目 ?錄
一、南寧市邕寧區(qū)行政審批局及所屬單位主要職責和2023年主要工作任務(wù)- 3 -
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成- 4 -
第二部分:2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明- 6 -
(三)2023年部門預(yù)算收支增減變化情況說明- 7 -
三、2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況- 9 -
(一)2023年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況- 9 -
(二)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況- 10 -
第四部分:南寧市邕寧區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算公開表- 13 -
一、部門收支總體情況表(預(yù)算批復(fù)表1)- 13 -
二、部門收入總體情況表(預(yù)算批復(fù)表2)- 13 -
三、部門支出總體情況表(預(yù)算批復(fù)表3)- 13 -
四、財政撥款收支總體情況表(預(yù)算批復(fù)表4)- 13 -
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表5)- 13 -
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算批復(fù)表6)- 13 -
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預(yù)算批復(fù)表7)- 13 -
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表8)- 13 -
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表9)- 13 -
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表(預(yù)算批復(fù)表10)- 13 -
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一、南寧市邕寧區(qū)行政審批局及所屬單位主要職責和2023年主要工作任務(wù)
1.負責統(tǒng)籌推進城區(qū)“放管服”相關(guān)改革、行政審批制度改革工作。負責協(xié)調(diào)推進行政許可事項的清理、規(guī)范、管理等工作。負責規(guī)范城區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為,建立和完善相應(yīng)的工作機制。
2.負責市場服務(wù)、投資項目、建設(shè)環(huán)保、交通城管、農(nóng)林水、文教衛(wèi)生、社會事務(wù)等方面的行政審批事項、政務(wù)服務(wù)事項、牽頭組織開展相關(guān)勘驗工作,并承擔相應(yīng)的法律責任。對作出行政許可決定環(huán)節(jié)的行為實施監(jiān)管、做出行政處罰或者其他行政處理決定。
3.負責進駐政務(wù)服務(wù)大廳的職能部門行政審批工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督。研究提出推進相對集中行政許可權(quán)制度改革的意見和建議。
4.負責城區(qū)各級政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)和推動工作。
5.參與城區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)。
6.負責對基層政務(wù)服務(wù)中心的運行進行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。
7.負責對進入政務(wù)服務(wù)大廳的行政審批及其他政務(wù)服務(wù)等事項的投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。
8.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進城區(qū)營商環(huán)境建設(shè)工作。
9.貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、南寧市有關(guān)政務(wù)公開、政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;貫徹執(zhí)行南寧市、城區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開政策規(guī)定;負責城區(qū)政務(wù)公開、政府信息公開工作。
10.完成城區(qū)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
1.大力推進“全鏈通辦”改革。實現(xiàn)邕寧區(qū)任務(wù)清單“一口申報、一表申請、一套材料、一次辦結(jié)”,推出更多“全鏈通辦”自選清單。
2.持續(xù)完善基層“一枚印章管審批(服務(wù))”改革。著力破解改革中遇到的難題,使基層審批運行更為順暢,服務(wù)更加完善,發(fā)展更具活力,群眾辦事更加方便快捷。
3.全面提升營商環(huán)境總體水平。以市場主體和社會公眾滿意度為導(dǎo)向,圍繞提升企業(yè)全生命周期流程效率、全面提升企業(yè)投資便利度和吸引力等維度發(fā)力,在增便利、優(yōu)服務(wù)等方面創(chuàng)新突破。
4.持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)便民利企改革。深化“微改革”和“跨省通辦”等措施,加快推進“一件事一次辦”,不斷提升政務(wù)服務(wù)標準化、規(guī)范化、便利化水平。
二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成
1. 本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)
南寧市邕寧區(qū)行政審批局是南寧市邕寧區(qū)人民政府工作部門,為正科級,加掛南寧市邕寧區(qū)營商環(huán)境建設(shè)局牌子。本級單位的單位性質(zhì)為行政,經(jīng)費管理方式為全額撥款單位。南寧市邕寧區(qū)行政審批局機關(guān)行政編制8名。設(shè)局長1名,副局長2名。南寧市邕寧區(qū)行政審批局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
2. 所屬單位
南寧市邕寧區(qū)行政審批局所屬事業(yè)單位為南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。所屬事業(yè)單位單位性質(zhì)為公益一類全額撥款事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為副科級,核定事業(yè)編制16名,核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
1.140??南寧市邕寧區(qū)行政審批局(一級預(yù)算單位)
2.140001南寧市邕寧區(qū)行政審批局本級(二級預(yù)算單位)
3.140002南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(二級預(yù)算單位)
三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成
1.南寧市邕寧區(qū)行政審批局機關(guān)行政編制總數(shù)為8名。
2.下屬事業(yè)單位南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心編制總數(shù)為16名。
邕寧區(qū)行政審批局機關(guān)行政編制實有人數(shù)8人,機關(guān)單位聘用人員實有人數(shù)43人;邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心事業(yè)編制實有人數(shù)14人。
????第二部分:2023年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?
