南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局
2025年部門預(yù)算
目??錄
一、南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)?
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況?
四、本級及二層預(yù)算單位的部門預(yù)算收支、項目支出說明?
(一)南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局(本級)?
第四部分:南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局2025年部門預(yù)算公開報表?
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表?
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表?
?
?
第一部分:部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市有關(guān)國內(nèi)貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作、新型工業(yè)化、城鄉(xiāng)數(shù)字化、信息化發(fā)展的戰(zhàn)略、政策;研究提出刺激內(nèi)貿(mào)融合和現(xiàn)代流通方式的發(fā)展建議,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的相關(guān)問題,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級,牽頭推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
2.擬定并組織實施城區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃;提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議;組織實施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
3.監(jiān)測、分析邕寧區(qū)經(jīng)濟運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息,進行預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出建議;負責(zé)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理有關(guān)工作。
4.負責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性建設(shè)資金安排的意見;負責(zé)城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資和組織實施,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項目及項目節(jié)能評估;指導(dǎo)工業(yè)和信息化投資項目的招標(biāo)管理工作。
5.指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步,以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),組織實施有關(guān)國家、自治區(qū)和南寧市科技專項,推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;推動軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.組織實施城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃和促進政策;組織協(xié)調(diào)相關(guān)示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料及散裝水泥的推廣應(yīng)用。
7.推進工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。
8.負責(zé)城區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo),會同有關(guān)部門實施促進中小企業(yè)以及非公有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;推進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展,負責(zé)組織協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔(dān)工作。
9.統(tǒng)籌推進城區(qū)信息化工作,協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的有關(guān)問題,指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
10.負責(zé)城區(qū)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)的管理工作。負責(zé)城區(qū)繭絲綢管理工作,負責(zé)城區(qū)鐵路、公路、水路、航空、郵電年度運輸和生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)。
11.負責(zé)城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理,牽頭研究擬訂城區(qū)工業(yè)園區(qū)的布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃,組織實施城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦法和獎懲措施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促工業(yè)園區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城區(qū)承接工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。
12.負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動連鎖經(jīng)營,商業(yè)特許經(jīng)營,物流配送,電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式及商貿(mào)領(lǐng)域信息化發(fā)展。
13.擬定城區(qū)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導(dǎo)產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃,推動農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
