%,其中:
1.一般公共預(yù)算撥款63.54萬元,同比增加15.49萬元,增長(zhǎng)32.23%,主要原因是在職在編人員增加。
2.政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。
4.納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
5.未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年支出預(yù)算總計(jì)63.54萬元,同比增加15.49萬元,增長(zhǎng)32.23%。其中:基本支出63.54萬元,占支出總預(yù)算100%;項(xiàng)目支出0萬元。
1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)41.04萬元,占支出總預(yù)算的64.59%,。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)(類)12.70萬元,占支出總預(yù)算的19.98%;
(3)衛(wèi)生健康支出(類)5.29萬元,占支出總預(yù)算的8.33%;
(4)住房保障支出(類)4.51萬元,占支出總預(yù)算的7.1%。
2.2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類)51.59萬元,占支出總預(yù)算的81.19%
②商品和服務(wù)支出(類)7.96萬元,占支出總預(yù)算的12.53%
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)3.99萬元,占支出總預(yù)算的6.28%
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
①工資福利支出(類)0萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)0萬元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)0萬元
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)算63.54萬元,比2024年預(yù)算48.05萬元增加15.49萬元,同比增長(zhǎng)32.23%。收入預(yù)算增加的主要原因是:在編在職人員增加。2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算63.54萬元,比2025年預(yù)算48.05萬元增加15.49萬元,同比增長(zhǎng)32.23%。支出預(yù)算增加的主要原因是:在編在職人員增加。
二、2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算63.54萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算63.54萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算63.54萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算63.54萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.?一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為41.04萬元,主要用于:保證僑聯(lián)日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出包括根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為4.43萬元,主要用于:按規(guī)定支付行政事業(yè)單位離退休人員辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大額醫(yī)療統(tǒng)籌等支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為5.26萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納單位部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.01萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納單位部分職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.46萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納單位部分行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2.8萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納單位部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.03萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納大額醫(yī)療統(tǒng)籌支出。
(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為4.51萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納單位部分住房公積金繳費(fèi)支出。
????2.?政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.12萬元。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.12萬元,比2024年增長(zhǎng)0.08萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.12萬元,比2024年增長(zhǎng)0.08萬元,增長(zhǎng)200%。主要原因是在職在編人員增加。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.96萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年增長(zhǎng)2.27萬元,上漲39.89%,主要原因在職在編人員增加,經(jīng)費(fèi)開支增加。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年安排政府采購預(yù)算0萬元,同比增加0萬元,增長(zhǎng)0%,其中,貨物項(xiàng)目采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%;工程項(xiàng)目采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%;服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%。本部門無政府采購項(xiàng)目。
(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門暫無國(guó)有資產(chǎn)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見附件預(yù)算公開13表。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
本部門2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算,無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)3個(gè)2024年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目3個(gè),二等的項(xiàng)目0個(gè),三等的項(xiàng)目0個(gè),四等的項(xiàng)目0個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況發(fā)現(xiàn)主要問題:一是績(jī)效指標(biāo)標(biāo)志目標(biāo)欠規(guī)范;二是部門項(xiàng)目資金執(zhí)行效率待加強(qiáng)。改進(jìn)措施:合理編制并嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算,積極做好預(yù)算編制工作,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。
本部門對(duì)1個(gè)2024年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià):為2024年華僑事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,100分,結(jié)果應(yīng)用情況如下:加強(qiáng)政治引領(lǐng),團(tuán)結(jié)凝聚廣大歸僑、僑眷和海外僑胞與祖(籍)國(guó)人民同心同德、共同奮斗;加強(qiáng)海外高層次僑界引才和新僑人才工作職責(zé),更好地匯聚僑資僑智僑力,最大限度地發(fā)揮廣大歸僑、僑眷和海外僑胞在促進(jìn)改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)中的獨(dú)特作用;強(qiáng)化社會(huì)管理和服務(wù)職責(zé),充分發(fā)揮僑聯(lián)組織參與社會(huì)建設(shè)的重要作用,推動(dòng)涉僑各項(xiàng)保障和改善民生政策具體落實(shí),優(yōu)化涉僑服務(wù)工作。
本部門2024年度沒有項(xiàng)目納入財(cái)政評(píng)價(jià)
(六)涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分:專業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年部門整體績(jī)效申報(bào)表