1. 一般公共預(yù)算撥款666.61萬元。
2. 政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
3.??國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
1. 2023年當年支出預(yù)算,按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
????(1)一般公共服務(wù)支出546.51萬元。
????(2)社會保障和就業(yè)支出57.31萬元。
????(3)衛(wèi)生健康支出34.14萬元。
(4)住房保障支出28.65萬元。
2. 2023年當年支出預(yù)算,按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,其中:
(1)基本支出預(yù)算666.61萬元,占支出總預(yù)算的100%。其中:
?①工資福利支出預(yù)算364.04萬元,占基本支出預(yù)算的54.61%。主要用于本單位職工工資福利。
②商品和服務(wù)支出預(yù)算302.57萬元,占基本支出預(yù)算的45.39%?。主要用于辦公費用的支出。
③對個人和家庭的補助預(yù)算0萬元。
(2)項目支出預(yù)算預(yù)算0萬元,占支出總預(yù)算的0%。
2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算666.61萬元,比2022年預(yù)算744.39萬元減少77.78萬元,同比下降10.45%。收入預(yù)算減少的主要原因是:財政緊張,項目預(yù)算清零。2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算666.61萬元,比2022年預(yù)算744.39萬元減少77.78萬元,同比下降10.45%。支出預(yù)算減少的主要原因是:財政緊張,項目預(yù)算清零。
2023年部門財政撥款收入預(yù)算666.61萬元,其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算666.61萬元,政府性基金預(yù)算收入預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算0萬元。
本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。
2023年部門財政撥款支出預(yù)算666.61萬元,其中:一般公共預(yù)算支出預(yù)算666.61萬元,政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0萬元。具體支出預(yù)算如下:
1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算
(1)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)預(yù)算數(shù)為405.96萬元,主要用于:保障本單位日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準安排的人員經(jīng)費支出、按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、維修費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)預(yù)算數(shù)為140.56萬元,主要用于:保障本單位日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準安排的人員經(jīng)費支出。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為38.20萬元,主要用于:本單位職工的工資福利支出,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養(yǎng)老保險。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預(yù)算數(shù)為19.10萬元,主要用于:本單位職工的工資福利支出,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的職業(yè)年金。
(5)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為7.03萬元,主要用于:單位行政人員醫(yī)療保險繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的職工基本醫(yī)療保險。
(6)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)預(yù)算數(shù)為8.61萬元,主要用于:單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的職工基本醫(yī)療保險。
(7)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)預(yù)算數(shù)為8.83萬元,主要用于:單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)在職職工工資總額的一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助。
(8)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)預(yù)算數(shù)為9.66萬元,主要用于:事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費,如按邕寧區(qū)統(tǒng)一規(guī)定行政機關(guān)(事業(yè))在職職工工資總額的一定比例計繳的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)預(yù)算數(shù)為28.65萬元,主要用于單位職工住房公積金繳費。
2.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算
本部門無政府性基金預(yù)算支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、2023年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況
(一)2023年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2023年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.1萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費支出預(yù)算1.1萬元,公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元。2023年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算1.1萬元。
(二)2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算1.1萬元,與2022年預(yù)算相比無數(shù)據(jù)變化。其中:
1. 因公出國(境)經(jīng)費2023年預(yù)算0萬元,與2022年持平。
2.公務(wù)接待費2023年預(yù)算1.1萬元,與2022年預(yù)算相比無數(shù)據(jù)變化。主要用于:接待上級部門及相關(guān)單位人員來我局指導(dǎo)工作、調(diào)研等需要開支的公務(wù)接待費用。
3. 公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算0萬元,與2022年持平。
4. 公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算0萬元,與2022年持平。
2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算302.57萬元(指部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用),比2022年預(yù)算205.69萬元增加96.88萬元,增長47.10%,增加的原因主要是:19名協(xié)稅員2023年列入我局預(yù)算,人數(shù)較上年大幅增加。
2023年安排政府采購預(yù)算0萬元,與2022年持平。
本部門無政府采購項目。
本部門無政府購買服務(wù)項目。
截至2022年12月31日,本部門資產(chǎn)總計賬面數(shù)(凈值,下同)363.02萬元,經(jīng)清查盤點后,資產(chǎn)總計實有數(shù)363.02萬元,負債230.78萬元,其中:流動資產(chǎn)201.90萬元,占55.62%;固定資產(chǎn)161.13萬元,占44.38%;在建工程0萬元,占0%;長期投資0萬元,占0%;無形資產(chǎn)0萬元,占0%;其他資產(chǎn)0萬元,占0%。
固定資產(chǎn)期末面數(shù)原值316.58萬元,累計折舊155.45萬元,凈值161.13萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,占固定資產(chǎn)的0%;通用設(shè)備132.67萬元,占82.34%;專用設(shè)備3.83萬元,占2.38%,文物和陳列品0萬元,占0%;圖書檔案0萬元,占0%,家具、用具、裝具及動植物24.63萬元,占15.28%。本單位無公務(wù)用車;本單位無價值200萬以上大型設(shè)備。
(五)預(yù)算績效管理情況。
1.2023年納入預(yù)算績效目標管理的項目0個,涉及金額0萬元。
2.整體績效目標管理部門,請簡要說明。
大力推進“全鏈通辦”改革,推出更多“全鏈通辦”自選清單,持續(xù)完善基層“一枚印章管審批(服務(wù))”改革,使基層審批運行更為順暢,服務(wù)更加完善,發(fā)展更具活力,群眾辦事更加方便快捷,全面提升營商環(huán)境總體水平,在增便利、優(yōu)服務(wù)等方面創(chuàng)新突破,持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)便民利企改革,不斷提升政務(wù)服務(wù)標準化、規(guī)范化、便利化水平。
?? 本部門預(yù)算無涉密事項。
一、財政撥款收入:指邕寧區(qū)財政部門當年撥付的資金。??????
二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:納入邕寧區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指邕寧區(qū)各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:南寧市邕寧區(qū)行政審批局2023年部門預(yù)算公開表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表5)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(預(yù)算批復(fù)表6)
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預(yù)算批復(fù)表7)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表8)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表(預(yù)算批復(fù)表9)
十、一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表(預(yù)算批復(fù)表10)
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