14.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任,實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售;承擔(dān)藥品流通行業(yè)的管理職責(zé),監(jiān)督實施有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
15.承擔(dān)組織實施消費品市場調(diào)控和生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求情況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)。
16.負責(zé)城區(qū)商貿(mào)、流通服務(wù)行業(yè)安全監(jiān)督管理,組織實施商貿(mào)、流通行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產(chǎn)檢查。
17.負責(zé)城區(qū)國有企業(yè)的監(jiān)督管理,推進國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,引導(dǎo)企業(yè)按照國家法律政策進行改革,并妥善安置企業(yè)職工。
18.承辦城區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)2025年主要工作任務(wù)
1.全力搶抓機遇,圍繞三大產(chǎn)業(yè)重點招商
圍繞“鏈主”企業(yè),以全產(chǎn)業(yè)鏈思維加快補鏈強鏈延鏈,大力引進新能源關(guān)鍵零部件項目。同時,借助“南寧渠道”優(yōu)勢,依托進駐落地項目,做大做強汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,加快打造汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),努力在新一輪新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展賽道上跑出邕寧“加速度”;通過企業(yè)介紹、平臺對接等方式,加大鋁精深加工產(chǎn)業(yè)引進力度,逐步形成優(yōu)勢互補、互利共贏、集約高效的完整產(chǎn)業(yè)集群。傾力提升企業(yè)服務(wù)水平,加快招商成果轉(zhuǎn)化。實行“全生命周期”服務(wù),積極主動指導(dǎo)和服務(wù)企業(yè),推進項目順利建設(shè)項目盡快履約,提高項目“四率”,促進簽約項目提速增效。
2.強化補鏈強鏈,進一步壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢
緊盯全區(qū)、全市產(chǎn)業(yè)鏈布局,圍繞發(fā)展新能源、鋁精深加工、高端裝備制造產(chǎn)業(yè),鼓勵弗迪電池、南南鋁業(yè)、中車軌道等各鏈條鏈主企業(yè)、龍頭企業(yè)、頭部企業(yè)繼續(xù)做大做強。按圖(產(chǎn)業(yè)鏈全景圖)索驥,加快引進國內(nèi)外強優(yōu)企業(yè),通過推進構(gòu)建與后端生產(chǎn)制造能力相適應(yīng)的上游材料和半成品本地供應(yīng)保障體系,推動產(chǎn)業(yè)整體向下游精深加工環(huán)節(jié)延伸,壯大產(chǎn)業(yè)能級,提升產(chǎn)品附加值。深入實施強龍頭壯產(chǎn)業(yè)行動,著力培育自治區(qū)級以上“專精特新企業(yè)”和單項冠軍企業(yè),力爭到“十四五”期末各主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)齊頭并進,產(chǎn)值同時突破百億大關(guān)。
3.抓好企業(yè)培育,促進項目成果優(yōu)勢轉(zhuǎn)化
嚴格執(zhí)行聯(lián)系壯大實體經(jīng)濟調(diào)研服務(wù)和重大工業(yè)項目服務(wù)、工業(yè)振興特派員機制等工作機制,緊抓工業(yè)企業(yè)“小升規(guī)”培育,變“企業(yè)找政策”為“政策找企業(yè)”,扶持新入規(guī)企業(yè)盡快達產(chǎn)。利用自治區(qū)、市級工業(yè)振興、壯大實體經(jīng)濟、穩(wěn)增長、減稅降費等政策,為企業(yè)提供融資服務(wù)、“桂惠貸”等各類貸款政策宣傳,幫助企業(yè)獲取發(fā)展資金,強化資金支持保障,提供全方位服務(wù)。
4.強化精準(zhǔn)服務(wù),多措并舉挖掘消費潛力
跟蹤服務(wù)好現(xiàn)代物流集團、中達桂之寶、萬富酒店、同心協(xié)力餐飲等行業(yè)內(nèi)總量大的企業(yè);加強上限入庫工作,培育新增長點;做好限下樣本單位跟蹤服務(wù)工作,拉升限下指標(biāo)支撐作用;深挖弗迪電池、天恒汽車部件等重點外貿(mào)企業(yè)增長潛力,引導(dǎo)企業(yè)積極融入國際國內(nèi)雙循環(huán)。精細謀劃促銷活動著力激發(fā)消費活力。積極組織企業(yè)踴躍參加上級各類促消費活動;積極爭取上級活動經(jīng)費支持,謀劃開展城區(qū)級百貨超市、家電、汽車等重點行業(yè)的促消費活動;鼓勵商貿(mào)企業(yè)充分利用節(jié)假日開展系列主題促銷活動,激發(fā)消費潛力。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機構(gòu)設(shè)置
1.本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局機關(guān)本級為行政單位,共有直屬單位1個:
(1)全額撥款事業(yè)單位:邕寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心。
局機關(guān)本級內(nèi)設(shè)黨政辦公室、工業(yè)股、商務(wù)股、黨建股、安全生產(chǎn)股、園區(qū)股等6個科室。
2.所屬單位
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局屬于行政單位,經(jīng)費管理方式(全額撥款)。
直屬單位:邕寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心屬于公益1類事業(yè)單位,經(jīng)費管理方式(全額撥款)。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)
1.?305?南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局(一級預(yù)算單位)
2.?305001??本級南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局(二級預(yù)算單位)
3.?305002?所屬單位邕寧區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(二級預(yù)算單位)
