南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局2023年部門預算及“三公”經費預算
目錄
第一部分:部門概況 ..............................3
一、南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局及所屬單位主要職責和2023年主要工作任務 ....................... ....3
(一)主要職責...................................3
(二)2023年主要工作任務........................6
二、機構設置和部門預算單位構成...................7
(一)機構設置 .................................7
(二)部門預算單位構成…………………………………7
三、編制現狀和人員構成…………………………………7
(一)編制現狀……………………………………………7
(二)人員構成……………………………………………7
第二部分:2023年部門預算及“三公”經費預算說明..9
一、2023年部門收支預算總體情況 ...................9
(一)2023年部門收入預算總體情況 ................9
(二)2023年部門支出預算總體情況 ................9
(三)2023年部門預算收支增減變化情況說明......... 12
二、2023年部門財政撥款收支預算情況...............12
(一)2023年部門財政撥款收入預算情況 .............12
(二)2023年部門財政撥款支出預算情況 .............13
三、2023年部門預算“三公”經費支出預算情況.......15
(一)2023年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況.15
(二)2023年一般公共預算“三公”經費支出預算情況..15
四、本級及二層預算單位的部門預算收支、項目支出說明.16
(一)南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局(本級)......16
(二)二層機構....................................16
五、其他重要事項情況說明..........................16
(一)機關運行經費 ...............................16
(二)政府采購情況 ...............................16
(三)政府購買服務情況............................16
(四)國有資產占用情況............................17
(五)預算績效管理情況............................17
(六)涉密事項處理說明............................18
六、專業(yè)名詞解釋..................................18
七、南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局2023年部門預算公開表……20
1.部門收支總體情況表(預算批復表1)……….20
2.部門收入總體情況表(預算批復表2)………20
3.部門支出總體情況表(預算批復表3)………20
4.財政撥款收支總體情況表(預算批復表4)…20
5.一般公共預算支出情況表(預算批復表5)…21
6. 一般公共預算基本支出情況表(預算批復表6)…21
7. 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算批復表7)…21
8. 政府性基金預算支出情況表(預算批復表8)…21
9.國有資本經營預算支出情況表(預算批復表9)…21
10.一般公共預算政府支出經濟分類情況表(預算批復表10)…21
11.項目支出預算績效目標表………21
12.部門整體支出預算績效目標表……21
第一部分:部門概況
一、南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局及所屬單位主要職責和2023年主要工作任務
(一)主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、南寧市有關國內貿易和國際經濟合作、新型工業(yè)化、城鄉(xiāng)數字化、信息化發(fā)展的戰(zhàn)略、政策;研究提出刺進內貿融合和現代流通方式的發(fā)展建議。
2.擬定并組織實施城區(qū)工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃;提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構調整的建議;組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準,指導產業(yè)質量管理工作。
3.監(jiān)測、分析邕寧區(qū)經濟運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,進行預警和信息引導,協調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出建議;負責工業(yè)和信息產業(yè)相關行業(yè)應急管理有關工作。
4.負責提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向、財政性建設資金安排的意見;負責城區(qū)工業(yè)和信息化相關產業(yè)投資和組織實施,按規(guī)定權限審批、核準和備案規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內工業(yè)和信息化產業(yè)固定資產投資項目及項目節(jié)能評估;指導工業(yè)和信息化投資項目的招標管理工作。
