目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明??5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?12
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?12
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?12
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明?13
第四部分:邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心2025年部門預(yù)算公開報表?17
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?17
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?17
????第一部分:部門概況?
一、南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整邕寧區(qū)扶貧信息管理中心機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(邕編〔2021〕24號)及《關(guān)于調(diào)整邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心等事業(yè)單位隸屬關(guān)系有關(guān)事項的通知》(邕編〔2024〕19號)精神,南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心主要負(fù)責(zé)建立健全全城區(qū)防返貧動態(tài)監(jiān)測機(jī)制;組織、指導(dǎo)全國防返貧監(jiān)測信息系統(tǒng)信息錄入、更新,承擔(dān)防貧大數(shù)據(jù)平臺等信息化建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)村人口貧困預(yù)警,組織、指導(dǎo)防貧監(jiān)測對象精準(zhǔn)識別(納入)、動態(tài)管理;承擔(dān)防貧信息員隊伍管理相關(guān)事務(wù)性工作;完成主管部門交辦推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略相關(guān)具體工作及其他工作任務(wù)。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
一是持續(xù)抓好防貧動態(tài)監(jiān)測。緊盯“源頭監(jiān)測納入”和“末端風(fēng)險消除”兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié),以常態(tài)化排查和集中覆蓋排查兩種方式持續(xù)開展防返貧監(jiān)測,充分發(fā)揮行業(yè)部門聯(lián)動核查作用,組織行業(yè)部門通過“線上線下”比對方式開展數(shù)據(jù)比對分析預(yù)警監(jiān)測,并將篩查出的問題作為預(yù)警線索反饋到各鎮(zhèn)、村實地核查和分類處置,確保應(yīng)納盡納;同時,針對低收入人口住院治療自費線索、“3+1”保障鞏固情況等開展常態(tài)化排查,及時落實監(jiān)測對象針對性幫扶措施,筑牢不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
二是強(qiáng)化脫貧(監(jiān)測)戶精準(zhǔn)幫扶。針對監(jiān)測對象風(fēng)險點因戶施策,分類開展幫扶。對家庭有勞動能力的,實施產(chǎn)業(yè)以獎代補(bǔ)、利益聯(lián)結(jié)、產(chǎn)業(yè)帶動,強(qiáng)化“雨露計劃+”、加強(qiáng)公益性崗位開發(fā)等多渠道,落實至少一項開發(fā)式幫扶政策;對沒有勞動力的脫貧戶及監(jiān)測對象,做好兜底保障;對弱勞力半勞力,要創(chuàng)造條件探索落實開發(fā)式幫扶措施。同時,對目前確實已達(dá)到穩(wěn)定消除風(fēng)險條件的,要遵循實事求是的原則,立即啟動風(fēng)險消除程序,防止扎堆集中辦理。
三是持續(xù)抓牢數(shù)據(jù)質(zhì)量提升。充分發(fā)揮“4+2+2”工作模式作用,做好家基礎(chǔ)信息變化、收支信息、務(wù)工信息、幫扶措施、鄉(xiāng)村建設(shè)信息采集等相關(guān)信息采集工作,全面真實掌握各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù);堅持以問題為導(dǎo)向,對標(biāo)對表數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則口徑指標(biāo)開展數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)問題點對點反饋,逐項核實、限期整改,確?!百~賬相符、賬實一致”;嚴(yán)格落實責(zé)任倒查制,利用“線上排查+實地督導(dǎo)”的方式,對發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題逐條跟蹤、整改,據(jù)實核準(zhǔn)更新幫扶對象收支數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性。
四是持續(xù)抓實脫貧群眾增收。建立收入調(diào)度監(jiān)測分析機(jī)制,定期對收入變化情況開展常態(tài)化監(jiān)測分析,通過“線上監(jiān)測+線下排查”方式對脫貧群眾不增反降、增速緩慢、收入較低等問題分析研判,查擺短板弱項并及時解決;同時,定期開展收支登記“預(yù)警”,找出重點工作對象,督促各鎮(zhèn)村、各幫扶干部及有關(guān)部門開展信息采集核實,算好算準(zhǔn)“收入賬”。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心為隸屬于南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位,實行財政全額撥款的經(jīng)費管理方式。本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本單位無所屬單位。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
501029??南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心(邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級預(yù)算單位)
本部門僅有南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心本級一個二級預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
經(jīng)南寧市邕寧區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會核定,南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心事業(yè)編制20名。
(二)人員構(gòu)成。
南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心實有事業(yè)編制在職人員16名,無退休人員。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入2482.74萬元,上年度部門總收入2631.52萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),較上年減少148.78萬元,同比下降5.65%。其中,一般公共預(yù)算撥款2482.74萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出2482.74萬元,上年度部門總支出2631.52萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),較上年減少148.78萬元,同比下降5.65%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為七類,其中:
????(1)社會保障和就業(yè)支出(208類)43.39萬元,占支出總預(yù)算的1.75%,上年度支出61.06萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少17.67萬元,同比下降28.94%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已調(diào)出,分別調(diào)入了邕寧區(qū)委辦、邕寧區(qū)醫(yī)保局、邕寧區(qū)市場監(jiān)督管理局、邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等行政機(jī)關(guān)單位,且本單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心也有1名事業(yè)人員調(diào)出,因此支出預(yù)算減少。
????(2)衛(wèi)生健康支出(210類)26.01萬元,占支出總預(yù)算的1.05%,上年度支出35.05萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少9.04萬元,同比下降25.79%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已調(diào)出,分別調(diào)入了邕寧區(qū)委辦、邕寧區(qū)醫(yī)保局、邕寧區(qū)市場監(jiān)督管理局、邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等行政機(jī)關(guān)單位,且本單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心也有1名事業(yè)人員調(diào)出,因此支出預(yù)算減少。
(3)農(nóng)林水支出(213類)2391.64萬元,占支出總預(yù)算的96.33%,上年度支出2506.08萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少114.44萬元,同比下降4.57%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已調(diào)出,分別調(diào)入了邕寧區(qū)委辦、邕寧區(qū)醫(yī)保局、邕寧區(qū)市場監(jiān)督管理局、邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等行政機(jī)關(guān)單位,且本單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心也有1名事業(yè)人員調(diào)出,行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費減少,因此支出預(yù)算減少。
(4)住房保障支出(221類)21.70萬元,占支出總預(yù)算的0.87%,上年度支出29.34萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少7.64萬元,同比下降26.04%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已調(diào)出,分別調(diào)入了邕寧區(qū)委辦、邕寧區(qū)醫(yī)保局、邕寧區(qū)市場監(jiān)督管理局、邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等行政機(jī)關(guān)單位,且本單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心也有1名事業(yè)人員調(diào)出,因此支出預(yù)算減少。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
????①工資福利支出(301類)221.67萬元,占基本支出預(yù)算的90.57%,上年度支出302.83萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少81.16萬元,同比下降26.80%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已調(diào)出,分別調(diào)入了邕寧區(qū)委辦、邕寧區(qū)醫(yī)保局、邕寧區(qū)市場監(jiān)督管理局、邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等行政機(jī)關(guān)單位,且本單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心也有1名事業(yè)人員調(diào)出,因此工資福利支出減少。
②商品和服務(wù)支出(302類)23.07萬元,占基本支出預(yù)算的9.43%,上年度支出88.53萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少65.46萬元,同比下降73.94%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已調(diào)出,分別調(diào)入了邕寧區(qū)委辦、邕寧區(qū)醫(yī)保局、邕寧區(qū)市場監(jiān)督管理局、邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等行政機(jī)關(guān)單位,行政人員減少,行政運(yùn)行經(jīng)費減少;原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局編外人員已全部調(diào)入邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān),編外人員減少,編外人員勞務(wù)費和勞務(wù)管理費減少;且本單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心也有1名事業(yè)人員調(diào)出,事業(yè)人員減少,事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費減少。因此,商品和服務(wù)支出減少。
????(2)項目支出預(yù)算。
????①工資福利支出(301類)0萬元,占項目支出預(yù)算的0%,上年度支出0萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),與上年持平。
②商品和服務(wù)支出(302類)0萬元,占項目支出預(yù)算的0%,上年度支出2238萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比減少2238萬元,同比下降100%,主要原因是上年度做預(yù)算時將項目支出預(yù)算做到了“其他商品和服務(wù)支出”部門經(jīng)濟(jì)分類科目下,而本年度做預(yù)算時未將項目支出預(yù)算做到該經(jīng)濟(jì)分類科目下,因此商品和服務(wù)支出減少。
③對個人和家庭的補(bǔ)助(303類)0萬元,占項目支出預(yù)算的0%,上年度支出0萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),與上年持平。