(說明:本部門僅有南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局本級一個二級預(yù)算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀
我局人員編制總數(shù)為16人,其中行政編制8人,事業(yè)編制8人。
(二)人員構(gòu)成
我單位實有財政供養(yǎng)人數(shù)61人,其中行政在職8人,事業(yè)在職6人,編外在職實有人數(shù)10人,退休人員37人。具體情況如下:
1.局機關(guān)本級。行政編制8人,實有財政供養(yǎng)人員55人,其中:行政編制在職人員8人,編外在職實有人數(shù)10人,離退休人員37人。
2.邕寧區(qū)邕寧區(qū)中心企業(yè)服務(wù)中心。事業(yè)編制8人,實有財政供養(yǎng)人員6人,其中:事業(yè)編制在職人員6人,無編外人員。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況
2025年收入總預(yù)算425.22萬元,同比減少18.87萬元,減少了4.25%,減少原因主要是離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少。全部屬于一般公共財政預(yù)算撥款。為邕寧區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況
2025年支出425.22萬元,其中:基本支出412.92萬元,占支出總預(yù)算97.11%,同比減少18.97萬元,減少了4.39%,減少原因主要是離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少;項目支出?12.3萬元,占支出總預(yù)算2.89%,同比增加0.1萬元,增長了0.82%,增長原因主要是增加二輕退休人員工資補差及生活補助預(yù)算。全部屬于一般公共財政預(yù)算撥款。
1.按支出功能分類科目劃分,共分四類,其中:
(1)資源探勘信息等事務(wù)類科目預(yù)算242.42萬元;占支出總預(yù)算的57.01%,同比增加9.79萬元,增長了4.21%,增長原因主要是中小企業(yè)服務(wù)中心新調(diào)入2人。主要用于保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項經(jīng)濟貿(mào)易和信息化管理工作任務(wù)、保障經(jīng)信事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)、臨聘人員經(jīng)費等安排的人員經(jīng)費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算138.06萬元;占支出總預(yù)算的32.47%,同比減少27.36萬元,減少了16.54%,減少原因主要是離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少。主要用于經(jīng)信局及二輕聯(lián)社按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員工資津補貼、離退休人員生活補助、離退休人員醫(yī)療補助等方面的支出。
(3)住房保障支出類科目支出預(yù)算20.28萬元;占支出總預(yù)算的4.77%,同比減少0.55萬元,減少了2.64%,減少原因主要是中小企業(yè)服務(wù)中心鄭英杰已退休(專技九級),中小企業(yè)服務(wù)中心公積金繳費基數(shù)減少;是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為經(jīng)信局及二層機構(gòu)中小企業(yè)服務(wù)中心計繳的住房公積金支出。
(4)衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算24.46萬元,占支出總預(yù)算的5.75%,同比減少0.75萬元,減少2.98%,減少的主要原因是中小企業(yè)服務(wù)中心鄭英杰已退休(專技九級),中小企業(yè)服務(wù)中心基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)減少。主要是支出經(jīng)信局及中小企業(yè)服務(wù)中心在職人員醫(yī)療保險及醫(yī)療補助等支出。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算。
(1)基本支出預(yù)算。主要是用于保障經(jīng)信局本級及二層機構(gòu)中小企業(yè)服務(wù)中心單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的在職人員經(jīng)費支出和離退休人員工資、津補貼、臨聘人員經(jīng)費等方面的支出;按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為經(jīng)信局及二層機構(gòu)中小企業(yè)服務(wù)中心單位職工計繳的醫(yī)療保險和住房公積金支出以及按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
基本支出412.92萬元,占支出總預(yù)算97.11%,同比減少18.97萬元,減少了4.39%,減少原因主要是離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少。其中:
工資福利支出預(yù)算290.91萬元,包括基本工資、津貼補貼、績效工資及社保金構(gòu)成。占基本支出預(yù)算的70.45%,同比增加56.04萬元,增長了23.86%,增長原因主要是2025年度臨聘人員工資放到了其他工資福利支出預(yù)算;主要用于人員工資、津補貼、獎金、公積金、社會保險繳費以及臨聘人員工資福利費等支出。
商品和服務(wù)支出預(yù)算41.01萬元,包括:其他交通費用6.96萬元、辦公費、會議費、臨聘人員經(jīng)費等。占基本支出預(yù)算的 9.93%,同比減少52.84萬元,減少了56.30%,減少原因主要是2025年度臨聘人員工資放到其他工資福利支出預(yù)算,不再放到商品和服務(wù)支出預(yù)算。主要用于為保證單位正常運轉(zhuǎn)的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待等基本支出。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算81萬元,包括離退休生活補貼、物業(yè)費等。占基本支出預(yù)算的19.62%,同比減少了22.17萬元,減少了24.49%,減少原因主要是:離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少。主要用于離退休人員生活補助、物業(yè)補貼及遺屬生活補助費等。
(2)項目支出預(yù)算。保障經(jīng)信局本級及局下屬二層單位履行職能,主要是用于經(jīng)信局及原二輕退休人員工資補差10.3萬元項目支出以及黨建雙擁工作經(jīng)費2萬元。
項目支出12.3萬元,占支出總預(yù)算2.89%,同比增加0.1萬元,增長了0.82%,增長原因主要是增加二輕退休工資補差及生活補貼0.1萬元。其中:
對個人和家庭的補助預(yù)算支出10.3萬元,包括經(jīng)信局系統(tǒng)企業(yè)幼教補助、二輕退休人員工資補差及生活補助。占項目支出預(yù)算的83.74%,同比增加0.1萬元,增長了0.82%,增長原因主要是增加二輕退休工資補差及生活補貼0.1萬元,主要是用于經(jīng)信系統(tǒng)企業(yè)幼教退休人員補助、二輕退休人員補差工資及生活補助。
商品和服務(wù)支出預(yù)算2萬元,包括黨員活動經(jīng)費及黨建工作經(jīng)費。占項目支出預(yù)算16.26%,與2024年預(yù)算持平,主要用于經(jīng)信局本級以及下屬各支部開展黨建活動工作經(jīng)費。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年收入總預(yù)算425.22萬元,同比減少18.87萬元,減少了4.25%,減少原因主要是離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少,全部屬于一般公共財政預(yù)算撥款。為邕寧區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。2025年支出總預(yù)算425.22萬元,同比減少18.87萬元,減少了4.25%,減少原因主要是離休干部陳桂枝已病故,對個人和家庭的補助支出預(yù)算減少。全部屬于一般公共財政預(yù)算撥款。為邕寧區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
需要說明的是:本部門2025年部門收支預(yù)算需匯總本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算
二、2025年財政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財政撥款收入預(yù)算425.22萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算425.22萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財政撥款支出預(yù)算情況
2025年部門財政撥款支出425.22萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算425.22萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)資源勘探信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管)(項)預(yù)算數(shù)為242.42萬元,主要用于:保證經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項經(jīng)濟貿(mào)易和信息化管理、服務(wù)企業(yè)工作保障的支出。包括根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、臨聘人員工資福利費、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及支付黨建雙擁工作經(jīng)費2萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)預(yù)算數(shù)為99.66萬元,主要用于:經(jīng)信局本級單位按國家規(guī)定發(fā)放的本級退休人員以及二輕退休人員生活補貼、物業(yè)補貼、公用經(jīng)費以及經(jīng)信局下屬企業(yè)退休人員幼教補助、二輕退休人員工資補差等。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)24.87萬元,主要用于繳交經(jīng)信局及、中小企業(yè)服務(wù)中心在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)13.52萬元,主要用于繳交經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心在職人員單位部分職業(yè)年金支出。
(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù) 20.28萬元,全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心在職職工計繳的住房公積金。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)11.07萬元,主要支付本級以及二層機構(gòu)中小企業(yè)服務(wù)中心在職人員單位部分醫(yī)療保險。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.14萬元,主要支付本級及二層機構(gòu)人員其他醫(yī)療支出。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助支出(項)13.26萬元,主要支付經(jīng)信局、中小企業(yè)服務(wù)中心在職人員醫(yī)療補助費。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.75萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算0.75萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元,2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算資金。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.75萬元,比2024年預(yù)算0.63萬元增加了0.12萬元,同比增長19.05%,增長原因:二輕聯(lián)社已撤銷并入經(jīng)信局。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費2025年預(yù)算0萬元,2024年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算0.75萬元,比2024年預(yù)算0.63萬元,增加了0.12萬元,同比增長了19.05%,增長原因:二輕聯(lián)社已撤銷并入經(jīng)信局。
3.公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算0萬元,2024年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
4.公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算0萬元,2024年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
四、本級及二層預(yù)算單位的部門預(yù)算收支、項目支出說明
(一)南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局(本級)