5.指導相關行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè),組織實施有關國家、自治區(qū)和南寧市科技專項,推進相關科研成果產業(yè)化;推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展。
6.組織實施城區(qū)工業(yè)和信息化相關產業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產、循環(huán)經濟規(guī)劃和促進政策;組織協調相關示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料及散裝水泥的推廣應用。
7.推進工業(yè)和信息化相關行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質和核心競爭力,指導相關行業(yè)加強安全生產管理。
8.負責城區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導,會同有關部門實施促進中小企業(yè)以及非公有制經濟發(fā)展的相關政策和措施,協調解決有關問題;推進農產品加工業(yè)發(fā)展,負責組織協調減輕企業(yè)負擔工作。
9.統(tǒng)籌推進城區(qū)信息化工作,協調信息化建設中的有關問題,指導協調電子政務發(fā)展,推動跨行業(yè)、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。
10.承擔相關信息安全管理責任。負責協調城區(qū)信息安全和信息安全保障體制建設,指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網絡的安全保障工作,協調處理網絡與信息安全事件。
11.負責城區(qū)工業(yè)和信息化相關行業(yè)的管理工作。負責城區(qū)繭絲綢管理工作,負責城區(qū)鐵路、公路、水路、航空、郵電年度運輸和生產的綜合協調。
12.負責城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理,牽頭研究擬訂城區(qū)工業(yè)園區(qū)的布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃,組織實施城區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦法和獎懲措施,指導、協調、督促工業(yè)園區(qū)建設,指導城區(qū)承接工業(yè)和信息產業(yè)的產業(yè)轉移工作。
13.負責推進流通產業(yè)結構調整,指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動連鎖經營,商業(yè)特許經營,物流配送,電子商務等現代流通方式及商貿領域信息化發(fā)展。
14.擬定城區(qū)貿易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導產品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網點規(guī)劃,推動農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。
15.承擔牽頭協調整頓和規(guī)范市場經濟秩序工作的責任,實施規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售;承擔藥品流通行業(yè)的管理職責,監(jiān)督實施有關行業(yè)標準;按規(guī)定對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村以及家畜定點屠宰場(點)屠宰和《酒類零售許可證》及酒類流通進行監(jiān)督管理。
16.承擔組織實施消費品市場調控和生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求情況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導。
17.負責城區(qū)商貿、流通服務行業(yè)安全監(jiān)督管理,組織實施商貿、流通行業(yè)企業(yè)事故防范措施和安全生產檢查。
18.負責城區(qū)國有企業(yè)的監(jiān)督管理,推進國有企業(yè)建立現代企業(yè)制度,引導企業(yè)按照國家法律政策進行改革,并妥善安置企業(yè)職工。
19.承辦城區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)2023年主要工作任務
2023年是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年,我們將認真貫徹落實中央經濟工作會議、自治區(qū)黨委十二屆五次全會暨經濟工作會議精神和市委、市人民政府的有關部署以及即將召開的城區(qū)黨代會的有關要求,進一步提振信心、鼓足干勁,采取強有力措施,努力保持良好增長態(tài)勢。
1.力促經濟指標全面回正
規(guī)模以上工業(yè)總產值增長20%以上;規(guī)模以上工業(yè)增加值增長20%以上;工業(yè)投資完成50億元以上;培育新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10家以上。2023年社會消費品零售總額及批零住餐同比增速預計分別為3%、2%、8%、6%、8%,培育新增限額以上企業(yè)3家。
2.推進重點項目建設