④資本性支出(310類)2238萬元,占項目支出預(yù)算的100%,上年度支出0萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù)),同比增加2238萬元,主要原因是上年度做預(yù)算時未將項目支出預(yù)算做到“其他資本性支出”部門經(jīng)濟(jì)分類科目下,而本年度做預(yù)算時將項目支出預(yù)算做到了該經(jīng)濟(jì)分類科目下。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入2482.74萬元,比2024年預(yù)算2631.52萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少148.78萬元,同比下降5.65%。收入預(yù)算減少的主要原因是:2024年下半年機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局整體并入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局后,不再是獨立核算單位,不再獨立編制部門預(yù)算,其中:原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已分別調(diào)入城區(qū)其他行政機(jī)關(guān),人員調(diào)出,因此人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算收入減少;原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局下屬二層事業(yè)單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心并入邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理,該單位由原來的非財務(wù)獨立核算單位變?yōu)樨攧?wù)獨立核算單位,年末有1名事業(yè)人員調(diào)出,因此人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算收入減少。
2025年部門總支出2482.74萬元,比2024年預(yù)算2631.52萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少148.78萬元,同比下降5.65%。支出預(yù)算減少的主要原因是:2024年下半年機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局整體并入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局后,不再是獨立核算單位,不再獨立編制部門預(yù)算,其中:原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員已分別調(diào)入城區(qū)其他行政機(jī)關(guān),人員調(diào)出,因此人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算支出減少;原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局下屬二層事業(yè)單位邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心并入邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理,該單位由原來的非財務(wù)獨立核算單位變?yōu)樨攧?wù)獨立核算單位,年末有1名事業(yè)人員調(diào)出,因此人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算支出減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算2482.74萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算2482.74萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算2482.74萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算2482.74萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為28.93萬元,主要用于:單位職工在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費方面的支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為14.46萬元,主要用于:單位職工在機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費方面的支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為11.84萬元,主要用于:單位職工在基本醫(yī)療保險方面的支出。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)預(yù)算數(shù)為14.02萬元,主要用于:單位職工在公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助方面的支出。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為0.14萬元,主要用于:單位職工在大病醫(yī)療統(tǒng)籌方面的支出。
(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項)預(yù)算數(shù)為153.64萬元,主要用于:單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按2025年基本支出綜合預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)安排的培訓(xùn)費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、公務(wù)接待費、辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費支出。
(7)農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)預(yù)算數(shù)為2238萬元,主要用于:實施城區(qū)本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目的支出。
(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為21.70萬元,主要用于:按照國家統(tǒng)一規(guī)定為單位職工計繳的住房公積金支出。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.48萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.48萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.48萬元。 ?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.48萬元,比2024年預(yù)算2.65萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少2.17萬元,同比下降81.89%。具體如下:
1. 因公出國(境)經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.48萬元,比2024年預(yù)算0.85萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少0.37萬元,同比下降43.53%,減少的原因主要是:2024年下半年機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員調(diào)出,分別調(diào)入城區(qū)其他行政機(jī)關(guān),該部分人員的經(jīng)費由其他單位做預(yù)算;且邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心年末有1名事業(yè)人員調(diào)出。人員調(diào)出,因此公務(wù)接待費預(yù)算相應(yīng)減少。主要用于:安排接待上級部門及相關(guān)單位人員來我局參加各類重大活動和調(diào)研考察,以及開展鞏固脫貧攻堅成果和銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作業(yè)務(wù)等需要開支的公務(wù)接待費用。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2025年預(yù)算0萬元,比2024年預(yù)算1.80萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少1.80萬元,同比下降100%。減少的原因主要是:2024年下半年機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局公務(wù)用車無償調(diào)撥至邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,年末編制2025年部門預(yù)算時由邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局做公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算,因此預(yù)算減少。
