目 ?錄
一、邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成?4
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明??5
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?8
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明(事業(yè)單位用:事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明)?9
第四部分:邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表?13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?13
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表?13
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?13
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表?13
第一部分:部門概況?
一、邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)
根據(jù)邕辦發(fā)[2021]51號(hào)文件的規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)工作的法律、法規(guī)和政策,做好城區(qū)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)的服務(wù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理的事務(wù)性工作,負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)辦公用房的規(guī)劃、建設(shè)、管理、調(diào)劑、使用監(jiān)督、維修等事務(wù)性工作,指導(dǎo)、推進(jìn)城區(qū)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類工作;負(fù)責(zé)城區(qū)公務(wù)用車服務(wù)保障平臺(tái)和司勤人員的管理、車輛調(diào)度、機(jī)務(wù)安全、信息采集等工作,指導(dǎo)城區(qū)黨政機(jī)關(guān)各部門的公務(wù)用車管理工作,配合有關(guān)部門推進(jìn)城區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作,負(fù)責(zé)公務(wù)用車定編管理的事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)城區(qū)重大會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障服務(wù)工作;負(fù)責(zé)城區(qū)政府食堂的運(yùn)營(yíng)管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)大院的綜合治理、安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)及公共設(shè)備(水電、人防、消防、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備)維修管理,公共環(huán)境衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等工作,協(xié)助信訪、公安等有關(guān)部門妥善處理群體上訪事件;完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2025年主要工作任務(wù)
1、堅(jiān)持理論學(xué)習(xí),開展干部職工廉政警示教育,增強(qiáng)廉潔自律意識(shí),夯實(shí)后勤職工隊(duì)伍思想和紀(jì)律基礎(chǔ)。
2、做好南寧市下達(dá)的公共機(jī)構(gòu)既有建筑改造及光伏發(fā)電項(xiàng)目任務(wù),扎實(shí)開展國(guó)家公共機(jī)構(gòu)節(jié)約型示范單位創(chuàng)建活動(dòng)。加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳教育,做好城區(qū)能源資源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作,加強(qiáng)生活垃圾分類日常管理,促進(jìn)節(jié)能工作發(fā)展。繼續(xù)做好垃圾分類督查工作,加強(qiáng)垃圾分類宣傳教育,并將它列入干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容,開展主題宣傳活動(dòng)。
3、按照城區(qū)部署和要求,統(tǒng)籌好機(jī)關(guān)單位辦公用房的統(tǒng)計(jì)、調(diào)配以及閑置辦公用房的接收管理、產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。
4、加強(qiáng)城區(qū)本級(jí)公務(wù)用車定點(diǎn)維修保養(yǎng)及公務(wù)租車服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)工作的具體實(shí)施。制定落實(shí)措施,完善公務(wù)用車租賃管理規(guī)定,構(gòu)建合理、高效、規(guī)范、節(jié)約的新型公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺(tái),保障城區(qū)公務(wù)用車正常使用。
5、做好城區(qū)會(huì)議、活動(dòng)的后勤保障服務(wù)、城區(qū)機(jī)關(guān)食堂的運(yùn)營(yíng)管理、城區(qū)機(jī)關(guān)大院的綜合治理、安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)及公共設(shè)備(水電、人防、消防、空調(diào)等設(shè)施設(shè)備)維修管理、公共環(huán)境衛(wèi)生保潔、綠化養(yǎng)護(hù)等工作,協(xié)助信訪、公安等有關(guān)部門妥善處理群體上訪事件。
6、做好聯(lián)系點(diǎn)那樓鎮(zhèn)屯了村鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,制定幫扶措施,政府食堂繼續(xù)設(shè)置屯了村農(nóng)產(chǎn)品專柜,工會(huì)組織優(yōu)先購(gòu)買屯了大米,引導(dǎo)干部職工購(gòu)買屯了村農(nóng)產(chǎn)品,增加村集體經(jīng)濟(jì)和脫貧戶收入。
7、完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè) ,獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè) ,執(zhí)行行政會(huì)計(jì)制度。是南寧市邕寧區(qū)人民政府直屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理,經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額撥款。
2.所屬單位。無
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
1.107??南寧市邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(一級(jí)預(yù)算單位)。
2.107001??南寧市邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位),本中心僅有南寧市邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀
我中心編制66個(gè),其中事業(yè)編制57個(gè),后勤控制數(shù)編制9個(gè)。
(二)人員構(gòu)成
至2024年12月31日止,在職在編人數(shù)43人,其中:在崗人數(shù)42人,長(zhǎng)休人員(病假)1人;編外(聘用)人員47人;退休人員36人;遺屬人員2人。
第二部分:2025年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
一、2025年部門收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年部門收入預(yù)算總體情況
2025年部門總收入1382.76萬元,較上年減少2.22%。其中,一般公共預(yù)算撥款1382.76萬元;政府性基金預(yù)算0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。
(二)2025年部門支出預(yù)算總體情況