繼續(xù)推進百濟新平300MW農光互補、金固“阿凡達”低碳輪轂、產投產業(yè)園三期等重點在建項目盡快投產達產。積極服務南寧邕州弗迪電池有限公司10GWh動力電池擴產、廣西潮力精密技術有限公司年產30萬噸鋁板帶及20萬噸電池鋁箔等全面投產;推動北京杰思偉業(yè)年產10萬噸電子銅箔生產項目落地投產。跟進商貿重點項目,督促原“寶能城市廣場”盡早建成運營,鼓勵南寧萬達茂金街黃金珠寶特色街區(qū)的加快開展招商工作。重點督促推進牛灣物流園區(qū)項目建成運營。推動云鷗物流進一步完善南糖云鷗電子商務平臺及智能倉儲管理系統(tǒng)等。
3.加大商貿企業(yè)精準服務力度
跟進南寧中達豐田汽車銷售服務有限公司五象分公司升級獨立核算進度。跟蹤服務原廣西南寧禧悅昇酒店,動員酒店獨立對外經營。督促榮耀集團南寧凱悅嘉軒酒店加快裝修施工進度,盡快投入使用。繼續(xù)挖掘萬達茂有發(fā)展?jié)摿Φ牟惋嬈髽I(yè),鼓勵桂盛兔注冊餐飲業(yè)獨立法人企業(yè)開設連鎖門店運營。
4.深挖外貿增長潛力
做好城區(qū)重點企業(yè)進出口情況信息收集,跟進南南鋁業(yè)、鋁箔進出口業(yè)務調整情況。鼓勵建機用好中歐班列優(yōu)先開行的優(yōu)勢擴大自主出口業(yè)務,動員香料出口企業(yè)君信進出口公司、福豐工藝品公司等企業(yè)擴大出口業(yè)務。
二、機構設置和部門預算單位構成
(一)機構設置
邕寧區(qū)經信局機關本級為行政單位,共有2個二層機構。
(二)部門預算單位構成
1.南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局(本級)。
2.全額撥款事業(yè)單位(二層機構):邕寧區(qū)中小企業(yè)服務中心。
3.參公單位(二層機構):邕寧區(qū)二輕聯社。
(一)編制現狀
1.南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局(本級),行政編制8人。
2.邕寧區(qū)中小企業(yè)服務中心(二層機構)事業(yè)編制5人。
3.邕寧區(qū)二輕聯社(二層機構)參公編制 3人。
(二)人員構成情況
我局及二層機構實有財政供養(yǎng)人數64人,其中:行政編在職人員8人,參公編在職人員1人,事業(yè)編在職人員4人,編外人員10人,離退休人員41人。具體情況如下:
1.局機關本級。實有財政供養(yǎng)人員53人,其中:行政編在職人員8人,編外人員10人,離退休人員35人。
2.邕寧區(qū)中小企業(yè)服務中心(二層機構)實有財政供養(yǎng)事業(yè)編在職人員4人,無編外人員。
3.邕寧區(qū)二輕聯社(二層機構)實有財政供養(yǎng)人員7人,其中:參公編在職人員1人,退休人員6人,無編外人員。
第二部分:2023年部門預算及“三公”經費預算說明
一、2023年部門收支預算總體情況
(一)2023年部門收入預算總體情況
2023年收入總預算441.36萬元,同比下降83.91%,主要原因是項目支出預算減少了。本項全部屬于一般公共財政預算撥款,為邕寧區(qū)財政當年撥付的資金。
(二)2023年部門支出預算總體情況
2023年支出441.36萬元,其中:基本支出432.86萬元,占支出總預算98.07%,同比增加5.11萬元,增長1.19%,主要原因是人員工資的增長;項目支出 8.5萬元,占支出總預算1.93%,同比減少2305.99萬元,下降99.63%,主要原因是項目預算除了經信局退休人員工資補差、二輕退休人員工資補差及生活補貼8.5萬元外,無其他預算。本項全部屬于一般公共財政預算撥款。
1.按支出功能分類科目劃分,共分四類,其中:
(1)資源探勘信息等事務類科目預算256.44萬元,占支出總預算的58.1 %,同比減少1884.35萬元,下降88.02%,主要原因是項目預算除了經信局及二輕退休人員工資補差8.5萬元外,無企業(yè)補助資金預算。本項資金主要用于保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項經濟貿易和信息化管理以及二輕工作任務、保障經信及二輕事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。包括根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準、臨聘人員經費等安排的人員經費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經費支出。
(2)社會保障和就業(yè)類科目支出預算142.78萬元,占支出總預算的32.35%,同比減少18.41萬元,下降11.42%,主要原因是2022年度有離休干部莫細華及退休干部施泉、韋國新病故,離休人員工資津補貼、離退休人員生活補貼、離退休人員醫(yī)療補助等方面的支出減少了。本項資金主要用于經信局及二輕聯社按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員工資津補貼、離退休人員生活補貼、離退休人員醫(yī)療補助等方面的支出?! ?/span>
(3)住房保障支出類科目支出預算18.92萬元,占支出總預算的4.29%,同比增加0.79萬元,增長4.36%,主要原因是經信局及二層機構中小企業(yè)服務中心在職人員工資的增長。本項資金主要用于按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為經信局及二層機構中小企業(yè)服務中心、二輕聯社在職人員計繳的住房公積金支出。
(4)衛(wèi)生健康支出類科目支出預算23.22萬元,占支出總預算的5.26%,同比增加1.09萬元,增長4.93%,主要原因是人員工資增長,社會保險費繳費增加。本項資金主要是用于經信局、二輕聯社及中小企業(yè)服務中心在職人員醫(yī)療保險及醫(yī)療補助等支出。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算、項目支出預算。
