目??錄
一、邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)??3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和預(yù)算單位構(gòu)成?5
第二部分:2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明??6
(三)2025年單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明?7
三、2025年單位預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?9
(一)2025年單位預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?9
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況?9
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明?10
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明?10
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?10
(五)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明?10
第四部分:邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表?12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表?12
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?13
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表?13
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表?13
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表?13
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????第一部分:單位概況?
一、邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心及所屬單位主要職責(zé)和2025年主要工作任務(wù)
(一)主要職責(zé)。
貫徹執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度?,協(xié)助主管單位管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn);根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及城區(qū)人民政府授權(quán),履行政府出資人職責(zé),協(xié)助主管單位開(kāi)展企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和保值增值監(jiān)管工作,承擔(dān)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)處置和產(chǎn)權(quán)交易等基礎(chǔ)管理工作和監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)組織企業(yè)上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益,參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制工作;承擔(dān)金融管理方面事務(wù)性和服務(wù)性工作;負(fù)責(zé)聯(lián)系駐城區(qū)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)做好金融服務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決監(jiān)管中的難點(diǎn)問(wèn)題;協(xié)調(diào)配合有關(guān)單位,整頓與規(guī)范金融秩序,加強(qiáng)社會(huì)信用體系建設(shè)?,共同防范和處置金融風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融穩(wěn)定,營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境;完成主管單位交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2025年主要工作任務(wù)。
1.做好行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理。繼續(xù)組織城區(qū)各行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)開(kāi)展行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)年度報(bào)告和國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算的編制工作,嚴(yán)格落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度,當(dāng)好報(bào)告的“牽頭人”“總編輯”“分析師”,進(jìn)一步完善編報(bào)機(jī)制,強(qiáng)化單位聯(lián)系,加強(qiáng)資產(chǎn)年報(bào)與單位決算報(bào)告、政府單位財(cái)務(wù)報(bào)告之間的數(shù)據(jù)銜接,將公共基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)納入報(bào)告范圍,確保資產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。
2.開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活工作。進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》精神及自治區(qū)、南寧市有關(guān)工作精神,進(jìn)一步加快資產(chǎn)盤(pán)活工作進(jìn)度,加強(qiáng)工作專(zhuān)班單位間協(xié)同效率,加快擬盤(pán)活資產(chǎn)的信息梳理、查證查檔;對(duì)于產(chǎn)權(quán)明晰的資產(chǎn)加快資產(chǎn)移交、注資相關(guān)手續(xù)的辦理;持續(xù)組織城區(qū)各單位、企業(yè)充分挖掘可利用的閑置資產(chǎn)資源并定期組織召開(kāi)城區(qū)國(guó)資和金融工作例會(huì);充分研究資產(chǎn)盤(pán)活工作中涉及的稅務(wù)和資金投入成本,妥善研究切實(shí)可行的盤(pán)活方案,確保資產(chǎn)盤(pán)活獲得最大的效益。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.持續(xù)深入開(kāi)展清廉國(guó)企建設(shè)工作。 嚴(yán)格按照南寧市國(guó)資委工作部署,堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,不斷鞏固清廉國(guó)企建設(shè)階段性成果,常態(tài)化長(zhǎng)效化推進(jìn)清廉國(guó)企建設(shè);一是聚焦重點(diǎn)環(huán)節(jié),大力培育清廉示范點(diǎn)。為發(fā)揮引領(lǐng)示范作用,確定邕寧城投公司為我城區(qū)清廉國(guó)企建設(shè)示范點(diǎn)。二是大力推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)治理,從源頭上加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)拒腐防變意識(shí),不斷聚焦清廉建設(shè)重點(diǎn),深入開(kāi)展融資性貿(mào)易腐敗問(wèn)題、規(guī)范國(guó)有企業(yè)往來(lái)款項(xiàng)排查、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理等專(zhuān)項(xiàng)治理,開(kāi)展國(guó)有企業(yè)走訪(fǎng)調(diào)研暨國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人談心談話(huà)活動(dòng)和廉潔家訪(fǎng)活動(dòng),進(jìn)一步嚴(yán)肅國(guó)有企業(yè)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,從源頭上加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)拒腐防變思想,一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。
4.加大力度宣傳防范和打擊非法集資。幫助廣大群眾認(rèn)清非法集資的危害性,自覺(jué)提升警覺(jué)性和防范意識(shí),提高防范和打擊非法集資活動(dòng)的警惕性。
5.按照南寧市政府工作部署并結(jié)合城區(qū)實(shí)際情況認(rèn)真推進(jìn)農(nóng)村金融改革工作。
6.根據(jù)自治區(qū)及南寧市統(tǒng)一部署要求,繼續(xù)開(kāi)展“桂惠貸”工作。
7.繼續(xù)落實(shí)持續(xù)貫徹落實(shí)南寧市有關(guān)文件精神,推進(jìn)強(qiáng)化金融服務(wù)支撐工作,加大力度服務(wù)企業(yè),推動(dòng)企業(yè)上市融資,全面落實(shí)強(qiáng)首府戰(zhàn)略,推動(dòng)邕寧高質(zhì)量發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和單位預(yù)算單位構(gòu)成
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
1.?本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
本級(jí)單位性質(zhì)為事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款,事業(yè)單位分類(lèi)改革類(lèi)別為公益一類(lèi),無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
2.?所屬單位
本單位是邕寧區(qū)財(cái)政局本級(jí)下的二級(jí)預(yù)算單位。
(二)單位預(yù)算單位構(gòu)成。
112007 ?南寧市邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)與金融服務(wù)中心本級(jí)(二級(jí)預(yù)算單位)
本單位僅有南寧市邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)與金融服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
(一)編制現(xiàn)狀。
我單位屬于全額的公益一類(lèi)事業(yè)單位,經(jīng)城區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室核定編制8名,現(xiàn)在職在編在崗5名。
(二)人員構(gòu)成。
事業(yè)編制內(nèi)在職專(zhuān)業(yè)技術(shù)八級(jí)1人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)十級(jí)1人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)十一級(jí)2人,專(zhuān)業(yè)技術(shù)十二級(jí)1人。
第二部分:2025年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一、2025年單位收支預(yù)算總體情況?