2025年部門總支出1382.76萬元,較上年減少2.22 %。
1.2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)1056.73萬元。其中:2010303機(jī)關(guān)服務(wù)支出1056.73萬元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)187.75萬元。其中:2080501行政單位離退休支出80.63萬元,2080502事業(yè)單位離退休支出2.84萬元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.65萬元,2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.63萬元
(3)衛(wèi)生健康支出(類)75.83萬元。其中:2101101行政單位醫(yī)療支出34.08萬元,2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出41.36萬元,2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.39萬元。
(4)住房保障支出(類)62.45萬元。其中:2210201住房公積金62.45萬元。
2. 2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算
①工資福利支出(類)912.41萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)217.08萬元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)75.55萬元。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
①工資福利支出(類)0萬元。
②商品和服務(wù)支出(類)177.72萬元。
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)0萬元。
(三)2025年部門預(yù)算收支增減變化情況說明
2025年部門總收入1382.76萬元,比2024年預(yù)算1414.21萬元減少31.45萬元,同比下降2.22%。收入預(yù)算減少的主要原因是:一是人員退休基本支出預(yù)算減少,二是按規(guī)定壓減公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算10%。2025年部門總支出1382.76萬元,比2024年預(yù)算1414.21萬元減少31.45萬元,同比下降2.22%。支出預(yù)算減少的主要原因是:一是人員退休基本支出預(yù)算減少,二是按規(guī)定壓減公務(wù)用車購(gòu)置10%預(yù)算。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1382.76萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算1382.76萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0萬元。本部門2025年無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算,本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算1382.76萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算1382.76萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)支出(項(xiàng))1056.73萬元。主要用于人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他工資福利等 ,以及日常辦公、印刷、水電、公車運(yùn)行維護(hù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休支出(項(xiàng))80.63萬元,主要用于退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)助、獨(dú)生子女補(bǔ)助、大額醫(yī)療等。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng))2.84萬元,主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))62.65萬元,主要用于按規(guī)定繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))41.63萬元,主要用于按規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療支出(項(xiàng))34.08萬元,主要用于按規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)金、長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)等。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出(項(xiàng))41.36萬元,主要用于按規(guī)定繳納在職、退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)金。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))0.39萬元。主要用于按規(guī)定繳納在職人員大額醫(yī)療保險(xiǎn)金。
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支出(項(xiàng))62.45萬元。主要用于按規(guī)定繳納在職人員住房公積金。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本中心2025年無政府性基金預(yù)算支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本中心2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算283.57萬元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.29萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算176.22萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算106.06萬元。2025年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算283.57萬元。??
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算283.57萬元,比2024年預(yù)算307.11萬元減少23.54萬元,同比下降7.67%。具體如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算1.29萬元,比2024年預(yù)算1.11萬元增加0.18萬元,同比增長(zhǎng)16.22%,增加的原因主要是:在職人員增加。主要用于:公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算176.22萬元,比2024年預(yù)算198萬元減少21.78萬元,同比下降11%,減少的原因主要是:按相關(guān)規(guī)定壓減預(yù)算。主要用于:公務(wù)用車購(gòu)置,預(yù)算購(gòu)置10輛。
4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算106.06萬元,比2024年預(yù)算108萬元減少1.94萬元,同比下降1.8%,減少的原因主要是:按相關(guān)規(guī)定壓減預(yù)算。主要用于:公務(wù)用車運(yùn)維支出,我中心車輛平臺(tái)公務(wù)車輛保有量40臺(tái)。
四、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2025年本中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算217.08萬元(指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算增加5.03萬元,增長(zhǎng)2.37%,增加的原因主要是在職人員增加。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