(1)基本支出預算。主要是用于保障經信局本級及二層機構中小企業(yè)服務中心、二輕聯社單位正常運轉的日常支出。包括按照國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的在職人員經費支出和離退休人員工資、津補貼、臨聘人員經費等方面的支出;按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為經信局及二層機構中小企業(yè)服務中心、二輕聯社單位職工計繳的醫(yī)療保險和住房公積金支出以及按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經費支出。
基本支出432.86萬元,占支出總預算98.07%,同比增加5.11萬元,增長1.19%,主要原因是人員工資增長了,具體如下:
工資福利支出預算242.25萬元,包括基本工資、津貼補貼、績效工資及社保金構成。占基本支出預算的 55.96%,同比增加11.56萬元,增長5.01%,主要原因是人員工資增長了。本項資金主要用于人員工資、津補貼、獎金、公積金、社會保險繳費等支出。
商品和服務支出預算97.66萬元,包括:其他交通費用7.74萬元、辦公費、會議費、臨聘人員經費等。占基本支出預算的 22.56%,同比減少0.7萬元,下降0.71%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少費用支出。本項資金主要用于為保證單位正常運轉的辦公、印刷、水電、郵電、差旅、維修、工會經費、福利費、公務接待、編外人員經費等基本支出。
對個人和家庭的補助支出預算92.95萬元,包括離休費、離退休生活補貼、物業(yè)費等。占基本支出預算的 21.47%,同比減少5.75萬元,下降5.85%,主要原因是2022年有離休干部莫細華及退休干部施泉、韋國新病故,離休費、離退休生活補貼、物業(yè)費等支出減少。本項資金主要用于離休人員的工資發(fā)放、遺屬生活補助費等。
(2)項目支出預算。主要用于經信局及二輕退休人員工資補差項目支出。
項目支出 8.5萬元,占支出總預算1.93%,同比減少2305.99萬元,下降99.63%,主要原因是項目預算除了經信局退休人員工資補差、二輕退休人員工資補差及生活補貼8.5萬元外,無其他預算。
項目支出預算是離退休費支出8.5萬元,占項目支出預算的100%,主要是支付經信系統(tǒng)企業(yè)幼教退休人員及二輕退休人員補差工資。
(三)2023年部門預算收支增減變化情況說明
2023年收入總預算441.36萬元,同比減少2300.88萬元,下降83.91%,主要原因是項目支出預算減少,全部屬于一般公共財政預算撥款,為邕寧區(qū)財政當年撥付的資金。
2023年支出441.36萬元,同比減少2300.88萬元,下降83.91%,主要原因是項目支出預算減少,全部屬于一般公共財政預算撥款,為邕寧區(qū)財政當年撥付的資金。
二、2023年部門財政撥款收支預算情況
(一)2023年部門財政撥款收入預算情況
2023年部門財政撥款收入預算441.36萬元,其中:一般公共預算收入預算441.36萬元,政府性基金預算收入預算0萬元,國有資本經營預算收入預算0萬元。
本部門無政府性基金預算收入預算,本部門無國有資本經營預算收入預算。
(二)2023年部門財政撥款支出預算情況
2023年部門財政撥款支出預算441.36萬元,其中:一般公共預算支出預算441.36萬元,政府性基金預算支出預算0萬元,國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下:
1、一般公共預算支出預算
(1)資源勘探信息等事務(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管)(項)預算數為248.54萬元,主要用于:保證經信局、中小企業(yè)服務中心以及二輕聯社日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項經濟貿易和信息化管理、服務企業(yè)工作以及二輕聯社工作保障的支出。包括根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按南寧市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、培訓費、差旅費、維修費、會議費等日常公用經費支出;資源勘探信息等事務(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管)(項)7.9萬元,主要用于:二輕退休人員工資補差及生活補助。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)預算數為104.93萬元,主要用于:經信局本級單位按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員工資津補貼等方面的基本支出以及支付本級離退休人員以及二輕退休人員生活補貼、物業(yè)補貼、公用經費等。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預算數25.23萬元,主要用于繳交經信局及、中小企業(yè)服務中心及二輕聯社在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)12.62萬元,主要用于繳交經信局、中小企業(yè)服務中心及二輕聯社在職人員單位部分職業(yè)年金支出。
(3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預算數 18.92萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,為經信局、中小企業(yè)服務中心及二輕聯社在職職工計繳的住房公積金。
(4)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)10.33萬元,主要支付本級以及二層機構中小企業(yè)服務中心、二輕聯社在職人員單位部分醫(yī)療保險;衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.12萬元,主要支付本級及二層機構人員其他醫(yī)療支出;衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助支出(項)12.77萬元,主要支付經信局、中小企業(yè)服務中心及二輕聯社在職人員醫(yī)療補助費。