(一)2025年單位收入預(yù)算總體情況。
2025年單位總收入65.78萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)72.15%。增加的主要原因是:一是2023年編制預(yù)算期間,單位人員工資變動(dòng),但未能及時(shí)做入2023年預(yù)算內(nèi),導(dǎo)致2023年預(yù)算金額有誤差,2024年預(yù)算已足額編制預(yù)算,所以上下年對(duì)比數(shù)據(jù)差異較大;二是2025年單位增員1人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中,一般公共預(yù)算撥款65.78萬(wàn)元;本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。
????(二)2025年單位支出預(yù)算總體情況。
2025年單位總支出65.78萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)72.15%。支出增加的主要原因是:一是2023年編制預(yù)算期間,單位人員工資變動(dòng),但未能及時(shí)做入2023年預(yù)算內(nèi),導(dǎo)致2023年預(yù)算金額有誤差,2024年預(yù)算已足額編制預(yù)算,所以上下年對(duì)比數(shù)據(jù)差異較大;二是2025年單位增員1人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
????1.?2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出功能分類(lèi)科目劃分,共分為4類(lèi),其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))40.87萬(wàn)元。
????(2)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))11.89萬(wàn)元。
????(3)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))7.08萬(wàn)元。
(4)住房保障支出(類(lèi))5.94萬(wàn)元。
2.?2025年當(dāng)年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算。
①工資福利支出(類(lèi))58.71萬(wàn)元。
②商品和服務(wù)支出(類(lèi))7.07萬(wàn)元。
????(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。
?無(wú)。
(三)2025年單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明。
2025年單位總收入65.78萬(wàn)元,比2024年預(yù)算38.21萬(wàn)元增加27.57萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.15%。收入預(yù)算增加的主要原因是:一是2023年編制預(yù)算期間,單位人員工資變動(dòng),但未能及時(shí)做入2023年預(yù)算內(nèi),導(dǎo)致2023年預(yù)算金額有誤差,2024年預(yù)算已足額編制預(yù)算,所以上下年對(duì)比數(shù)據(jù)差異較大;二是2025年單位增員1人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2025年單位總支出65.78萬(wàn)元,比2024年預(yù)算38.21萬(wàn)元增加27.57萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)72.15%。支出預(yù)算增加的主要原因是:一是2023年編制預(yù)算期間,單位人員工資變動(dòng),但未能及時(shí)做入2023年預(yù)算內(nèi),導(dǎo)致2023年預(yù)算金額有誤差,2024年預(yù)算已足額編制預(yù)算,所以上下年對(duì)比數(shù)據(jù)差異較大;二是2025年單位增員1人,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
二、2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
(一)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算情況
2025年單位財(cái)政撥款收入預(yù)算65.78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算65.78萬(wàn)元,本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。
(二)2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。
2025年單位財(cái)政撥款支出預(yù)算65.78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算65.78萬(wàn)元,本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算。具體支出預(yù)算如下:
1.?一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為40.87萬(wàn)元,主要用于:國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出及按開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為7.93萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
(4)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.24萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(5)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為3.83萬(wàn)元,主要用于:其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(6)住房保障支出為5.94萬(wàn)元,主要用于:住房改革支出。
????2.?政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
????3.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算
本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、2025年單位預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
(一)2025年單位預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年單位預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.15萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.15萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。2025年單位預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算0.15萬(wàn)元。
(二)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.15萬(wàn)元,比2024年預(yù)算0.12萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25%。主要原因是:2025年增員1人,對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。具體如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算0.15萬(wàn)元,比2024年預(yù)算0.12萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)25%,增加的原因主要是:2025年增員1人,對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。主要用于:公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
4.?公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年持平。
四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2025年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.07萬(wàn)元(指單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用),比2024年預(yù)算增加1.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.09%,增加主要原因是:2025年增員1人,對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
本單位2025年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。
????(三)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況。
本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。??
????(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本單位2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
????(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況說(shuō)明。
1.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
(1)整體支出預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位無(wú)整體績(jī)效目標(biāo)。
(2)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理情況
本單位2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
(3)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
本單位2025年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算,無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2.預(yù)算績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況說(shuō)明。
(1)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用
本單位2025年單位預(yù)算沒(méi)有新申請(qǐng)財(cái)政資金安排且實(shí)施期內(nèi)支出計(jì)劃資金總額500萬(wàn)元及以上的重大項(xiàng)目。
(2)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用
本單位對(duì)1個(gè)2023年度項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為一等的項(xiàng)目1個(gè),結(jié)果應(yīng)用情況如下:進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算編制的準(zhǔn)確性,及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。下一步改進(jìn)措施:一是增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí);二是加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度;三是提高資金使用效益。
本單位未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià),沒(méi)有項(xiàng)目納入2023年財(cái)政評(píng)價(jià)。
(六)涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明。
本單位2025年單位預(yù)算無(wú)涉密事項(xiàng)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指邕寧區(qū)財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入邕寧區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指邕寧區(qū)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表
十二、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表
十三、2025年度單位整體績(jī)效申報(bào)表