2025年本中心政府預(yù)算采購(gòu)預(yù)算總金額222.22萬元,同比減少84.78萬元,下降27.62%。其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算177.22萬元,占政府采購(gòu)預(yù)算的79.75%;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元,占政府采購(gòu)預(yù)算的0%;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算45萬元,占政府采購(gòu)預(yù)算的20.25%。貨物類采購(gòu)包括公務(wù)用車購(gòu)置176.22萬元,辦公用品采購(gòu)1萬元;服務(wù)類采購(gòu)包括公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)10萬元,公務(wù)用車維修和保養(yǎng)服務(wù)費(fèi)35萬元。
(三)政府購(gòu)買服務(wù)情況
2025年納入政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及金額45萬元,其中:公務(wù)用車服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算金額45萬元,主要購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)10萬元,內(nèi)容包括:交強(qiáng)險(xiǎn)、車船稅、機(jī)動(dòng)車損失保險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任保險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)、廣西駕乘無憂險(xiǎn)等;公務(wù)用車維修和保養(yǎng)服務(wù)35萬元,內(nèi)容包括:車輛發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、空調(diào)、玻璃、輪胎等零部件維修保養(yǎng)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本中心共有車輛40輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車38輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是皮卡車;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說明
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本中心整體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表13。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目2個(gè),涉及金額177.72萬元,其中:一般公共預(yù)算支出177.72萬元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表12。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目一:黨建和雙擁活動(dòng)項(xiàng)目,預(yù)算資金1.5萬元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為開展黨建和雙擁活動(dòng),提高黨員素質(zhì),提升凝聚力。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):開展黨建活動(dòng)1次以上;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):工作合規(guī)率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間為2025年內(nèi)完成;設(shè)1條成本指標(biāo):黨建經(jīng)費(fèi)1.5萬元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):黨員素質(zhì)能力,通過學(xué)習(xí)教育,黨員素質(zhì)有所提高,提升凝聚力;設(shè)1條滿意度指標(biāo):黨員滿意度達(dá)95%以上。
重點(diǎn)項(xiàng)目二:公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目,預(yù)算資金176.22萬元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為根據(jù)城區(qū)公務(wù)車輛正常更新情況,在本年內(nèi)安排公務(wù)車輛購(gòu)置,保障城區(qū)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高出行效率,保障出行安全,提升工作完成質(zhì)量。設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):公務(wù)用車購(gòu)置10輛及以上;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):公務(wù)用車購(gòu)置工作合規(guī)率等于100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):完成時(shí)間為2025年內(nèi)完成;設(shè)1條成本指標(biāo):購(gòu)置成本小于或等于176.22萬元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):保障城區(qū)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高出行效率,保障出行安全,提升工作完成質(zhì)量;設(shè)1條滿意度指標(biāo):用車單位滿意度達(dá)95%以上。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說明
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用
本中心2025年部門預(yù)算沒有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用
本中心對(duì)8個(gè)2023年度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目6個(gè),二等的項(xiàng)目1個(gè),三等的項(xiàng)目1個(gè),四等的項(xiàng)目0個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:由于我中心自評(píng)項(xiàng)目較多,且項(xiàng)目大多圍繞后勤保障服務(wù)工作,結(jié)果應(yīng)用情況總概括為在物業(yè)管理、食堂管理、會(huì)務(wù)活動(dòng)后勤保障、公共節(jié)能、辦公場(chǎng)所維修等工作中,按工作計(jì)劃完成工作任務(wù),但績(jī)效指標(biāo)設(shè)置還不夠完善,無法反映出相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果,通過自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題,完善了相關(guān)制度和改進(jìn)管理措施等,進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量。
本中心對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展部門評(píng)價(jià):為物業(yè)管理項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為一等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:在物業(yè)管理中門崗對(duì)外來人員進(jìn)出管控執(zhí)行力度不夠,車輛停放存在不規(guī)范、不到位等問題,通過整改和巡查排除安全隱患,提高辦公效率及服務(wù)質(zhì)量。
本中心有1個(gè)2023年度項(xiàng)目開展了財(cái)政評(píng)價(jià):為整體支出項(xiàng)目,評(píng)價(jià)結(jié)果為二等,結(jié)果應(yīng)用情況如下:通過第三方評(píng)價(jià)指出部分指標(biāo)設(shè)置籠統(tǒng)且無實(shí)質(zhì)性佐證材料,部分指標(biāo)設(shè)置不夠規(guī)范,針對(duì)以上問題我中心需加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制工作,提高效益指標(biāo)細(xì)化、量化水平,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,確保績(jī)效管理工作規(guī)范性,提高整體運(yùn)營(yíng)效率。
(六)涉密事項(xiàng)處理說明
我中心2025年部門預(yù)算無涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:邕寧區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
十三、2025年度部門整體績(jī)效申報(bào)表