2.政府性基金預算支出預算
本部門無政府性基金預算支出。
3.國有資本經營預算支出預算
本部門無國有資本經營預算支出。
三、2023年部門預算“三公”經費支出預算情況
(一)2023年部門預算全口徑“三公”經費支出預算情況
2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.65萬元(含二輕聯社全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.65萬元,公務用車購置費支出預算0萬元,公務用車運行維護費支出預算0萬元,2023年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算資金。
(二)2023年一般公共預算“三公”經費支出預算情況
2023年一般公共預算“三公”經費支出預算0.65萬元(含二輕聯社),比2022年預算0.68萬元(含二輕聯社)減少0.03萬元,下降4.41%,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少費用支出。其中:
1.因公出國(境)經費2023年預算0萬元,2022年預算0萬元,與2022年持平。
2.公務接待費2023年預算0.65萬元(含二輕聯社),比2021年預算0.68萬元(含二輕聯社),減少0.03萬元,下降4.41%,原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少費用支出。
3.公務用車購置費2023年預算0萬元,2022年預算0萬元,與2022年持平。
4.公務用車運行維護費2023年預算0萬元,2022年預算0萬元,與2022年持平。
四、本級及二層預算單位的部門預算收支、項目支出說明
(一)南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局(本級)
邕寧區(qū)經信局 2023年收入總預算441.36萬元,其中:基本支出預算收入432.86萬元,項目支出預算收入8.5萬元;2023年支出總預算441.36萬元,其中:基本支出預算432.86萬元,項目支出預算8.5萬元,支出項目共2個 。
(二)二層機構
二層機構邕寧區(qū)中小企業(yè)服務中心和二輕聯社,無單獨預算。
五、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費
2023年本部門機關運行經費預算97.66萬元(指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、臨聘人員經費以及其他費用),比2022年預算減少0.7萬元,下降0.71%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少費用支出。
(二)政府采購情況
2023年本部門無政府采購預算。
(三)政府購買服務情況
2023年本部門無政府購買服務項目。
(四)國有資產占用情況
截至2022年12月31日,我單位資產總額為3494.88萬元,主要由以下二部分構成:流動資產3483.07萬元,占資產總額的99.66%,主要為銀行存款、其他應收款、財政應返還額度;固定資產凈值為11.81萬元(注:按照城區(qū)財政局要求2018年12月開始提取累計折舊),占資產總額的0.34%,主要是其他資產。截至2022年12月31日,流動資產3483.07萬元,2021年12月31日,流動資產2763.18萬元,同比增加719.89萬元,增長26.05%,主要原因是:2022年支付經信局臨聘人員工資福利費及勞務管理費共計662,158.00元,財政要求調賬,借方:662,158.00元作為暫付性款項列入“其他應收款”科目,貸方:其他應付款662,158.00元。支付給廣西申龍汽車制造有限公司補助資金6,570,000.00元,財政要求調賬,借方:6,570,000.00元作為暫付性款項列入“其他應收款”科目,貸方:其他應付款6,570,000.00元。截至2022年12月31日,固定資產原值59.42萬元,2021年12月31日,固定資產原值59.42萬元,與2021年保持不變。單位4輛公車已全部上交,并已辦理有關手續(xù),財務已做銷賬處理,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(五)預算績效管理情況
2023年納入預算績效目標管理的項目2個,涉及金額8.5萬元,全部為一般公共預算撥款。其中納入預算績效目標管理的項目如下:
1. 退休人員財政補差工資(經信)0.6萬元。
2. 二輕退休費補差及生活補貼7.9萬元。
(詳見財政支出項目績效目標申報表)。
(六)涉密事項處理說明
本部門預算無涉密事項。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:納入邕寧區(qū)財政預決算管理的“三公”經費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局2023年部門預算公開表
1.部門收支總體情況表(預算批復表1)
2.部門收入總體情況表(預算批復表2)
3.部門支出總體情況表(預算批復表3)
4.財政撥款收支總體情況表(預算批復表4)
5.一般公共預算支出情況表(預算批復表5)
6. 一般公共預算基本支出情況表(預算批復表6)
7. 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算批復表7)
8. 政府性基金預算支出情況表(預算批復表8)
9.國有資本經營預算支出情況表(預算批復表9)
10.一般公共預算政府支出經濟分類情況表(預算批復表10)
11.項目支出預算績效目標表
12.部門整體支出預算績效目標表
南寧市邕寧區(qū)經濟貿易和信息化局
2023年3月10日