邕寧區(qū)經(jīng)信局?2025年收入總預(yù)算425.22萬元,其中:基本支出預(yù)算收入412.92萬元,項目支出預(yù)算收入12.3萬元;2025年支出總預(yù)算425.22萬元,其中:基本支出預(yù)算412.92萬元,項目支出預(yù)算12.3萬元,支出項目共3個。
五、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算41.01萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、臨聘人員經(jīng)費以及其他費用),比2024年預(yù)算減少52.84萬元,減少了56.30%,減少的原因主要是2025年度臨聘人員工資放到其他工資福利支出預(yù)算,不再放到商品和服務(wù)支出預(yù)算。。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明
2025年本部門無政府采購預(yù)算。
(三)政府購買服務(wù)情況
2025年本部門無政府購買服務(wù)項目。
(四)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2024年12月31日,我單位資產(chǎn)總額為96.33萬元,主要由以下二部分構(gòu)成:流動資產(chǎn)89.13萬元,占資產(chǎn)總額的92.53%,主要為銀行存款、其他應(yīng)收款;固定資產(chǎn)凈值為7.20萬元(注:按照城區(qū)財政局要求2018年12月開始提取累計折舊),占資產(chǎn)總額的7.47%,主要是其他資產(chǎn)。截止2024年12月31日,流動資產(chǎn)89.13萬元,2023年12月31日,流動資產(chǎn)3503.99萬元,同比減少3414.86萬元,減少了97.46%,減少主要原因是:根據(jù)財政局調(diào)賬通知:①借:其他應(yīng)付款2500.00萬元,貸:財政應(yīng)返還額度2500.00萬元;②借:其他應(yīng)付款907.00萬元,貸:其他應(yīng)收款907.00萬元,流動資產(chǎn)減少了3407.00萬元(注:沖帳)。截止2024年12月31日,固定資產(chǎn)原值21.39萬元,與2023年12月31日固定資產(chǎn)原值21.39萬元持平。單位4輛公車已全部上交,并已辦理有關(guān)手續(xù),財務(wù)已做銷賬處理,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(五)預(yù)算績效管理情況說明
1.預(yù)算績效目標(biāo)管理情況說明
(1)整體支出預(yù)算績效管理情況
本部門整體績效目標(biāo)詳見預(yù)算公開表13。
(2)本級項目預(yù)算績效管理情況
2025年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目3個,涉及資金12.3萬元,其中:一般公共預(yù)算支出12.3萬元??冃繕?biāo)情況詳見預(yù)算公開表12。
(3)重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目一:二輕退休人員工資補差及生活補助費,預(yù)算資金9.70萬元,2025年度績效目標(biāo)為解決二輕退休人員工資補差及生活補助費,由財政從一般公共預(yù)算安排支出。設(shè)置數(shù)量指標(biāo):二輕退休人員3人,指標(biāo)值=3人;質(zhì)量指標(biāo):工作合規(guī)率100%;時效指標(biāo):時間指標(biāo)值=2025年;成本指標(biāo):投入成本9.70萬元支付二輕退休人員工資補差,成本指標(biāo)值=9.70萬元;經(jīng)濟效益指標(biāo):通過支付退休人員工資補差,促進社會和諧,促進穩(wěn)定發(fā)展。滿意度指標(biāo):二輕退休人員滿意度100%。
2.預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用情況說明
(1)事前績效評估結(jié)果應(yīng)用。
本部門2025年部門預(yù)算沒有新申請財政資金安排且實施期內(nèi)支出計劃資金總額500萬元及以上的重大項目。
(2)績效評價結(jié)果應(yīng)用
本部門對11個2023年度項目開展績效自評,評價結(jié)果為一等的項目7個,二等的項目2個,四等的項目2個,我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進資金管理的重要依據(jù),將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項目資金安排等相結(jié)合。同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用,對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實提高部門預(yù)算績效管理水平,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題進行認真整改,強化績效評價結(jié)果運用,提升部門管理效能,及時公開績效評價情況。
本部門對1個2023年度項目開展部門評價:撥付南寧市龍申寧鑫新材料科技有限公司高端鋰電銅箔項目一期開工建設(shè)補助資金6500.00萬元,產(chǎn)出指標(biāo),數(shù)量指標(biāo):扶持企業(yè)1個。質(zhì)量指標(biāo):工作合規(guī)率100%。產(chǎn)出時效:2023.01.01-2023.12.31;完工率100%;資金支付率100%。成本指標(biāo):支付企業(yè)扶持資金6500.00萬元,資金使用率100%。社會效益:通過引進優(yōu)質(zhì)企業(yè),促進城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。這個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。結(jié)果應(yīng)用情況如下:我局將績效自評結(jié)果作為完善資金支出和改進資金管理的重要依據(jù),將績效自評結(jié)果與下一年度部門預(yù)算編制、項目資金安排等相結(jié)合。同時加強評價結(jié)果的應(yīng)用,對有效支出安排預(yù)算、低效支出壓減預(yù)算、切實提高部門預(yù)算績效管理水平,對績效評價發(fā)現(xiàn)問題進行認真整改,強化績效評價結(jié)果運用,提升部門管理效能,及時公開績效評價情況。
本部門有0個2023年度項目開展了財政評價,本部門沒有項目納入財政評價。
(六)涉密事項處理說明
本部門預(yù)算無涉密事項。?
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局?2025年部門預(yù)算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表
十一、項目支出預(yù)算明細表
十二、項目支出預(yù)算績效目標(biāo)表
十三、部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表?
南寧市邕寧區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局
??????2025年3月25日