四、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算23.07萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用),比2024年預(yù)算40.17萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少17.10萬元,同比下降42.57%,減少的原因主要是:2024年下半年機(jī)構(gòu)改革,原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局4名行政人員和1名退休人員調(diào)出,分別調(diào)入城區(qū)其他行政機(jī)關(guān),該部分人員的經(jīng)費由其他單位做預(yù)算;且邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心年末有1名事業(yè)人員調(diào)出。人員調(diào)出,且事業(yè)單位公用經(jīng)費綜合預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)比行政機(jī)關(guān)單位的標(biāo)準(zhǔn)低,因此事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算減少。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年本部門政府預(yù)算采購預(yù)算總金額0.54萬元,比2024年預(yù)算2.29萬元(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局?jǐn)?shù)據(jù))減少1.75萬元,同比下降76.42%。其中,貨物類采購預(yù)算0.54萬元,占政府采購預(yù)算的100%,主要用于采購復(fù)印紙;工程類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,占政府采購預(yù)算的0%。
????(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2025年1月1日,本部門共有車輛1輛,其中:事業(yè)單位一般公務(wù)用車1輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
????(五)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)統(tǒng)一在南寧市邕寧區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局做整體支出預(yù)算績效管理。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目1個,涉及金額2238萬元,其中:一般公共預(yù)算支出2238萬元。績效目標(biāo)情況詳見報表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
項目名稱城區(qū)本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金,預(yù)算資金2238萬元,2025年度績效目標(biāo)為城區(qū)本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項目主要用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果,銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等各項項目,通過實施該項目,扎實推進(jìn)銜接資金項目各項工作,有效鞏固拓展脫貧攻堅成果,實現(xiàn)脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接,全面統(tǒng)籌推進(jìn)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):實施項目數(shù)量≥1個;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):項目驗收合格率和工作合規(guī)率=100%;設(shè)1條時效指標(biāo):項目完成及時率=100%;設(shè)1條成本指標(biāo):預(yù)算超支率≤0%;設(shè)1條社會效益指標(biāo):保障銜接資金項目各項工作正常運(yùn)行=100%保障;設(shè)1條滿意度指標(biāo):受益脫貧人口滿意率≥90%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門共對51個專項項目(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局的項目)支出開展績效自評,評價等級均為一等。結(jié)果應(yīng)用情況如下:本部門將績效自評結(jié)果作為完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù),同時加強(qiáng)評價結(jié)果的應(yīng)用,對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算,切實提高部門預(yù)算績效管理水平。51個項目根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題,完善了相關(guān)制度或改進(jìn)管理措施。
本部門對1個2023年度項目(原邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興局的項目)開展部門評價:為邕寧區(qū)2023年春季學(xué)期雨露計劃職業(yè)學(xué)歷教育第一批補(bǔ)助資金項目,評價結(jié)果為:項目績效評價得分100分,評價等級優(yōu)。結(jié)果應(yīng)用情況如下:項目經(jīng)費管理規(guī)范,立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范、項目預(yù)算符合要求,項目實施符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定,項目支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法等,設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)充分、符合客觀實際,績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量,項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本等等均符合要求,項目產(chǎn)生了社會效益和可持續(xù)影響,進(jìn)一步鞏固拓展了脫貧成果,有效銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。
本單位沒有項目納入2023年度財政評價。
????(六)涉密事項處理說明。
本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)鄉(xiāng)村振興信息中心2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級項目績效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表
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