目 ?錄
一、中共邕寧區(qū)委編辦及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?3
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況9
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況9
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況10
第四部分:中共邕寧區(qū)委編辦2025年部門預(yù)算公開報表13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表14
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表14
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????第一部分:部門概況?
一、中共邕寧區(qū)委編辦及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
貫徹執(zhí)行黨中央和中央編委、自治區(qū)黨委和自治區(qū)黨委編委、市委和市委編委、城區(qū)黨委有關(guān)機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理的方針政策和決策部署。研究擬訂城區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革方案;審核城區(qū)黨政群機關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的機構(gòu)改革方案,并按規(guī)定的程序報批后,具體組織實施。研究擬定本城區(qū)機構(gòu)改革方案和實施意見,研究起草本城區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案。審核本城區(qū)黨政群機關(guān)、事業(yè)單位“三定”規(guī)定、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的調(diào)整。負責(zé)本城區(qū)事業(yè)單位登記管理和黨政群機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作。負責(zé)城區(qū)本級機構(gòu)編制實名制管理,指導(dǎo)本城區(qū)黨政群機關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作。承辦城區(qū)黨委和城區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其他工作。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
1.做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)履職事項清單工作。?按照倒排工期表嚴格按照時間節(jié)點逐步推進該項工作,堅持因地制宜、精準施策,指導(dǎo)各鎮(zhèn)科學(xué)編制“三張清單”,準確把握“三上三下”環(huán)節(jié),統(tǒng)籌做好清單審核、制度配套和監(jiān)督評估,確保清單能執(zhí)行、好落地、真管用。
2.穩(wěn)妥有序推進事業(yè)單位改革。按照上級部署要求深入開展公益類事業(yè)單位改革專項調(diào)研,摸清事業(yè)單位運行情況和存在問題,加大對“小弱散”事業(yè)單位的整合撤并力度,騰挪出更多資源保重點保急需。
3.優(yōu)化干部隊伍作風(fēng)建設(shè)。繼續(xù)強化政治機關(guān)建設(shè),加強專業(yè)能力建設(shè),打造一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)的高素質(zhì)專業(yè)化機構(gòu)編制干部隊伍。嚴格執(zhí)行機構(gòu)編制工作紀律,推動“清廉機關(guān)”建設(shè),以時時放心不下的責(zé)任感、積極擔(dān)當作為的使命感履好職盡好責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設(shè)置。
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
中共南寧市邕寧區(qū)委員會機構(gòu)編制委員會辦公室是區(qū)委議事協(xié)調(diào)機構(gòu)區(qū)委機構(gòu)編制委員會的辦事機構(gòu),承擔(dān)區(qū)委機構(gòu)編制委員會日常工作,作為區(qū)委工作機關(guān),歸口區(qū)委組織部管理,屬于機關(guān)單位,實行全額撥款的經(jīng)費管理形式。?
2.?所屬單位
南寧市邕寧區(qū)機構(gòu)編制信息中心為中共南寧市邕寧區(qū)委員會機構(gòu)編制委員會辦公室下屬公益一類事業(yè)單位。機構(gòu)規(guī)格為相當副科級,實行全額撥款的經(jīng)費管理形式。機構(gòu)編制信息中心統(tǒng)一在區(qū)委編辦做年度經(jīng)費預(yù)算。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成。
1.127中共南寧市邕寧區(qū)委員會機構(gòu)編制委員會辦公室(一級預(yù)算單位)
2.127001中共南寧市邕寧區(qū)委員會機構(gòu)編制委員會辦公室本級(二級預(yù)算單位)。
3.127002南寧市邕寧區(qū)機構(gòu)編制信息中心(二級預(yù)算單位)。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
中共南寧市邕寧區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室核定機關(guān)行政編制3名。南寧市邕寧區(qū)機構(gòu)編制信息中心核定事業(yè)編制5名。
(二)人員構(gòu)成。
中共南寧市邕寧區(qū)委員會機構(gòu)編制委員會辦公室現(xiàn)有在編人員3人 ,退休人員4人。
南寧市邕寧區(qū)機構(gòu)編制信息中心現(xiàn)有在編人員3人,退休人員1人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況。
2025年部門總收入135.97萬元,較上年減少0.1?%。其中,一般公共預(yù)算撥款135.97萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。
????(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況。
2025年部門總支出135.97萬元,較上年減少0.1%。
????1. 2025年當年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)
一般公共服務(wù)類科目89.53萬元,占支出總預(yù)算的65.85%,同比減少3.4萬元,下降3.82%,支出減少的主要原因是運行經(jīng)費支出減少、項目經(jīng)費支出減少,相應(yīng)經(jīng)費總體減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)
社會保障和就業(yè)類科目26.85萬元,占支出總預(yù)算的19.75%,同比減少1萬元,下降3.59%,支出增加的主要原因是退休人員增加1人,相應(yīng)社會保障和就業(yè)類經(jīng)費支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康支出類科目10.67萬元,占支出總預(yù)算的7.71%,同比增加0.17萬元,上升1.65%,支出增加的主要原因是人員繳存社保基數(shù)上調(diào),相關(guān)經(jīng)費數(shù)額相應(yīng)增加。
(4)住房保障支出(類)
住房保障支出類科目8.91萬元,占支出總預(yù)算的6.55%,同比增加0.07萬元,上升0.79%,支出增加的主要原因是人員繳存住房公積金基數(shù)上調(diào),相關(guān)經(jīng)費數(shù)額相應(yīng)增加。
2. 2025年當年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類)
工資福利支出預(yù)算108.67萬元,占基本支出預(yù)算的80.63%,同比增加5.41萬元,上升5.24%,支出增加的主要原因是人員調(diào)整相應(yīng)的人員工資、社保、醫(yī)保、公積金等支出相應(yīng)增加。
②商品和服務(wù)支出(類)
商品和服務(wù)支出預(yù)算16.78萬元,占基本支出預(yù)算的12.45%,同比減少5.81萬元,下降25.72%,支出減少的主要原因是厲行節(jié)儉節(jié)約公用支出壓減。
③對個人和家庭的補助(類)
對個人和家庭的補助預(yù)算9.32萬元,占基本支出預(yù)算的6.92%,同比增加0.25萬元,上升2.76%,支出增加的主要原因是退休人員退休費調(diào)整相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)增加。
????(2)項目支出預(yù)算。
①商品和服務(wù)支出(類)
商品和服務(wù)支出預(yù)算1.20萬元,占項目支出預(yù)算的100%,同比增加0.48萬元,上升66.67%,支出增加的主要原因是按照要求列支黨建雙擁項目經(jīng)費。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明。
