邕寧區(qū)史志辦2025年部門預(yù)算
目 ?錄
一、邕寧區(qū)史志辦主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明?8
第四部分:邕寧區(qū)史志辦2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?11
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?11
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?11
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?11
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表?11
?
第一部分:部門概況?
一、邕寧區(qū)史志辦主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
中共南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)黨史研究室(南寧市邕寧區(qū)人民政府地方志編纂委員會(huì)辦公室)(簡(jiǎn)稱邕寧區(qū)史志辦,下同)主要職責(zé)有:
1.負(fù)責(zé)邕寧區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期黨史資料的征集、研究、編寫、宣傳,編輯出版地方黨史資料叢書;負(fù)責(zé)地方黨史資料使用和宣傳的鑒別、核實(shí)和審閱工作;承擔(dān)各種黨史專題的征集和撰寫工作;參與邕寧區(qū)黨委組織開展的黨史重大紀(jì)念活動(dòng)。
2.負(fù)責(zé)邕寧區(qū)本級(jí)地方志(包括地方志書和地方綜合年鑒)的組織編纂、管理、開發(fā)利用;擬訂本級(jí)地方志編纂的政策、規(guī)定及規(guī)劃;擬定本級(jí)地方志編纂方案并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)本級(jí)地方志資料的征集、編寫、審定工作;組織整理舊志,收集、整理各種地情資料;組織邕寧區(qū)各鎮(zhèn)志、村(社區(qū))志的審查驗(yàn)收、備案;指導(dǎo)邕寧區(qū)各行業(yè)志書、專業(yè)志書、行業(yè)年鑒的編纂;開展地方志業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
3.承辦城區(qū)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
1.組織黨員干部職工深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神,抓好專題學(xué)習(xí)教育和培訓(xùn)。
2.完成《邕寧年鑒(2024)》發(fā)行工作,推進(jìn)《邕寧年鑒(2025)》編纂工作。
3.推進(jìn)《<中國共產(chǎn)黨邕寧歷史>第三卷(1978-2012)》編纂工作。
4.繼續(xù)開展革命遺址遺跡普查工作。
5.持續(xù)深入推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育“七進(jìn)”、方志文化“六進(jìn)”活動(dòng)。
6.持續(xù)推進(jìn)落實(shí)地方志資料年報(bào)收集整理工作。
7.繼續(xù)做好年內(nèi)大事記的收集整理工作,及時(shí)將城區(qū)大事要事收集整理,并按要求報(bào)送至上級(jí)業(yè)務(wù)部門。
8.配合城區(qū)黨委、政府做好各項(xiàng)中心工作,完成城區(qū)黨委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1. 本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
邕寧區(qū)史志辦設(shè)置中國共產(chǎn)黨南寧市邕寧區(qū)委員會(huì)黨史研究室、南寧市邕寧區(qū)人民政府地方志編纂委員會(huì)辦公室,兩個(gè)機(jī)構(gòu)一套人馬,屬邕寧區(qū)委直屬參公事業(yè)單位,為財(cái)政全額撥款經(jīng)費(fèi)管理方式,事業(yè)單位分類改革類別為公益一類 ,內(nèi)設(shè)史志股、綜合股2個(gè)股室。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1. 207??邕寧區(qū)史志辦(一級(jí)預(yù)算單位)
2. 207001 ?邕寧區(qū)史志辦本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)本部門僅有邕寧區(qū)史志辦本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
邕寧區(qū)史志辦機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí),核定編制7名,其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
(二)人員構(gòu)成。
2024年12月,邕寧區(qū)史志辦在職在編6人;聘用人員2人;退休人員11人。退休人員由社保部門發(fā)退休金。 ?
?第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入167.44萬元,較上年減少11.76%。其中,一般公共預(yù)算撥款167.44萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出167.44萬元,較上年減少11.76%。
????1. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類)99.93萬元;
????(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)46.46萬元;
????(3)衛(wèi)生健康支出(類)11.52萬元;
(4)住房保障支出(類)9.52萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
?????①工資福利支出(類)122.76萬元;
②商品和服務(wù)支出(類)18.70萬元;
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)25.78萬元。
????(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
?①商品和服務(wù)支出(類)0.2萬元。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入167.44萬元,比2024年預(yù)算189.76萬元減少22.32萬元,同比下降11.76%。收入預(yù)算減少的主要原因是:在編人員退休1人和社保繳費(fèi)基數(shù)降低。2025年部門總支出167.44萬元,比2024年預(yù)算189.76萬元減少22.32萬元,同比下降11.76%。支出預(yù)算減少的主要原因是:在編人員退休1人和社保繳費(fèi)基數(shù)降低。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算167.44萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算167.44萬元,本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門2025年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算167.44萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算167.44萬元,本部門無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為99.93萬元,主要用于:本部門為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,包括國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出和按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為28.76萬元,主要用于:退休人員的公用經(jīng)費(fèi)、物業(yè)補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等方面的支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為11.36萬元,主要用于:在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分的支出。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為6.35萬元,主要用于:在職人員職業(yè)年金單位部分的支出。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為5.20萬元,主要用于:在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)單位部分的支出。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為6.27萬元,主要用于:在職人員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分的支出。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為0.05萬元,主要用于:在職人員大額醫(yī)療統(tǒng)籌的支出。
(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為9.52萬元,主要用于:本部門在編職工計(jì)繳的住房公積金。
????2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出。
????3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.18萬元。?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.18萬元,比2024年預(yù)算0.21萬元減少0.03萬元,同比下降14.29%。具體如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.18萬元,比2024年預(yù)算0.21萬元減少0.03萬元,同比下降14.29%,減少的原因主要是:落實(shí)過緊日子要求減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。主要用于:安排接待上級(jí)部門及相關(guān)單位對(duì)我城區(qū)進(jìn)行各項(xiàng)迎檢工作的公務(wù)接待費(fèi)等。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.7萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算減少13.95萬元,下降42.73%,減少的原因主要是:本年度勞務(wù)費(fèi)科目有所調(diào)整,導(dǎo)致商品和服務(wù)支出減少,同時(shí)我單位落實(shí)厲行節(jié)約、過緊日子政策,壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2024年無政府采購項(xiàng)目。????
(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
本部門2025年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
截至2024年12月31日,本部門沒有車輛;也沒有單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
????(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本部門整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目1個(gè),涉及金額0.2萬元,其中:一般公共預(yù)算支出0.2萬元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目名稱黨建雙擁經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金0.2萬元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為開展黨建雙擁活動(dòng),提升黨員干部黨性修養(yǎng),提升凝聚力,設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):開展黨建活動(dòng)1次以上;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):黨建工作驗(yàn)收合格率100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間為2025年內(nèi)完成;設(shè)1條成本指標(biāo)黨建工作經(jīng)費(fèi)0.2萬元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):通過學(xué)習(xí)教育,黨員素質(zhì)有所提高,提升凝聚力;設(shè)1條滿意度指標(biāo):黨員滿意度達(dá)95%以上。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:年初提前做好各項(xiàng)工作準(zhǔn)備,提前與各撰稿單位做好溝通,提高稿件質(zhì)量,確保按時(shí)按質(zhì)編纂出版《邕寧年鑒》。
本部門對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià):編纂出版《邕寧年鑒》項(xiàng)目,通過資料核查和數(shù)據(jù)分析等方式,我單位能按時(shí)按質(zhì)完成出版《邕寧年鑒(2023)》,我單位自評(píng)為97分。
本部門沒有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
????(六)涉密事項(xiàng)處理說明。
?本部門2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:邕寧區(qū)史志辦2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表
?
?
?
?