2025年部門總收入135.97萬元,比2024年預(yù)算136.11萬元減少0.14萬元,同比下降0.1%。收入預(yù)算減少的主要原因是:人員調(diào)整,相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。2025年部門總支出135.97萬元,比2024年預(yù)算136.11萬元減少0.14萬元,同比下降0.1%。支出預(yù)算減少的主要原因是:人員經(jīng)費調(diào)整,相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算135.97萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算135.97萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財政撥款支出預(yù)算情況。
2025年部門財政撥款支出預(yù)算135.97萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算135.97萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(項)預(yù)算數(shù)為89.45萬元,主要用于:區(qū)委編辦根據(jù)南寧市統(tǒng)一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出和按城區(qū)財政局制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出;開展黨建及雙擁專項工作支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) ???行政單位離退休(項)預(yù)算數(shù)為10.5萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的社會保險支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為10.42萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的社會保險支出;社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為5.94萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納職業(yè)年金支出。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為4.86萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的醫(yī)療保險;衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)預(yù)算數(shù)為5.76萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助;衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為0.05萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的工傷保險等。
(4)住房和保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為8.91萬元,主要用于:區(qū)委編辦和下屬事業(yè)單位按照國家統(tǒng)一規(guī)定的繳存基數(shù)和繳存比例為職工繳納的住房公積金。
????2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
????3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
???三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.27萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.27萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2024年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算0.27萬元。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.27萬元,與2024年持平。具體如下:
1. 因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.27萬元,與2024年持平,持平的原因主要是:按照上級要求厲行節(jié)儉節(jié)約,減少公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算列支。主要用于:公務(wù)接待。按規(guī)定開支的公務(wù)接待支出。中共邕寧區(qū)委編辦及下屬參公事業(yè)單位嚴格貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約、公務(wù)接待管理的有關(guān)規(guī)定,從嚴控制公務(wù)接待范圍和標準。
3. 公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。主要用于:經(jīng)過公車改革,本單位已無公務(wù)用車。公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算為零。
4. 公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。主要用于:經(jīng)過公車改革,本單位已無公務(wù)用車。
四、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明。
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算16.78萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用),比2024年預(yù)算減少0.01萬元,下降0.05%,減少的原因主要是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,相關(guān)經(jīng)費相應(yīng)減少。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
本部門2025年無政府采購項目。
????(三)政府購買服務(wù)情況。
本部門2025年無政府購買服務(wù)項目。
????(四)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日,本部門資產(chǎn)總額1.30萬元,其中:通用設(shè)備0.67萬元,家具、用具、裝具及動植物0.63萬元。上年末資產(chǎn)總額2.08萬元,減少0.78萬元,減少37.50%,減少的原因主要是:本單位資產(chǎn)計提折舊。本部門共有車輛0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
????(五)預(yù)算績效目標管理情況說明。
1.預(yù)算績效目標情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標詳見報表13。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目1個,涉及金額1.2萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1.2萬元。績效目標情況詳見報表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標說明。
重點項目一:項目名稱黨建及雙擁經(jīng)費,預(yù)算資金1.2萬元,2025年度績效目標為用于單位黨建、雙擁、鄉(xiāng)村振興工作中的黨建及雙擁工作的開展,設(shè)1條數(shù)量指標:數(shù)量指標1.開展活動期數(shù)1期;設(shè)1條質(zhì)量指標:質(zhì)量指標1.開展活動合規(guī)率;設(shè)1條時效指標:時效指標1.活動完成時間;設(shè)1條成本指標:成本指標1.支出花費;設(shè)1條經(jīng)濟效益指標:社會效益指標1:黨員學(xué)習(xí)效率參與率;設(shè)1條滿意度指標:滿意度指標1.參與黨員滿意度。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明。
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目0個。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用。
本部門對1個2024年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目1個,二等的項目0個,三等的項目0個,四等的項目0個,結(jié)果應(yīng)用情況如下:一是投入方面。在年度預(yù)算安排時,對上年項目績效評價結(jié)果為“一等”的項目在安排資金時優(yōu)先保障;對項目績效評價結(jié)果為“二等”的項目根據(jù)實際情況安排資金;二是效果方面。運用績效評價等次,進一步完善管理制度,提高管理水平,規(guī)范支出行為,降低支出成本,增強支出責(zé)任。其中黨建及雙擁經(jīng)費項目績效評價為一等。
????(六)涉密事項處理說明。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:中共邕寧區(qū)委編辦?2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、本級項目績效目標公開表
十三、2025年度部門整體績效申報表